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  • DIEF - Declaração de Informações Econômico - Fiscais - CE

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DIEF Ceará - Texto - OBF1315

INSTRUÇÃO NORMATIVA 21 SEFAZ, DE 10-6-2011
(DO-CE DE 1-7-2011)

...

http://www.coad.com.br/files/trib/html/pesquisa/ce/em108864.htm

Visão Geral do Programa

Gerar arquivos para a DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscais) para o estado do Ceará.  

DIEF Ceará - Texto

Objetivo da tela:

Permitir gerar os arquivos para a DIEF para o estado do Ceará.  

...

Campo:

Descrição:

Contribuinte

Código da empresa contribuinte para a qual será gerada a DIEF.

Empresa estabelecimentoCódigo da empresa estabelecimento para a qual será gerada a DIEF.
ContabilistaCódigo identificador do contador responsável pelas informações da DIEF.
Número endereço contabilistaNúmero do endereço do contabilista.
Complemento endereço contabilistaComplemento do endereço do contabilista.
Fax contabilistaNúmero do fax do contabilista para contato.
Município contabilistaCódigo do município do contabilista. Informar de acordo com a Tabela do IBGE.
Email contabilistaEndereço de correio eletrônico do contabilista.
PeríodoPeríodo inicial e final a que se refere as informações declaradas.
Regime recolhimento

Código do regime de recolhimento do estabelecimento. Informar conforme Tabela Regime de Recolhimento (Tabela 04).

01 - Normal

02 - EPP

03 - Microempresa

04 - Microempresa Social

05 - Regime especial

06 - Regime outros

Finalidade

Código da finalidade das informações. Informar conforme Tabela Finalidades (Tabela 03).

01 - Normal (inclusão)

02 - Retificação

Motivo declaração

Código do motivo de declaração da DIEF. Informar conforme Tabela Motivo Declaração da DIEF (Tabela 02).

01 - Mensal

02 - Anual

03 - Baixa cadastral

04 - Alteração de regime de recolhimento

05 - Alteração de endereço

06 - Alteração de sistemática de tributação

07 - Fiscalização

09 - Estoque final do Exercício

10 - Estoque na Baixa Cadastral

Substituto operações saída?

Indica se é ou não estabelecimento substituto nas operações de saída.

Nota
titleNota:

 Entende por estabelecimento substituto nas operações de saída, o estabelecimento que faz a retenção do ICMS substituição nas saídas de mercadorias em operações internas ou interestaduais.

Contribuinte PROVIN-FDI?

Indica se o estabelecimento é ou não contribuinte do PROVIN-FDI.

Nota
titleNota:

 PROVIN-FDI - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial.

Vencimento FDIData de vencimento FDI do ICMS. Informar conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Percentual FDIValor percentual FDI. Informar conforme contrato mutuo ou termo de acordo.
Transmissor responsável

Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET.

Nota
titleNota:

 O referido código encontra-se em recibo de entrega. Trata-se do código utilizado para o cadastramento no sistema precedido por 1, 2 ou 3, caso se tenha utilizado o CGC, CNPJ ou CPF, respectivamente.

Contribuinte IPI?Indica se o estabelecimento é ou não contribuinte do IPI.
Email contribuinteEndereço de correio eletrônico do estabelecimento.
Regime recolhimento

Identificador do recolhimento. Se o recolhimento for em favor do Ceará, preencher com "E"; se for em favor de outros estados, preencher com "S".

E - Recolhimento em favor do estado do Ceará

S - Recolhimento em favor de outros estados

Banco arrecadadorNúmero do banco arrecadador.
Agência arrecadadoraNúmero da agência arrecadadora.
Dígito agência

Número do dígito da agência arrecadadora.

Autenticação mecânicaNúmero da autenticação mecânica do banco.
Receita GRNE

Código da receita. Informar conforme Tabela Receitas da GNRE (Tabela 19).

100013 - ICMS Comunicação

100021 - ICMS Energia Elétrica

100030 - ICMS Transporte

100048 - ICMS Substituição Tributária por apuração

100056 - ICMS Importação

100064 - ICMS Autuação Fiscal

100072 - Parcelamento

100099 - ICMS Substituição por operação

150010 - Dívida Ativa

500011 - Multa p/ Infração e Obrigação Acessória

600016 - Taxa

Data vencimentoData de vencimento do Guia Nacional de Recolhimento Estadual (GNRE).

Valor atualização

Valor da atualização monetária.
Valor jurosValor dos juros.
Valor multaValor da multa.
Item especialCódigo genérico do item. Este código será assumido para as notas fiscais onde o código do item estiver nulo ou branco e esta informação será impressa no registro ITE. É necessário que este item exista no Cadastro de Itens, pois para gerar o registro PRD, as informações são selecionadas deste cadastro.

Campos da opção "cadastro_Lex"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro LEX - Lançamento Extemporâneo.

...

Campo:

Descrição:

Mês/ano

Período de referência para cadastrar as informações de Lançamento Extemporâneo.

Valor operaçãoValor da operação.

Campos da opção "cadastro_Ocr"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro OCR.

...

Campo:

Descrição:

Data referência

Data de referência para cadastras as informações do registro.

Espécie crédito

Código da espécie do crédito. Informar conforme Tabela Outros Créditos (Tabela 08).

01 - Crédito Presumido

02 - Crédito Antecipado

03 - Crédito Diferencial de Alíquota

04 - Crédito Transferência de Crédito

05 - Crédito bens de Ativo Imobilizado

06 - Crédito Restituição de Indébito

07 - Crédito ICMS a Mais ou em Duplicidade

08 - Crédito ICMS Importação Diferido

09 - Crédito decorrente de Auto de Infração

11 - Estorno débito reversão de Reserva Transferência

12 - Saldo credor período anterior

13 - Alteração de regime EPP/NL

14 - Alteração de regime NL/EPP

15 - Créditos extemporâneos

16 - Saldo de ICMS Antecipado - EPP

91 - Crédito Outros

92 - Estorno Débito Outros

Descrição outro créditoDescrição de outro crédito. Este campo será preenchido somente se a espécie for "91" (Crédito Outros).
Valor créditoValor do crédito.

Campos da opção "cadastro_Dae"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro DAE.

...

Campo:

Descrição:

Documento arrecadação

Número do documento de arrecadação.
Valor recolhidoValor recolhido.

Campos da opção "cadastro_odB"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro ODB.

...

Campo:

Descrição:

Espécie débito

Código da espécie do débito. Informar conforme Tabela Outros Débitos (Tabela 09).

01 - Débito Reserva Transferência de Crédito

02 - Débito Diferencial de Alíquota

03 - Débito Transferência de Crédito

04 - Débito compensação de Débitos na Dívida Ativa

06 - Estorno crédito Saídas Isentas ou não tributadas

07 - Estorno crédito bens de Ativo por Saídas não tributadas

08 - Estorno crédito Suframa

09 - Estorno de Crédito de Bens do Ativo por Baixa

10 - FECOP ICMS Normal

98 - Débito Outros

99 - Estorno crédito Outros

Valor débitoValor do débito.

Campos da opção "cadastro_idA"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro IDA.

...

Campo:

Descrição:

Inscrição dívida ativaNúmero da inscrição na dívida ativa.
Valor compensado para inscriçãoValor a ser compensado para a inscrição.

Campos da opção "cadastro_dEd"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro DED.

...

Campo:

Descrição:

Espécie dedução

Código da espécie da dedução. Informar conforme Tabela Deduções (Tabela 10).

01 - Dedução referente ao FDI - provin

02 - Dedução referente ao FECOP do ICMS Normal

03 - Incentivo Fiscal

Valor deduçãoValor da dedução.

Campos da opção "cadastro_pRi"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro PRI.

...

Campo:

Descrição:

Município aquisição ou fornecimentoCódigo do município das aquisições de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e serviços (onde ocorreu o fato gerador).
Valor aquisição mercadoria e serviçoValor das aquisições de mercadorias e serviços.

Campos da opção "cadastro_Stb"

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para o registro STB.

...

Campo:

Descrição:

Tipo ICMS-ST

Código do tipo de ICMS-ST a recolher. Informar conforme Tabela de ICMS Substituição Tributária e FECOP-ICMS-ST a Recolher (Tabela 22).

01 - ICMS-ST a recolher das entradas internas

02 - Valor do FECOP-ICMS-ST das saídas internas

03 - ICMS-ST a recolher das saídas internas

04 - Valor do FECOP-ICMS-ST das entradas interestaduais

05 - ICMS-ST a recolher das saídas interestaduais

Valor declaradoValor declarado.

Campos da opção "cadastro_ref" 

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações para a geração do registro REF.

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