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  • DT Validar Cliente Contribuinte.


VALIDAR CLIENTE CONTRIBUINTE 

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Material de Construção

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

4113

Devolução de Cliente



Rotinas envolvidas

Nome Técnico

302

Cadastro de Cliente

530Permitir Acesso a Rotina

4100

Atualizar Menu Venda Assistida



Chamado/Ticket:

7.024296.2018 ( HIS.00639.2018 )

Requisito/Story/Issue:MAT-768

País:

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:29

Objetivo


Quando o cliente for contribuinte, a rotina 4113 irá, no momento da devolução, informar o número da nota fiscal de devolução emitida pelo cliente.

Definição da Regra de Negócio


  1. A rotina 4113 deverá ter uma permissão para validar se o cliente é contribuinte ou não;
    1. Caso o parâmetro estiver marcado, ao selecionar a nota, validar o campo PCCIENT.CONTRIBUINTE;
    2. Se o campo PCCLIENT.CONTRIBUINTE=S a rotina 4113 deverá habilitar o campo Nº NF e o campo Gera Num. NF = Não (desabilitado). Forçando o usuário a informar o número da nota de devolução que o cliente emitiu/deverá emitir.
       

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

302 - Cadastro de Cliente

Envolvida

Menu do WinThor > 302

530 - Permitir Acesso a RotinaEnvolvidaMenu do WinThor > 530

4100 - Atualizar Menu Venda Assistida

Envolvida

Menu do WinThor > 4100

4113 - Devolução Cliente

Alteração

Menu do WinThor > 4113

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize as rotinas para as versões:

    -  4100 para 29 ou superior;
    -  4113 para 29 ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?


  • Na rotina 302 - Cadastro de Cliente, seção 07 - Condições Comerciais, na subseção 7.2 - Opções o campo Contribuinte deve estar marcado como Sim(S), conforme necessidade;


  • Acesse a rotina 4100, na aba Menu do Mód.041 e suas permissões de acesso marque a opção Gerar Pemissão de Acesso (rotina 530) e clique o botão Confirmar;

  • Acesse a rotina 530, informe ou pesquise o usuário;
    • Pesquise a rotina 4113;
    • Marque a permissão 28 - Não permitir gerar Nº de NF para contribuinte;
    • Clique o botão Confirmar;


Procedimento para Utilização


  1. Acesse e rotina 4113 inicie uma devolução normal (6 - Dev. Normal);
    1. Se na rotina 302 o cliente estiver com o campo Contribuinte marcado como Sim(S),  a rotina 4113 irá habilitar o campo Nº NF e desabilitar o campo Gera Num. NF, este será automaticamente marcado como Não. Desta forma será necessário informar o número da nota de devolução que o cliente emitiu/ deverá emitir.
  2. Realize os demais procedimentos conforme processo atual.