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Configuração do Ambiente para Utilização de Convênio com Características de Caderneta Eletrônica

Produto:

RMS

Versões:

5.681 / V12

Ocorrência:

Configuração do Ambiente para Utilização de Convênio com Características de Caderneta Eletrônica.

Passo a passo:

Cadastro de parâmetros:

CRM -> CR
========= 

O convênio que terá características semelhantes à caderneta eletrônica deverá ser cadastrado na tabela de parâmetros da seguinte maneira:

* Este parâmetro será utilizado pelo sistema para fazer com que os lançamentos (Cupons) possam ser integrados com o CR.
Código: 174
Acesso: CONVSC???? (Onde ???? é o espaço reservado para colocar o código do convênio. Exemplo: CONVSC0001)
Parâmetro 1: Quantidade de dias para o vencimento.
Parâmetro 2: Agenda.
Parâmetro 3: Portador (Ignorar o valor da imagem).

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CR --> CRM
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Parâmetros necessários para que o CRM identifique a baixa do título gerado a partir de um cupom:
 

Parâmetro para Nota Conjugada:

Código: 174
Acesso: NTACONJCRM
Parâmetro 1: 0
Parâmetro 2: 0
Parâmetro 3: 0

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Parâmetro para Caderneta Eletrônica:

Código: 174
Acesso: CREDELETRO
Parâmetro 1: Portador
Parâmetro 2: Agenda
Parâmetro 3: Código do Cliente Varejo 

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Parâmetro genérico para todas as filiais:

Código: 101
Acesso: AGDVNDPDV
Parâmetro 1: Agenda
Parâmetro 2: Agenda
Parâmetro 3: Agenda

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Parâmetro no caso de agendas específicas por filial:



Código: 101

Acesso: AGDVNV???? ((Onde ??? é o espaço reservado para colocar o código da filial. Exemplo: AGDVNV0001)
Parâmetro 1: Agenda
Parâmetro 2: Agenda
Parâmetro 3: Agenda

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Características do convênio:
 

O convênio que terá as características de caderneta, deve ter as seguintes características:

  • Restaurar limite de crédito no fechamento do ciclo (DESMARCADO);
  • Não Emitir Nota Fiscal (MARCADO).

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UTILIZAÇÃO:

No fechamento do ciclo, NÂO gerar Contas a Receber.

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Na tela de LANÇAMENTOS:

  • Selecionar a modalidade CONVÊNIO;
  • Selecionar o convênio configurado;
  • Filtrar todos os lançamentos dentro do período do ciclo fechado;
  • Marcar TODOS os lançamentos e clicar Gerar Contas a Receber.

Na tela de TÍTULOS DO CONTAS A RECEBER:

  • Filtrar pelo CPF/CNPJ do cliente;
  • Baixar os títulos.

Este procedimento irá gerar os registros de pagamento de cada cupom e irá restaurar o limite de crédito referente ao título e à modalidade convênio.