Linha Protheus: | A regra tem por objetivo destacar operações cujo resultado da somatória dos valores informados nos itens não corresponda aos valores consolidados informado na capa do documento fiscal. Procedimento Recomendado: Pontos de Atenção:
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Linha Datasul: | Abaixo algumas possibilidades para essa situação: Documentos de saída: Como o registro C170 na EFD ICMS/IPI não é obrigatório para a NF-e de emissão própria, ao efetuar a validação da EFD ICMS/IPI no TIF, deverá incluir junto com o arquivo TXT todos os XML das NF-e´s emitidas para o período do arquivo validado. Verificar se constam todos os XML das notas fiscais do período. Outra possibilidade é ter efetuada alguma alteração no documento fiscal, após a nota fiscal ser autorizada pela SEFAZ. Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas (de saídas) pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904). Documentos de Entrada: Verificar no módulo de Recebimento se o documento foi escriturado de forma correta, conforme os dados constantes no DANFE recebido. Correção caso necessário: Caso seja necessário algum ajuste, o mesmo poderá ser efetuado através do programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305). Lembrando que qualquer ajuste deverá estar de acordo com a legislação vigente do seu Estado. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. |
Linha Logix: | Abaixo algumas possibilidades para essa situação: Documentos de saída: Como o registro C170 na EFD ICMS/IPI não é obrigatório para a NF-e de emissão própria, ao efetuar a validação da EFD ICMS/IPI no TIF, deverá incluir junto com o arquivo TXT todos os XML das NF-e´s emitidas para o período do arquivo validado. Verificar se constam todos os XML das notas fiscais do período. Outra possibilidade é ter efetuada alguma alteração no documento fiscal, após a nota fiscal ser autorizada pela SEFAZ. Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas (de saídas) pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (VDP40005/VDP0752). Documentos de Entrada: Verificar no módulo de Recebimento (SUP3760) se o documento foi escriturado de forma correta, conforme os dados constantes no DANFE recebido. Correção caso necessário: Caso seja necessário algum ajuste, o mesmo deverá ser efetuado através dos programas de lançamentos dos respectivos documentos fiscais: Para o recebimento utilize o programa SUP3760. Para o faturamento utilize os programas VDP0742 e VDP0696/VDP10068 (Configuração Fiscal). Lembrando que qualquer ajuste deverá estar de acordo com a legislação vigente do seu Estado. Após a correção deve ser efetuada novamente a extração do arquivo para EFD ICMS/IPI pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | Com exceção dos documentos digitais (NF-e, CT-e, etc.) os lançamentos fiscais são calculados com base nas Regras de ICMS e IPI. Portanto, verificar a configuração das Regras informadas na Natureza de Operação associada do lançamento fiscal em questão e proceder aos ajustes, se necessário. Depois de alterar as Regras de ICMS e/ou IPI será preciso recalcular o lançamento fiscal para que as alterações tenham efeito. Se a origem do lançamento fiscal for a Gestão de Materiais, o lote de escrituração deve ser estornado, o movimento corrigido para que as alterações tenham efeito e o lote escriturado novamente. Verificar, também, se todos os valores inerentes ao documento fiscal foram corretamente informados no movimento e/ou lançamento fiscal, inclusive em seus Itens. No caso de NF-e, verificar a necessidade de correção ou cancelamento da mesma junto à SEFAZ de sua jurisdição. |
Winthor: | Esse registro não é gerado no produto Winthor. |