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Mantenimiento ítems para recepción - RE0106

Visión general del programa

Permite el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta Datos Generales

Objetivo de la pantalla:

Permitir el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.

 

Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Exportación

Cuando se activa, se presenta la pantalla Exportación Datos Ítem (CD0138A).


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descrição

Límite Var Cantidad

Insertar la cantidad permitida para la variación de cantidad de los ítems de la factura, con relación al pedido de compra. Esta cantidad se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Importante:

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Límite Var Valor

 Insertar el valor permitido para la variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este valor se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Importante:

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Variación Cant RE

Insertar el porcentaje de límite de variación de la cantidad de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Importante:

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia a otros módulos.

Variación Valor Mayor RE

Insertar el porcentaje de variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal.

Importante:

Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos.

Familia IPI

Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado.

Clasificac. Fiscal

Seleccione el código de la clasificación fiscal correspondiente al ítem seleccionado. Se presentará al lado de la descripción de la clasificación fiscal seleccionada.

Nota:

El código presentado corresponde al informado en el registro del ítem, cuando se permite la entrada de facturas.

Tipo de servicio

Informe el tipo de servicio cuando el ítem se utilice en una factura de servicio. Las opciones disponibles son:

01

Limpieza, conservación o conserjería

02

Vigilancia o seguridad

03

Construcción civil

04

Servicios de origen rural

05

Digitación

06

Preparación de datos para procesamiento

07

Terminado

08

Embalaje

09

Acondicionamiento

10

Cobro

11

Colecta o reciclaje de basura o de residuos

12

Despensa

13

Hotelería

14

Corte o conexión de servicios públicos

15

Distribución

16

Capacitación y educación

17

Entrega de cuentas y documentos

18

Conexión de medidores

19

Lectura de medidores

20

Mantenimiento de instalaciones de máquinas o de equipamientos.

21

Montaje

22

Operación de máquinas, de equipamientos y de vehículos

23

Operación de peaje o de terminal de transporte

24

Operación de transporte de pasajeros

25

Puerta de entrada, recepción o ascensorista

26

Recepción, Clasificación o movimiento de materiales

27

Promoción de ventas o de eventos

28

Secretaría y expediente

29

Salud

30

Telefonía o telemarketing

31

Trabajo temporal en la forma de la Ley nº6.019, de enero de 1974

Nota:

Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF.

Origen Rendimiento

Relacionar el código del origen de rendimiento al ítem.

Nota:

Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF.

Tributación ICMS

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) con relación al ítem que consta en la factura emitida.

Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: Salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario. Ambas operaciones son favorecidas con beneficio fiscal.
    • Diferido: El impuesto, amparado en la legislación, no se registrará. Lo mismo va para el inventario como otros y para las obligaciones fiscales como tributado.


Importante:

Impuesto Suspendido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión.

Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización..

Tributación imp

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: Salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario. Ambas operaciones son favorecidas con beneficio fiscal.
    • Diferido: El impuesto, amparado en la legislación, no se registrará. Lo mismo va para el inventario como otros y para las obligaciones fiscales como tributado.


Importante:

Impuesto Suspendido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión.

Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización.

Tributación IPI

Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto Sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.

Tributación imp

Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario..

Tributación ISS

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las (otras) salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario.

Tributación imp

Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:

    • Tributado: En las salidas tributadas y en las entradas con derecho a crédito.
    • Exento: En las salidas exentas de tributación y en las entradas sin derecho a crédito.
    • Otros: En las (otras) salidas no tributadas, en que el impuesto es diferido o suspendido, amparado en la legislación.
    • Reducido: En las salidas tributadas, con reducción en la base de cálculo y en las entradas con igual tratamiento tributario

Factor Reajuste ICMS

 

Insertar el factor de reajuste de ICMS que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de ICMS del ítem, formando una nueva base de ICMS para calcular el impuesto.

Importante:

Normalmente, el valor de este campo será igual a 1, en que para Ítems de Software es igual a 2.

Factor Reajuste IMP

Insertar el factor de reajuste de IMP que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de IMP del ítem, formando una nueva base de IMP para calcular el impuesto.

Importante:

Normalmente, el valor de este campo será igual a 1, en que para Ítems de Software es igual a 2.

 Alícuota ISS

 

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado.

Importante:

Es importante destacar que la tributación para el ISS debe ser solamente Exento u Otros.

 Alícuota IMPST

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado.

Importante:

Es importante destacar que la tributación para el ISS debe ser solamente Exento u Otros.

 Alícuota IPI

 

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que inciden sobre el ítem registrado.

Importante:

Esta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem.

 Alícuota IVA

 

Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que incide sobre el ítem registrado.

Importante:

Esta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem.

Código impuesto

Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ítem informado.

Cód Impuesto Servicio

Seleccione el código del impuesto a la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto Sobre Servicios del ítem informado.

Impto RF


Insertar el código del impuesto RF para recepción.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta PIS/COFINS

Objetivo de la pantalla:

Permitir informar los detalles referentes a la tributación del PIS/COFINS del ítem. Los detalles pertinentes al cálculo de estos impuestos están descritos en el concepto Cálculo de PIS y COFINS.

 

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Origen Alícuota (PIS)

Seleccione el origen de la alícuota del Programa de Integración Social (PIS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son:

    • Ítem: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota PIS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función.
    • Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.

Alícuota (PIS)

Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento de Documentos (RE1001), si el campo Origen Alícuota PIS está seleccionado como Ítem.

Nota:

En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tiene derecho al crédito presumido del PIS y COFINS las Personas Jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 decimales.

Ejemplo de alícuotas:

PIS = 0,5775%

Calcula PIS por unidad

Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero.

Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular PIS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.

Valor Unit (PIS)

Insertar el valor unitario del crédito PIS.

Importante:

Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la PIS por unidad del producto.

El crédito de PIS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes.

UN p/ Cálculo (PIS)

Informe la unidad de medida correspondiente al valor unitario de PIS, para que así el sistema realice la conversión para la unidad de medida del inventario y calcule el valor de PIS correctamente.

Importante:

Esta información es opcional y se utilizará cuando el cálculo del PIS sea por unidad.

% Reducción PIS

Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo del PIS.

Nota:

La reducción de la base de cálculo solamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros.

Base Unit PIS SubstInsertar la base unitaria del PIS sustituto.

Origen Alíc (COFINS)

Seleccione el origen de la alícuota de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son:

    • Ítem: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida en el campo Alícuota COFINS de dicha función. Para importación se utilizará la alícuota definida en el campo % Externo de esta función.
    • Origen: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la alícuota definida por medio del programa Mantenimiento de Orígenes de Operación (CD0606), carpeta Otros.

Alícuota (COFINS)

Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento de Documentos (RE1001), si el campo Origen Alíc. COFINS está seleccionado como ítem.

Nota:

En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tiene derecho al crédito presumido del PIS y COFINS las Personas Jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 casillas decimales.
Ejemplo de alícuotas:

COFINS = 2,66%

Calcula COFINS por unidad

Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero.

Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular COFINS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo.

Valor Unit (COFINS)

Insertar el valor unitario del crédito COFINS.

Importante:

Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la COFINS por unidad del producto.

El crédito de COFINS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes.

UN p/ Cálculo (COFINS)

Informe la unidad de medida correspondiente al valor unitario de COFINS, para que así el sistema realice la conversión para la unidad de medida del inventario y calcule el valor de COFINS correctamente.

Importante:

Esta información es opcional y se utilizará cuando el cálculo del COFINS sea por unidad.

% Reducción COFINS

Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo de la COFINS.

Nota:

La reducción de la base de cálculo solamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros.

Base Unit COFINS Sust

Insertar la base unitaria del COFINS sustituto.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta SEFAZ- AM

Objetivo de la pantalla:

Permitir generar los archivos de XML de la matriz nacional y declaración mensual.

 

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Índice Cód. General Producto

Seleccione el índice del código general del producto para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual. Las opciones disponibles son:

    • NCM
    • EAN
    • GTIM
    • ANP

Cód. Tribut. ICMS

Seleccione el código de tributación del ICMS para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual.

Nota:

El código se registra previamente, la información de la descripción se presenta de manera resumida, para visualizar todos los caracteres del campo existe una opción de detalles (Icono Lápiz) que muestra una nueva pantalla con todo el contenido del texto registrado.

Exportación Datos Ítem – CD0138A

Objetivo de la pantalla:

Permitir exportar los datos del ítem seleccionado.


Otras acciones/Acciones relacionadas:

 

Acción:

Descripción:

Marca

Cuando se activa, indica que la sucursal para la que se exportarán los datos del ítem seleccionado, se relacionará (individualmente). Después que este se relacione, se identificará con un asterisco (*) en el campo Mod, ubicado al lado del campo Sucursal, indicando que está disponible para la exportación.

Importante:

Si la sucursal está seleccionada, el botón permitirá deshacer la relación.

Invierte

Cuando se activa, indica que se relacionarán las sucursales presentadas en la pantalla, para los que se realizará la exportación de los datos del ítem.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Mod

Indica si las informaciones se exportarán a la sucursal seleccionada.

Replica

Indica si las informaciones se exportarán a la sucursal.

¿Exporta solamente los campos alterados?

Cuando se selecciona, indica que se exportarán solamente los campos alterados del ítem seleccionado.

¿Exporta según el contenido anterior?

Cuando se selecciona, indica que se exportarán los datos existentes en el ítem seleccionado antes del mantenimiento realizado.

Mantenimiento Ítems Recepción - Carpeta Fiscal

Objetivo de la pantalla:

Permitir insertar las informaciones fiscales del ítem para este país.

 

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción

Tipo ítem

Indica el tipo de cálculo de impuesto del ítem. Las opciones disponibles son:

  • Grabado: se calcularán todos los impuestos vinculados al ítem normalmente.
  • No Grabado: el material está libre de cualquier impuesto, es decir, no se aplicará impuesto al ítem.
  • Exento (de IVA): el ítem se encuentra exento de IVA y de percepciones de IVA, pero se calcularán otros impuestos, tales como las percepciones de IIBB y otros impuestos internos.

Percibe IVA

Cuando el tipo del ítem se “Grabe”, se debe indicar si el ítem percibe IVA o no.

Cód Impto Percep IVA

Indique el código del impuesto de percepción de IVA, indicando la alícuota correspondiente, cuando el ítem fue indicado que Percibe IVA.

Redefine en conciliación

Indique si el impuesto del ítem se redefinirá en el caso de conciliación.

Ítem reciclable

Indique si este ítem es un ítem reciclable.

Cód ítem reciclable

Para ítems reciclables, indique el tipo de material reciclable. Las opciones son: PET, Papel, Cartón, Vidrio, Plástico, Materiales Ferrosos, Aluminio, Textil u Otros Materiales No Ferrosos.

UM ítem reciclable

Indique la unidad de medida del ítem reciclable.


Conteúdos Relacionados:

Factor de reajuste de la base del ICMS

Variación de cantidad y valor en la recepción