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Parâmetros Importação Contratante - WEB/SET/06/A

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo definir os Parâmetros Gerais para importação do arquivo A100, por contratante, enviado pela outra Unidade.

Importante: para a inclusão de novos beneficiários via Importação do A100, deve existir um Termo de Adesão onde o Contratante seja a Operadora que enviou o A100, e o Contratante Origem seja zeros ou o recebido no R102 (conforme parâmetro Agrupa Origem Jurídica). Para a liberação desse Termo de Adesão, o sistema exige a existência de ao menos um beneficiário na proposta. Então, se o usuário possuir dados reais referentes a um dos beneficiários que participará do plano, o mesmo pode digitá-lo enquanto o contrato ainda é uma Proposta, para em seguida transformá-la em Termo de Adesão. Já se o usuário não possuir essas informações, então deverá criar um beneficiário fictício na proposta, liberar o Termo de Adesão e em seguida excluir o beneficiário do Termo de Adesão, com atenção para cancelar o beneficiário para a mesma data da sua inclusão e mantendo o Termo de Adesão Ativo, garantindo assim que o mesmo não afetará o faturamento do plano.

Objetivo da tela:

Telas de cadastro de Parâmetros Gerais para importação do arquivo A100, por contratante.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Contratante

Informar um código de contratante disponível na “Manutenção contratantes”.

Tipo contratante

Escolher qual o tipo de contratante entre Unidade ou Empresa. Para importação de A100, informar Unidade.

Layout GPInformar se o layout de importação é padrão Totvs11.
Layout recepçãoInformar o código do layout definido para o PTU A100 que está disponível na “Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas”.
Layout retornoInformar o código do layout definido para o PTU A200 que está disponível na “Manutenção Layout Exportação/Importação Revisão Contas”.
Diretório recepçãoInformar uma pasta para os arquivos recebidos;
Diretório retornoInformar uma pasta para os arquivos retorno;

Agrupa origem física

Indicar se haverá agrupamento de beneficiários com contratos de pessoa física através do contratante origem. Visto que atualmente os contratos Familiares não são trafegados via Repasse, esse parâmetro caiu em desuso.
Agrupa origem jurídicaIndicar se haverá agrupamento de beneficiários com contratos de pessoa jurídica através do contratante origem. Ou seja, deverá existir um Termo de Adesão onde o Contratante seja a Unidade que envia o A100, e o Contratante Origem seja zeros. Se o flag estiver desligado, então deverá existir um Termo de Adesão onde o Contratante seja a Unidade que envia o A100 e o Contratante Origem possua o mesmo CNPJ que a Empresa Contratante recebida no R102 do PTU.
Consiste AbrangênciaIndicar se o sistema deve verificar a parametrização da abrangência disponível na “Manutenção Associativa Abrangência x Tipo Plano” com a abrangência que está no arquivo de importação.

Consiste exclusão titular

Indica que não é permitido excluir o titular se os dependentes não foram excluídos.
Consiste Grau Faixa VPIndica que o grau de parentesco deve estar dentro da faixa etária parametrizada na proposta.
Altera sexo cônjuge na troca sexo benef.Indica que será alterado o sexo do cônjuge caso o sexo do titular seja alterado.
Considera carênciaEscolher como será carência do beneficiário entre: conforme parametrização do sistema, sem carência, conforme carência que está definida no arquivo para movimento de inclusão ou conforme carência que está definida no arquivo para movimentos de inclusão e alteração.

Situação usuário

Escolher qual a situação do beneficiário criado pela importação, entre 1-digitado ou 5-documentação liberada.
Data inclusãoSerá definida conforme os parâmetros do sistema.
Data exclusãoEscolher entre a data de exclusão que está no arquivo ou definida conforme parâmetros do sistema.
Localiza benf. para inclusãoUtilizado apenas quando Tipo Contratante for Empresa, para indicar método para  identificação do beneficiário: código funcionário ou código beneficiário.
Aceita importação parcialDefinir se haverá importação parcial dos beneficiários ou somente de todos os beneficiários do arquivo.
Ao cancelar último beneficiárioDefinir como será a exclusão do último beneficiário da proposta, entre: não permitir, permitir e não cancelar o termo ou permitir e cancelar o termo.
Controlar notificações de inadimplência não emitidasIndicar se o sistema deve emitir um alerta para notificações de inadimplência que não foram emitidas para o contratante.
Tipo natureza diferenteDefinir se na importação caso o tipo de natureza da proposta seja diferente do disponível no arquivo, se não haverá consistência, haverá troca do tipo de natureza ou rejeição do arquivo.
Exclui beneficiário situação 05Indica se haverá exclusão do beneficiário na situação 05.
Data exclusão situação 05Definir qual a data de exclusão que será gravada para a exclusão de beneficiários na situação 05, entre: 1-data de inclusão, 02-final do mês corrente ou 3-final do mês inclusão.
Ind. Motivo inclusãoDefinir como será o motivo da inclusão do beneficiário entre: motivo que está no 0-arquivo ou motivo 1-informado no parâmetro motivo inclusão.
Motivo inclusãoSe o indicador é 1-informado deve-se escolher entre C-transferência compulsória, N-novo beneficiário ou V-transferência voluntária outra operadora.
Ind. Motivo cancelamentoDefinir como será o motivo da exclusão do beneficiário entre: motivo que está 0-informado no parâmetro Motivo cancelamento ou 1-arquivo de importação.

Motivo cancelamento

Se o indicador é 0-informado escolher qual o motivo de cancelamento do beneficiário entre os códigos disponíveis na “Manutenção Motivos cancelamento - Generico”.
Ind. Data falecimentoEscolher qual o tipo de data de falecimento entre: data do 0-arquivo ou 1-menor data entre data de exclusão e data atual.

Nr máximo beneficiários

Informar o número máximo de beneficiários a serem importados por arquivo.
Dependente s/ responsávelIndica se haverá importação de beneficiário sem titular.

 

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