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Parâmetros EDI - SUP20128 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Parâmetros EDI - SUP20128 

Objetivo da tela:

Parametrizar os fornecedores que possuem transmissão de dados via EDI.


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

Parâmetros

Permite consultar e alterar os parâmetros gerais da empresa relacionados ao processo EDI.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Empresa

Código da empresa ao qual pertence cadastro de fornecedor EDI.

Fornecedor

Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo.

Fábrica de entrega

Código da fábrica de destino do item.

Nota:

Este código é combinado entre o cliente e o fornecedor.

Envio/recebimento de informações

Indica o tipo de envio/recebimento de informações relacionado ao fornecedor.

  • Recebe (programa de entregas Suprimentos).
  • Envia (Aviso de Embarque).
  • Envia/Recebe.
Utiliza número da ordem com compra

Indica se é utilizado ou não o número da ordem de compra.

Nota:

O "padrão" do parâmetro é considerado como envio de PC.

Se este campo for selecionado, o elemento 9 (Número Pedido de Compra) é utilizado para indicar o número da ordem de compra que possui o número do pedido de compra do sistema vinculado.

Se este campo não for selecionado, o elemento 9 (Número Pedido de Compra) é informado com o número de compra do sistema, sendo que o sistema pesquisará automaticamente a primeira ordem de compra do item indicado no arquivo que possua saldo a receber.

Nome do arquivo

Nome do arquivo.

Número do último arquivo

Número de sequência de envio do arquivo.

 

Diretório de gravação de arquivos enviados

Diretório (caminho) onde devem ser gravados os arquivos enviados.

Diretório de gravação de arquivos recebidos

Diretório (caminho) onde devem ser gravados os arquivos recebidos.

Baixa pedido com programação própria

Indica se o fornecedor aceita a baixa de pedido com programação própria.

Baixa compras por FIFO importação da NF-e

Indica se será ou não efetuada a baixa de compra por FIFO, na importação da nota fiscal eletrônica.

Programa de geração de relatório de divergências

Código do programa utilizado para gerar o relatório de divergências.

Permite série da nota fiscal numérica

Indica se a empresa aceita a série da nota fiscal numérica ou somente caractere.

Forma de busca da última nota fiscal

Indica qual o critério a ser adotado para pesquisa da última nota fiscal.

Item;

Pedido/Item.