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DT_VAR_LOJ_002-41_Instituto Arredondar (Doação De Centavos)

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga

Segmento:

Varejo

Módulo:

SigaLoja, FrontLoja

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

LOJA804

Fechamento Instituto Arredondar.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

FRTA271

Atendimento Front Loja.

 LOJA701

Venda Assistida
STIPOSMAINTOTVS PDV

Parâmetro(s):

MV_LJINSAR
MV_LJFORIA
MV_LJLOJIA
MV_LJNATIA
MV_LJPREIA
MV_LJTEFIA
MV_LJRESIA
MV_LJURLIA
MV_LJCNPIA
MV_LJTOKIA


Requisito (ISSUE):

VAR_LOJ_002-41

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

SL1Cabeçalho do Orçamento.
SLQCabeçalho do Orçamento ( Temporário ).
SE2Contas a Pagar.
MGKHistórico de Doações ao Instituto Arredondar.

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®

Descrição

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina Fechamento Instituto Arredondar (LOJA804) que permite ao cliente efetuar a doação voluntária da quantia entre R$ 0,01 e R$ 0,99 para o instituto Arredondar, a partir da devolução do troco, ou a partir do pagamento nos cartões de débito ou crédito arredondando o total do cupom fiscal, de qualquer venda efetuada na rotina Venda Assistida (LOJA701), da rotina Atendimento (FRTA271) do Front Loja (SIGAFRT) e da rotina TOTVS PDV (STIPOSMAIN) do Front Loja (SIGAFRT).

Quando o cliente efetua a doação voluntária ao Instituto Arredondar, é emitido um cupom informando a doação, disponível em ECF, NFC-e e SAT, e é gravado uma informação no Cabeçalho do Orçamento (tabela SL1) com o valor da doação. Este valor é transportado para a Retaguarda, via job STWUpData ou ApFrontLoja nos PDVs, e na Retaguarda, é gerado um lançamento provisório de contas a pagar na tabela SE2, e um lançamento no histórico de doações na tabela MGK via job Integracao ERP. Ao efetuar diversos lançamentos provisórios de contas a pagar com o valor doado para aquela entidade, em um determinado mês, o cliente deve realizar o fechamento mensal para o instituto Arredondar, possibilitando que todos os lançamentos provisórios sejam somados e um novo lançamento seja criado (definitivo) no contas a pagar.

Implementada melhoria com a disponibilização da rotina de exportação de dados via Webservice Rest para o Instituto Arredondar. O envio dos dados deverá ser feito obrigatoriamente após confirmar a doação na Venda Assistida/Front Loja/TOTVS PDV e imprimir cupom não-fiscal de doação.

Após gerar um lançamento provisório de contas a pagar (SE2) de doação, o SIGALOJA/SIGAFRT transmitirá em tempo real ao Instituto Arredondar o valor que o cliente de uma loja fez a doação. Serão enviados dados como Data, Hora, CPF do cliente (opcional), nome do cliente (opcional), e-mail do cliente (opcional) e o valor doado.

Qualquer doação aparecerá em tempo real no site acompanhe.arredondar.org.br, mediante login e senha, acessado pelo cliente. Assim, o Instituto Arredondar monitorará todas as doações recebidas e fará um controle periódico desde a emissão do cupom até o pagamento da doação. 

Para implantar a exportação de dados via Webservice REST, o cliente deverá criar uma conta no site Instituto Arredondar, enviando um e-mail para [email protected] ou ligando pelo telefone (11) 2533-6857, informando que é um cliente TOTVS e deseja utilizar o sistema de doações em sua loja, ou informando que será um ambiente para testes. Receberá a senha e as instruções de como deverá acessar o site de acompanhamento de doações.

 

Fluxo do Processo de Doação

 

Fluxo do processo de comunicação ao Instituto Arredondar via Interface REST

 

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

  1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

Pergunte

Data Venda de ?

Objeto

Edit 

Grupo

LOJA804

Ordem

01

Tipo

Data

Tamanho

8

HelpInforme a data inicial da venda para o fechamento.

Pergunte

Data Venda até ?

Objeto

Edit 

Grupo

LOJA804

Ordem

02

Tipo

Data

Tamanho

8

Help

Informe a data final da venda para o fechamento.

Pergunte

Fornecedor ?

Objeto

Edit 

Grupo

LOJA804

Ordem

03

Tipo

Carácter

Tamanho

6

Cons.PadrãoSA2 - Fornecedores
HelpEscolha o fornecedor destinado ao Instituto Arredondar.

Pergunte

A Pagar em ?

Objeto

Edit 

Grupo

LOJA804

Ordem

04

Tipo

Data

Tamanho

8

HelpInforme a data de vencimento do titulo a gerar.


2.  Criação de Tabelas arquivo SX2 - Tabelas:

ChaveNomeModoPYME
MGKDoações para Instit. ArredondarExclusivoSim


3.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: 

  • Tabela SL1 - Orçamento

Campo

L1_VLRARR

Tipo

Númérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Val. Doacao

Descrição

Valor de Doação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help

Campo que informa os centavos da doação (Instituto Arredondar)

 

  • Tabela SLQ - Orçamento

 

Campo

LQ_VLRARR

Tipo

Númérico

Tamanho

6

Decimal

2

Formato

@E 999.99

Título

Val. Doacao

Descrição

Valor de Doação

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Contexto

Real

Propriedade

Alterar

Help

Campo que informa os centavos da doação (Instituto Arredondar)

 

  • Tabela MGK - Doações para Instit. Arredondar:
CampoMGK_FILIAL
TipoCarácter
Tamanho8
Formato@!
TítuloFilial
DescriçãoFilial do Sistema
UsadoNão
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Grupo de Campo033
HelpInforme a Filial do Sistema.
CampoMGK_NUM
TipoCarácter
Tamanho8

Formato

@!
TítuloDoação
DescriçãoNúmero da Doação
UsadoSim
ObrigatórioSim
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme o número da doação.
CampoMGK_DATA
TipoData
Tamanho8
TítuloData
DescriçãoData da Doação
UsadoSim
ObrigatórioSim
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme a data da doação.
CampoMGK_HORA
TipoCarácter
Tamanho5
Formato99:99
TítuloHora
DescriçãoHora da Doação
UsadoSim
ObrigatórioSim
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme a hora da doação.
CampoMGK_NUMORC
TipoCarácter
Tamanho6
Formato@!
TítuloOrçamento
DescriçãoOrçamento do SIGALOJA
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme o núm. do orçamento do SIGALOJA.
CampoMGK_SERIE
TipoCarácter
Tamanho3
Formato@!
TítuloSérie
DescriçãoSérie da Nota Fiscal
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Grupo de Campo094
HelpInforme a série da nota fiscal impressa.
CampoMGK_DOC
TipoCarácter
Tamanho9
Formato@!
TítuloNota Fiscal
DescriçãoNota Fiscal
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Grupo de Campo018
HelpInforme o número da nota fiscal impresso.
CampoMGK_CODCLI
TipoCarácter
Tamanho6
Formato@!
TítuloCliente
DescriçãoCódigo do Cliente
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Grupo de Campo001
HelpInforme o Código do Cliente.
CampoMGK_LOJA
TipoCarácter
Tamanho2

Formato

@!
TítuloLoja
DescriçãoLoja do Cliente
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
Grupo de Campo002
HelpInforme o Código da Loja do Cliente.
CampoMGK_CGCCLI
TipoCarácter

Tamanho

16
Formato@!
TítuloCPF/CNPJ
DescriçãoCPF/CNPJ do Cliente
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme o CPF ou CNPJ do Cliente.
CampoMGK_VALOR
TipoNumérico
Tamanho

6

Decimal2
Formato@E 999.99
Título

Valor doado

DescriçãoValor da doação
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme o Valor da Doação.
CampoMGK_FORMPG
TipoCarácter
Tamanho2
Formato@!
TítuloForma Pgto.
DescriçãoForma de Pagamento
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme a Forma de Pagamento.
CampoMGK_TRANSM
TipoCarácter
Tamanho1
Formato@!
TítuloTransmitido
DescriçãoStatus da Transmissão
UsadoSim
ObrigatórioNão
BrowseSim
ContextoReal
PropriedadeAlterar
HelpInforme se este dado foi transmitido ao Instituto Arredondar. (S=Sim)

 

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_LJFORIA 

Tipo

Carácter

Descrição

Código do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Valor Padrão

Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar

Nome da Variável

MV_LJINSAR  

Tipo

Lógico

Descrição

Flag para ativar doação voluntária para o Instituto Arredondar.

Valor Padrão

.T.

Nome da Variável

MV_LJLOJIA  

Tipo

Carácter

Descrição

Código da Loja do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).

Valor Padrão

Loja do Fornecedor cadastrado para o instituto Arredondar.

Nome da Variável

MV_LJNATIA  

Tipo

Carácter

Descrição

Natureza para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2)

Valor Padrão

DOACAO

Nome da Variável

MV_LJPREIA  

Tipo

Carácter

Descrição

Prefixo para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2)

Valor Padrão

DOA

Nome da Variável

MV_LJTEFIA  

Tipo

Numérico

Descrição

Se a loja assume ou não a incidência da taxa da administradora financeira na doação. ( 1 = SIm, 2 = Não )

Valor Padrão

2
Nome da VariávelMV_LJRESIA
TipoLógico
DescriçãoAtivar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar.
Valor Padrão.F.
Nome da VariávelMV_LJCNPIA
TipoCarácter
DescriçãoIncluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastrada. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos.
Valor Padrão(Vazio)
Nome da VariávelMV_LJURLIA
TipoCarácter
DescriçãoURL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
Valor Padrão(Vazio)
Nome da VariávelMV_LJTOKIA
TipoCarácter
DescriçãoToken para envio ao Instituto Arredondar.
Valor Padrão(Vazio)

Procedimento para Configuração


 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

 

  1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
     

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJFORIA

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

Descrição:

Código do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJINSAR

Tipo:

Lógico

Cont. Por.:

.T.

Descrição:

Flag para ativar doação voluntária ao Instituto Arredondar.

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJLOJIA

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.

Descrição:

Código da loja do fornecedor para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2)

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJNATIA

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

DOACAO

Descrição:

Natureza para doação ao Instituto Arredondar que aparece no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).

 

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJPREIA

Tipo:

Carácter

Cont. Por.:

DOA

Descrição:

Prefixo para doação ao Instituto Arredondar, que aparece no campo E2_PREFIXO no arquivo do Contas à Pagar (SE2).

Itens/Pastas

Descrição

Nome:

MV_LJTEFIA

Tipo:

Numérico

Cont. Por.:

1

Descrição:

Se a loja assume ou não a incidência da taxa da administradora financeira na doação. ( 1 = Sim, 2 = Não )

Itens/PastasDescrição
Nome:MV_LJRESIA
Tipo:Lógico
Cont. Por.:.T.
Descrição:Ativar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar. (. T. – ativar, .F. desativar).
Itens/PastasDescrição
Nome:MV_LJCNPIA
Tipo:Carácter
Cont. Por.: 
Descrição:Incluir CNPJ, sem traço e pontos, da loja cadastrada. Todos os 14 dígitos deverão ser preenchidos.
Itens/PastasDescrição
Nome:MV_LJURLIA
Tipo:Carácter
Cont. Por.:(Consulte o URL)
Descrição:URL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
Itens/PastasDescrição
Nome:MV_LJTOKIA
Tipo:Carácter
Cont. Por.:(É fornecido pelo Instituto Arredondar)
Descrição:Token para envio ao Instituto Arredondar.

 

 

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

 

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Menu

Atualizações

Submenu

Integração

Nome da Rotina

Fechamento Instituto Arredondar

Programa

LOJA804

Módulo

SIGALOJA

Tipo

SE2, SX1

Procedimento para Utilização

Para utilizar a rotina de doação ao Instituto Arredondar, é necessário configurar os parâmetros:

  • MV_LJINSAR = .T.
  • MV_LJPREIA = DOA.
  • MV_LJNATIA = DOACAO
  • MV_LJFORIA = Fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
  • MV_LJLOJIA = Loja do fornecedor cadastrado para o Instituto Arredondar.
  • MV_LJTEFIA = 1 (ATIVO) ou 2 (INATIVO). Leia no tópico Importante.

É necessário cadastrar em SIGALOJA>> Atualizações >> Cadastros >> Gerência Finanças >> Natureza (FINA010) o código DOACAO e a descrição DOACAO, sem acentos.

É necessário cadastrar em SIGALOJA >> Atualizações >> Cadastros >> Gerência Estoque >> Fornecedores (MATA020) o fornecedor próprio para o Instituto Arredondar. Após confirmar a gravação, este código do fornecedor deverá ser cadastrado no parâmetro MV_LJFORIA.

A função do parâmetro MV_LJTEFIA: Se ativo, decide se  loja assume ou não a taxa administradora financeira quando for Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. Exemplo: Se a doação for 0,75 e a taxa administrativa for 10% subtrairá 10% da doação de 0.75, gravando 0,75 - 0,075 = 0,0675, gravando a doação como 0,68 em L1_VLRARR  e no Contas a Pagar. Mas na impressão do Cupom Fiscal, aparecerá normalmente o valor sem desconto para o cliente.



Configuração de impressão de cupom não fiscal para o Instituto Arredondar (SOMENTE PARA ECF)

  1. Verifique se o arquivo SIGALOJA.INI existe na pasta \Protheus\bin\smartclient, caso não exista, crie e insira as linhas abaixo:
    [Instituto Arredondar]
    Totalizador=
    FormaPgto=
  2. Em seguida, é recomendável que cadastre na impresso, a variável Totalizador como Doação para instalar no cliente. 
    Importante
    A variável Totalizador é o número cadastrado no totalizador não fiscal;
  3. Após efetuar o cadastro, utilize o número cadastrado na configuração. No exemplo abaixo, o Totalizador está configurado com 04 e o FormaPagto é a forma de pagamento cadastrado na impressora, que está com o padrão de À Vista.
    [Instituto Arredondar]
    Totalizador=04
    FormaPgto= A VISTA 

Importante
Para efetuar teste utilize qualquer número válido e cadastrado na impressora.

Venda Assistida

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida (LOJA701).
  2. Cadastre um produto.
  3. Pressione a tecla F7 para aparecer a finalização do pedido.
  4. Clique na opção Dinheiro.
  5. No campo Valor, digite um valor maior que o total do pedido.

    Importante

    Você pode também clicar nas opções Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. O valor será arredondado para cima, em inteiros. A Diferença entre o valor arredondado e o valor calculado transformará em doação, se o cliente aceitar. E se tiver TEF instalado, automaticamente aparecerá, no visor do TEF, o valor da doação somado com o valor do cupom.

  6. Confirme e pressione a tecla F5.
    O Sistema apresenta uma pergunta, para que o operador de caixa pergunte ao cliente se deseja doar aquele(s) centavo(s) ao o Instituto Arredondar. Caso sim, a função GrvBatch() é ativada para que o lançamento de contas a pagar para aquele doação seja efetivada.

Front Loja

  1. No Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizações/ Frente de Loja/ Atendimento (FRTA271A).
  2. Cadastre um produto.
  3. Pressione a tecla F9 para finalizar a venda.
  4. Após finalizar, escolha e execute uma das ações mencionadas abaixo:
    1. Pressione a tecla F5 e escolha a condição de pagamente À Vista  e em seguida pressione a tecla F9
    2. Ou, pressione as teclas CTRL + A para exibir a tela de Pagamento de Dinheiro.
    3. Ou, pressione as teclas CTRL + C para exibir a tela de Cartão de Débito.
    4. Ou, pressione as teclas CTRL + D para exibir a tela de Cartão de Crédito.
  5. No campo Valor Pago Pelo Cliente, digite o valor maior do que o valor a pagar se for pagamento em Dinheiro, ou digite o mesmo valor se for Cartão de Débito ou Cartão de Crédito. O Valor será arredondado para cima, em inteiros. A diferença entre o valor arredondado e o valor calculado transformará em doação, se o cliente aceitar. E se tiver TEF instalado, automaticamente aparecerá, no visor do TEF, o valor da doação somado com o valor do cupom.
    O Sistema apresenta uma mensagem para que o operador do caixa pergunte ao cliente, se ele deseja doar aquele(s) centavo(s) para o instituto Arredondar.
  6. No ambiente PDV, efetue a abertura do APSDU na tabela SL1 e verifique se realmente o valor da doação para o instituto Arredondar ( L1_VLRARR) está gravado.
  7. No Retaguarda efetue a abertura do arquivo Appserver.ini e verifique se há um job inserido no grupo OnStart nomeado como APFrontLoja, que permite localizar a função GrvBatch(), para criar um campo de Duplicata a Pagar Pagar Provisório na tabela SE2. Confira de acordo com as informações abaixo:
  8. [OnStart]
    • Jobs=APFrontLoja
      [APFrontLoja]
    • Main=FRTA020
    • Enviroment=127.0.0.1
    • nParms=3
    • Parm1=<empresa>
    • Parm2<filial>
    • Parm3<número de ordem> Exemplo : 001
  9. No Retaguarda acesse o APSDU e na tabela SE2 verifique se existe um lançamento de contas a pagar, se o código do fornecedor é o mesmo cadastrado no parâmetro MV_LJFORIAMV_LJLOJIA (fornecedor/loja identificando o Instituto Arredondar) e se o campo Valor do Título é preenchido com o valor da doação.

TOTVS PDV

  1. No Front Loja (SIGAFRT) acesse Atualizações/ Frente de Loja/TOTVS PDV (STIPosMain).
  2. Cadastre um produto.
  3. Clique no botão "Finalizar Venda" ou Tecle <CTRL + F>.
  4. Clique em "Limpar Pagamento" ou tecle <CTRL + L>.
  5. Vá na lista " Selecione a forma de pagamento", procure "Dinheiro" e dê um duplo-clique.
  6. No campo Valor do Pagamento, digite o valor maior do que o valor a pagar. Clique em "Finalizar Pagamento" ou tecle<CTRL + P>.
    O sistema apresenta uma mensagem para que o operador do caixa pergunte ao cliente, se ele deseja doar aquele(s) centavo (s) para o Instituto Arredondar.
    Importante
    Você pode também escolher, em "Selecionar a forma de Pagamento", as opções "Cartão de Débito" e "Cartão de Crédito". O valor será arredondado para cima, em inteiros. A diferença entre o valor arredondado e o valor calculado transformará em doação, se o cliente aceitar. E se tiver TEF instalado, automaticamente aparecerá, no visor do TEF, o valor da doação somado com o valor do cupom.
  7. No ambiente PDV, efetue a abertura do APSDU na tabela SL1 e verifique se realmente o valor da doação para o Instituto Arredondar ( L1_VLRARR) está gravado.
  8. No Retaguarda efetue a abertura do arquivo AppServer.ini e verifique se  há um Job inserido grupo OnStart nomeado como APFrontLoja, que permite localizar a função GrvBatch() para criar um campo de Duplicata a Pagar Provisório na tabela SE2. Confira de acordo com as informações abaixo:
      • [OnStart]
      • Jobs=APFrontLoja

      • [APFrontLoja]
      • Main=FRTA020
      • Environment=127.0.0.1 
      • nParms=3
      • Parm1=<empresa>
      • Parm2=<filial> 
      • Parm3=<número de ordem> Exemplo: 001
     
  9. No Retaguarda acesse o APSDU e na tabela SE2 verifique se existe um lançamento de contas a pagar, se o código do fornecedor é o mesmo cadastrado no parâmetro MV_LJFORIA e MV_LJLOJIA (Fornecedor/loja identificando o Instituto Arredondar) e se o campo Valor do Título é preenchido com o valor da doação.

Fechamento do Instituto Arredondar

  1. No Controle de Lojas (SIGALOJA) acesse Atualizações/Integração/Fechamento do Instituto Arredondar(LOJA804).
  2. Digite a data inicial, a data final, o fornecedor cadastrado para identificar todas as doações que foram geradas para o Instituto Arredondar.
  3. No campo Data de Vencimento informe a data do novo título a ser gerado.
  4. Confira os dados e confirme
    O Sistema apresenta a lista de todos os títulos provisórios que devem ser unificados juntos com a tela de Título Efetivo Gerado, que apresenta apenas o futuro título com o valor já somado.
  5. Clique em  Finalizar.
  6. Escolha o tipo de impressão, e no caso do PDF a impressão é apresentada na tela.
  7. Confira os dados da impressão e confirme
    Antes de efetuar a mudança do conteúdo do parâmetro MV_LJFORIA (código do fornecedor do Instituto Arredondar), é necessário emitir o Fechamento Mensal. Em seguida, é permitido alterar o parâmetro para prosseguir com os lançamentos de doações pelo Venda Assistida ou pelo Front Loja com o novo código do fornecedor.

 

Exportação via interface REST

  1. Para utilizar a rotina de exportação de dados via Webservice REST ao Instituto Arredondar, é necessário configurar os parâmetros:
    • MV_LJRESIA := .T.
    • MV_LJCNPIA := (o CNPJ do cliente)
    • MV_LJURLIA := http://acompanhe.arredondar.org.br
    • MV_LJTOKIA := (Token enviado ao cliente cadastrado no Instituto Arredondar)
  2. Siga todos os passos neste Boletim Técnico do Instituto Arredondar.
  3. Faça uma Venda Assistida, ou Front Loja, ou TOTVS PDV, com troco maior que zero. Aceitar a doação (conforme passo 2).
  4. Observar no APPSERVER como o Webservice REST retornou para o Protheus. Verifique pela linha Resposta. Retornará OK ou não. Aparecerá o número do retorno HTTP. Se for 200, OK. Se não for 200, deu falha na transmissão.
  5. Vá ao site http://acompanhe.arredondar.org.br, e informe o e-mail e o password fornecido pelo Instituto Arredondar.
  6. No menu, clique em Financeiro. Clique na pasta Listagem de Transações. Selecione as datas inicial e final e clique em “Exportar para Excel”.
  7. Confira os dados lançados na planilha. Veja que o valor arrecadado consta na planilha, assim como o nome do cliente, CPF, e-mail.