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O ambiente Contabilidade Gerencial possui duas telas para lançamentos contábeis. Fica a critério do usuário utilizar a que mais lhe convier. Esta opção refere-se à tela de \"Lançamentos Contábeis Automáticos\".

A tela de lançamento contábil exibe várias linhas de lançamento, similar à tela de contabilização de integração.

Os processos que geram várias linhas de lançamento (Lançamento padrão e Rateio on-line) estão disponíveis em Lançamento contábil.

Para uma visão mais detalhada do lançamento contábil, inclusive para visualizar saldos das entidades no momento do lançamento contábil, utilize a rotina Lançamento Contábil.


Dica:

  • Para que o Sistema valide a linha de um lançamento excluída no lançamento contábil, configure o parâmetro MV_CT105LD com conteúdo 2. Com esta configuração, se o campo \"Histórico\" estiver em branco, será exibida uma mensagem de aviso sem gravar o registro.
  • Por meio dos parâmetros MV_CTBCENC e MV_CTBLIMC é realizado o ajuste de diferença dos lançamentos contabéis de crédito e débito.
  • É possível realizar a cópia do lançamento contábil para outras filiais ao clicar na opção Cópia Filial.

  OBS: Para realizar lançamentos contabeis é necessário ter calendário contábil, moeda contábil, amarração calendário x moeda e plano de contas previamente cadastrados



 Mensagem Única Lançamentos Contábeis

É possível realizar a integração dos lançamentos contábeis no ambiente Contabilidade Gerencial por meio da Mensagem Única no formato XML, para isto, é necessário configurar o Schedule e o E.A.I Adapter.



Procedimentos

  1. Em Lançamento Contábil Automático, selecione Incluir.

O sistema apresenta a capa de lote.

2. Preencha os dados da capa de lote conforme orientação do help de campo.

Em seguida, é exibida a tela de inclusão.

3. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

4. Confira os dados e confirme.



Ações Relacionadas

Totais de Lote e Documento

Consulta os totais do lote do documento em todas as moedas (créditos e débitos).



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