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Agrupamento de Ordens - SUP22069 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O agrupamento respeitará as datas de necessidades (datas previstas para entrega) originais de cada ordem de compra, as quais resultarão em programações de entrega dentro da nova ordem gerada. Todas as ordens de compra que possuírem a primeira data de entrega prevista dentro do período informado em tela serão consideradas no processamento.

Somente as ordens de compra para materiais de estoque e que ainda não estejam vinculadas a pedidos de compra são consideradas no processamento.

Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo a mensagem alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.

Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.

O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.

Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".

Agrupamento de Ordens - SUP22069 

Objetivo da tela:

Agrupar as diversas ordens de compra existentes para um mesmo material e geradas pela rotina MRP em uma única ordem de compra com objetivo de reduzir o volume de ordens de compra a serem designadas posteriormente.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Item

Código de identificação do item associado as ordens de compra no sistema.

Família

Código de identificação da família de materiais associado ao cadastro do item.

Período

Datas inicial e final de entrega prevista da ordem de compra que estabelecerão o período que será considerada no processamento.

Tipo de agrupamento

Indica o tipo de agrupamento que será utilizado no processamento das ordens de compra.

Padrão;

Por documento de destino.

Nota:

O campo assume o valor "Padrão" no primeiro processamento. Nos processamentos seguintes será gravada a última opção informada no campo para sugerir como padrão.

Na opção "Padrão" as ordens de compra serão agrupadas visando as seguintes informações:

  • código da empresa;
  • código do item;
  • indicador de situação da ordem;
  • indicador de origem da ordem;
  • indicador de movimentação de estoque;
  • código do local;
  • fornecedor;
  • modo de embarque;
  • moeda;
  • condição de pagamento.

Na opção "D" as ordens de compra serão agrupadas igual com a opção "P" mais a informação:

  • número de documento de destino da ordem de compra.
Situação da ordem

Indica a situação da ordem de compra.

Aberta;

Planejada;

Ambas.

Origem

Indica a origem das ordens a serem listadas.

MRP;

Manual;

Setor Solicitante;

Ponto de Pedido.