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Entrada Fretes - SUP0580 

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Nesta rotina, quando a empresa parametrizar o uso da tabela de fretes (ver SUP3660 -Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Gerais - Interfaces Outros Módulos) será calculado o valor do frete tomando por base as informações do SUP3050 (Fretes - Fretes de Compras - Tabela de Fretes) sendo confrontadas com o valor registrado como valor total do frete.

Para os fretes de compras no mercado interno, se relacionados com as notas fiscais será aplicado o mesmo tratamento fiscal quanto o tratamento do ICMS dos itens das notas relacionadas. Para tratamento diferenciado, utilizar a opção “info_compL” que permite informar a incidência do ICMS, unidade da federação e grupo de despesa. Verificar a opção “Origem UF Frete para NF Importação” no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos).

Verificar as parametrizações disponíveis como indicação se o valor do frete deve fazer parte do cálculo do custo médio contábil do item no estoque. Verificar SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras), SUP1400 (Contas para Entradas Recebimento), SUP3670 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Validação Financeira), SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos), SUP8750 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Diversos) e também os procedimentos para tratamento de RPA (Recibo de Pagamento a Autônomos), descritos no módulo de Fretes.

Entrada Fretes - SUP0580 

Objetivo da tela:

Registrar as notas fiscais ou conhecimentos de transportes relativos aos fretes de compras e  vendas de mercadorias, atribuindo tratamentos específicos para cada tipo de documento no registro das informações. Efetuar o tratamento fiscal, contábil e financeiro de todos os documentos, cálculo e tratamento dos impostos (ICMS, INSS, IRRF).  


Outras Ações/Ações Relacionadas:
 

Ação:

Descrição:

W-lançamentos

Permite consultar/manutenir os lançamentos contábeis.

Duplicatas

Permite consultar/manutenir as duplicatas relacionadas ao conhecimento de frete.

Nota:

Estes valores/data de vencimento prevalecem sobre a condição de pagamento para efeito de geração de informações para o Contas a Pagar.

coNsiste

Permite efetuar a consistência das informações existentes no conhecimento de frete.

G_consiste_período

Permite informar um período para consistência dos conhecimentos de frete que tiverem a data de entrada dentro deste período.

Param_calc_frete

Permite modificar os parâmetros para cálculo do valor do frete, com base na tabela de fretes (verificar SUP3050 - Tabela de Fretes).

R_erros

Permite exibir tela para consulta dos erros detectados na consistência do conhecimento de frete.

assUmir_erros

Permite efetuar o aceite dos erros detectados na rotina de consistência do frete, permitindo a continuidade do processo.

Nota:

Somente usuários cadastrados na rotina SUP34698 – Responsáveis por assumir erros dos conhecimentos de frete, poderão assumir erros.

Q - Impostos

Permite exibir as informações de impostos do conhecimento de frete, tais como: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, etc.

 info_compL

Permite consultar/manutenir as informações complementares do conhecimento de frete.

Base_calc_icms

Permite consultar/manutenir as informações do ICMS do conhecimento de frete.

Z_manutenção_rpa

Permite consultar/manutenir os dados do frete RPA (Recibo de Pagamento a Autônomo).

conTa_aen

Permite consultar/manutenir as informações referentes a distribuição da compra por área/linha de negócio.

O_relaciona_nf

Permite consultar/manutenir os relacionamentos do conhecimento de frete com as notas fiscais.

K_relac_nff

Permite consultar/manutenir os relacionamentos do conhecimento de frete com as notas fiscais de venda, caso o frete seja do tipo "Vendas".

*_orçamento on line

Permite consultar a movimentação no módulo Orçamento On-Line.

Incluir/Exclui

Permite manutenir as duplicatas relacionadas ao conhecimento de frete.

Modificação

Permite modificar a base de cálculo e valor do ICMS do frete.

Tela_2

Permite acessar a tela 2 para consulta da tabela Nota Fiscal - Mestre.

Itens

Permite manutenir os itens da nota fiscal.

Total

Permite consultar os totais do conhecimento de frete.

pis_cofins_Vnd

Permite manutenir/consultar os valores de PIS/COFINS do frete de venda.

nff_X_frete

Permite consultar os conhecimentos de frete através de uma nota fiscal de venda.

prox_tela_1

Permite acessar a tela 1 das informações complementares do conhecimento de frete.

1-st_serv_transp

Permite manutenir os dados do ICMS ST do Frete para conhecimento de frete de compra e venda.

2-zoom_ad_ap

Permite consultar a AD/AP geradas para o conhecimento de frete.

3-dados_importação

Permite consultar os dados de importação.

Ajuste_frete

Permite informar os ajustes provenientes de frete.

Nota:

Essa opção é acessada por meio da opção de menu "info_compL".

5-anulação_frete

Permite gerar a anulação de frete efetuando todo o procedimento de contabilização, estorno no estoque, contas a pagar e livros fiscais/apuração impostos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Transportador

Número do CNPJ, CPF ou código identificador do transportador.

O código do transportador é cadastrado através do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

Conhecimento

Número do conhecimento de transporte.

Tipo


Tipo do conhecimento de transporte.

C - Compras

V - Vendas

Subsérie

Subsérie do conhecimento de transporte.

Série


Série do conhecimento de transporte.

Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:

  • Conhecimento de transporte B,C,U,BU,CU,(branco).

Data emissão

Data da emissão do conhecimento de frete.

Data entrada

Data da entrada do conhecimento de frete.

Grupo despesa


Código do grupo de despesa identificador do frete.

O código do grupo de despesa é cadastrado através do CAP0060 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas).

Incidência ICMS


Indica a incidência do ICMS do frete.

Valores aceitos:

C - Com crédito;

I - Isento;

O - Outros;

N - Não tributa;

U - Suspensa;

D - Diferida;

S - Sem aproveitamento do crédito.

Nos casos de frete relacionado com notas fiscais, este campo pode ser utilizado para identificar uma incidência de ICMS para o frete, diferenciada da incidência da nota fiscal. (Exemplo: a nota é ISENTA de ICMS e o frete possui CRÉDITO).

Nota:

Lembrar que, a incidência do ICMS do frete afeta diretamente os lançamentos contábeis, livro fiscal e custo do item. Com base no exemplo dado acima, na valorização desta nota fiscal, o valor do frete seria acrescentado ao custo do material e seu ICMS abatido do mesmo, já que a nota fiscal é ISENTA, mas o frete apresenta CRÉDITO.

Praça origem

Código da praça de origem do transporte.

 Peso/VolumePeso ou volume do frete. Deve ser informado na mesma unidade de medida da tabela de fretes (SUP3050 - Tabela de Fretes).

Condição pagamento


Código da condição de pagamento do frete.

Nota:

Com base nas informações dos itens da condição de pagamento é que serão geradas as informações de pagamento para o Contas a Pagar. Quando houver relacionamento de duplicatas com este conhecimento de frete, a data de vencimento das duplicatas prevalecerá sobre a condição de pagamento.

Valor frete documento

Valor total do conhecimento de frete.

Valor ICMS documento

Valor do ICMS do conhecimento de frete.


IRRF/Retenção INSS

Indica se serão informados dados de impostos para o conhecimento de frete. Dentre estes impostos destacam-se: Retenção IRRF, SEST/SENAT, Retenção INSS, Retenção ISS, entre outros.

Número Documento

Número da duplicata.


Valor do Documento

Valor da duplicata.


Data Vencimento

Data de vencimento da duplicata.

Período de

Data inicial a ser considerada para consistência dos conhecimentos de frete.

 Período até

Data final a ser considerada para consistência dos conhecimentos de frete.

Frete contratado

Indica se o conhecimento de frete refere-se a um frete contratado com o transportador.

Tipo da carga


Indica o tipo de carga transportada.

F - Fracionada (vários itens)

L - Lotação (um único item)

Estabelecimento

Código do estabelecimento da empresa.

Nota:

Esta informação é utilizada somente quando a empresa processa as informações de entrada de mercadorias por estabelecimento. É utilizada no recebimento fiscal, para possibilitar a emissão dos livros fiscais do respectivo estabelecimento da empresa. O código do estabelecimento da empresa é cadastrado através do LOG0200 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Empresas).

Registro entrada

Código do registro de entrada.

Utilizado no processo de recebimento fiscal para identificar os documentos de entrada que não devem fazer parte dos livros fiscais.

Cidade

Código da cidade de origem do frete.

Tipo despesa


Código do tipo de despesa. Este código é utilizado para efetuar a distribuição do frete no "fluxo de caixa" e também para obter a conta de "fornecedores", para a contabilização das entradas.

Nota:

Tanto o Suprimentos quanto o Contas a Pagar estabelecem o seguinte critério de prioridade na obtenção da conta:

  • FORNECEDORES:

1) Obtém a conta relacionada com o código do fornecedor (SUP0670 - Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Conta Contábil Fornecedor);

2) Obtém a conta relacionada com o tipo de despesa (CAP0070 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas);

3) Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está associado ao tipo de despesa (CAP0060 - Cadastros e Tabelas - Tabelas - Grupos Despesas);

4) Obtém a conta relacionada com o grupo de despesa que está parametrizado no SUP1180 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Padrões Recebimento/Compras (CAP0060).

Código fiscal

Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP), para identificação do conhecimento de frete no livro Registro de Entradas.

Código fiscal (Complemento)

Complemento do código fiscal.

Substituição tributária

Indica se o frete possui ou não substituição tributária.

Preço efetivo

Indica se o preço do frete foi ou não calculado sobre a prestação de serviço.

Valor pedágio

Valor referente ao pedágio pago no frete.

Série Conhecimento de Frete com 2 dígitos


Se a empresa utiliza série com 2 dígitos deverá digitar neste campo para que seja considerada esta série na emissão dos livros fiscais e no Sintegra.

Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:

  • Conhecimento de transporte B,C,U,BU,CU,(branco)

Modelo da Nota Fiscal


Indica o modelo da nota fiscal a ser utilizada pelo fiscal.

07 - Modelo "07"

08 - Modelo "08"

09 - Modelo "09"

10 - Modelo "10"

11 - Modelo "11"

57 - Modelo "57"

67 - Modelo "67"

Modelo Conhecimento frete

Indica o modelo do conhecimento de frete cadastrado no SUP1437 para frete a ser utilizado pelo fiscal.

Municipio Origem

Informar cidade/municipio de origem do Serviço (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_orig' (cidade IBGE).

Campo obrigatório quando modelo de frete for 57 ou 67.

Municipio Destino

Informar cidade/municipio de destino do Serviço (cidade - VDP3080 / VDP10016 (UF e Cidades)). Esta informação será gerada no SPED Fiscal no registro D100 'cod_mun_dest' (cidade IBGE).

Campo obrigatório quando modelo de frete for 57 ou 67.

Base Cálculo Declarado

Valor da base de cálculo declarada do ICMS do frete.

Valor Declarado


Valor total do ICMS declarado do frete.

Nota:

Valor informado pelo usuário, que prevalecerá sobre o valor calculado pelo sistema para efeito de todos os processamentos seguintes, tais como:

  • Contabilização
  • Livros fiscais
  • Custo para estoque

Número NF

Número da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando.

Série

Série da nota fiscal a qual o conhecimento de frete estará se relacionando.

Séries válidas conforme legislação de ICMS dos estados:

  • Conhecimento de transporte: B,C,U,BU,CU,(branco);
  • Nota fiscal modelo 1 ou 1a (nota fiscal de mercadoria): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,(branco);
  • Nota fiscal energia elétrica: B,C,U,BU,CU;
  • Nota fiscal venda a consumidor: D,U,DU;
  • Cupom fiscal - ECF: U;
  • Nota fiscal de serviço comunicação e telecomunicação: B,C.

Subsérie

Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias ao qual o conhecimento de frete estará se relacionando.

Fornecedor


Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor da nota fiscal. O código do fornecedor é cadastrado através do SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro).

Emissão

Data de emissão da nota fiscal.

Origem


Indica a origem da emissão da nota fiscal.

P - Faturamento de pedidos.

I - Faturamento de itens especiais.

Situação


Indica a situação da nota fiscal.

N - Normal

C - Cancelada

B - Bloqueada (não será impressa no Livro Fiscal)

Cliente

Código do cliente da nota fiscal.

Série

Série da nota fiscal.

Zona Franca

Indica se o destino da nota fiscal é a Zona Franca de Manaus, para fins de tributação do ICMS.

Finalidade


Indica a finalidade da venda. Utilizada no cálculo da tributação do ICMS.

1 - Venda para contribuinte (Industrialização/Comercialização).

2 - Venda para não contribuinte.

3 - Venda para contribuinte (Uso e Consumo).

Condição Pagamento

Código da condição de pagamento.

Utilizado para cálculo de parcelas, valores e vencimento das duplicatas.

Operação


Código da natureza da operação de venda.

Com este código e a unidade de federação do cliente, são selecionados da tabela de Parâmetros Fiscais, códigos, percentuais e históricos, necessários para o cálculo da nota fiscal.

Código Fiscal

Código fiscal de operações e prestações (CFOP).

Origem

Código da origem dos itens da nota fiscal.

Tributação

Código de tributação do ICMS.

Incidência IPI


Indica a incidência do IPI.

1 - Incide IPI

2 - Isento

3 - Outros

Incidência ICMS


Indica a incidência do ICMS.

1 - Incide ICMS

2 - Isento

3 - Outros

8 - Incide/Retido

% Desconto Base IPI

Percentual de desconto na base de cálculo do IPI.

% Desconto IPI

Percentual de desconto do valor do IPI.

% Desconto Base ICMS

Percentual de desconto na base de cálculo do ICMS.

% ICMS

Percentual de ICMS conforme a finalidade de venda.

% Crédito ICMS

Percentual de crédito de ICMS. Utilizado somente nos estados da Amazônia, entre operações de venda para revendedores.

Taxa Redução % ICMS

Taxa de redução do percentual do ICMS.

% Despesa Distribuição

Percentual de despesa para distribuição aplicado sobre o valor da mercadoria.

Índice Despesa Financeira

Índice de despesa financeira aplicado sobre o preço unitário.


Tipo Frete


Indica o tipo de frete.

1 - CIF pago (frete será pago pela empresa)

2 - CIF cobrado (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente)

3 - FOB (frete será por conta do cliente)

4 - CIF informado percentual (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um percentual sobre o valor da mercadoria)

5 - CIF informado unitário (frete será pago pela empresa e cobrado do cliente através de um valor unitário aplicado sobre os itens da nota fiscal)

Transportadora

Código da transportadora utilizada para o transporte das mercadorias até o cliente.

Consignatário


Código do consignatário. Refere-se ao local intermediário de entrega da mercadoria. Caberá ao consignatário levar a mercadoria até o destino final (cliente). O frete será conforme o tipo de frete estabelecido.

% Frete

Percentual de frete aplicado sobre o valor da mercadoria e cobrado do cliente.

% Comissão

Percentual de comissão do representante. Não é válido para o representante adicional.

Representante

Código do representante que efetuou a venda.

Representante Adicional

Código do representante adicional ou segundo representante. A comissão sobre a venda será de acordo com a tabela parâmetros de comissão.

CNPJ

Número do CNPJ do transportador.

Observação

Observação relacionada ao frete. Esta informação será utilizada apenas para impressão nos livros fiscais.

Insumo


Indica se deverá gerar crédito de PIS/COFINS para o frete de compra de pessoa jurídica, utilizando os percentuais cadastrados no LOG2240 (Controle Geral - Parâmetros Logix - Manutenção) mesmo que a nota fiscal relacionada ao frete não possua crédito.

Importante:

  • Parâmetros
  • "Percentual Crédito COFINS Frete Insumo Tranportador Pessoa Jurídica".
  • "Percentual Crédito PIS Frete Insumo com Transportador Pessoa Jurídica".

Grupo despesa ST


Código do grupo de despesa de frete com substituição tributária, que será utilizado para calcular ICMS ST dos fretes, onde a responsabilidade de recolhimento do imposto é atribuída ao tomador do serviço, conforme o artigo 316 do Regulamento de ICMS/SP.

Este código deverá estar cadastrado no SUP0650 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - Alíquotas ICMS), com percentual de ICMS informado e indicando que possui substituição tributária.

Valor seguro

Valor referente ao seguro pago no frete.

Tipo CT-e


Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico conforme definido no Manual de Integração do CT-e.

Registro será apresentado no campo "13 TP_CT-e" , registro D100 para o SPED nos conhecimentos de transporte.

Só será permitido informar o tipo CT-e caso seja um conhecimento de frete e o fornecedor/transportador esteja parametrizado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores) aba “Fornecedor”, “Inf. Complementares”, campo “Utiliza NF-e” marcado e seja informada chave de acesso desta nota.

Nulo;

0 - CT-e Normal;

1 - CT-e de Complemento de Valores;

2 - CT-e de Anulação de Valores;

3 - CT-e Substituto.