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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

ARG

Módulo

MFT

Segmento Executor

 

Projeto1

 

IRM1

 

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

TSOVT7

Release de Entrega Planejada

EMS2.206B.0022

Réplica

Totvs 12

País

(  ) Brasil  (X) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Realizar a adaptação da funcionalidade Código de Despaho a Plaza para que no momento que sejam geradas faturas com o programa FT4060, os item inclusos contemplem os dados de despacho para poder realizar a impressão no programa FT1333-Impressão de Faturas

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

Todas as alterações indicadas na especificação, terão que ser realizadas para o produto localizado na Argentina, validando pela variável país do usuário

 IF i-pais-impto-usuario = 2 THEN /*Argentina*/

               {aplico as alterações}

 

 FT4060-Notas Manuais:

Na confirmação da nota manual, deverá ser gerada a tabela de extensão da nota fiscal, tabela: argext-fatur-ser-lote, com os despachos correspondentes para o embarque.

Validações:

  • Função spp-cod-despacho-plaza encontra-se ativa no sistema
  • O item incluso na nota fiscal tem ativo o parâmetro control de código de despacho a plaza – CE0111

Nota:

Atualmente, os programas faturadores FT4030 e FT4040 já estão fazendo ese procedimento de geração da tabela de extensão argext-fatur-ser-lote com base no remito original, as modificações são feitas no programa local/arg/arg0061.p que é DPC do programa dibo/bodi317ef. Verificar o procedimento feito neste programa a PROCEDURE pi-cria-ext-fat.

Terá que ser modificado o programa para que a criação da tabela de extensão seja feito com base na fatura mesmo.

Verificar se a seguinte alteração aplica para a solicitação deste requerimento:

- Na PROCEDURE pi-despacho-fat, perguntar se a natureza de operação do documento gerado atualiza inventario por remito ou por faturamento:

  • Table:  natur-oper
  • Name: baixa-ship

 Código Atual:

Código Modificado:

  • IF  natur-oper.baixa-ship   THEN DO:

Código Sugerido:

 

PROCEDURE pi-despacho-fat:

    FOR EACH fat-ser-lote NO-LOCK

        WHERE fat-ser-lote.cod-estabel   = nota-fiscal.cod-estabel

          AND fat-ser-lote.serie           = nota-fiscal.serie

          AND fat-ser-lote.nr-nota-fis   = nota-fiscal.nr-nota-fis,

        FIRST it-nota-fisc NO-LOCK

            WHERE it-nota-fisc.cod-estabel = fat-ser-lote.cod-estabel

              AND it-nota-fisc.serie         = fat-ser-lote.serie     

              AND it-nota-fisc.nr-nota-fis = fat-ser-lote.nr-nota-fis

              AND it-nota-fisc.nr-seq-fat  = fat-ser-lote.nr-seq-fat

              AND it-nota-fisc.it-codigo    = fat-ser-lote.it-codigo,

 

        FIRST 'natureza-operação usada no documento'

            WHERE ‘condição: atualiza inventario por remito ou por faturamento’  

 

        /* Cria extensão com base no remito original */

    /*   IF nota-fiscal.nr-embarque = 0 THEN  */

       IF  natur-oper.baixa-ship THEN

          DO:

            FIND FIRST it-remito NO-LOCK

                WHERE it-remito.cod-estabel = it-nota-fisc.cod-estabel

                  AND it-remito.serie       = it-nota-fisc.ser-remito

                  AND it-remito.nr-remito   = it-nota-fisc.nr-remito

                  AND it-remito.nr-seq-item = it-nota-fisc.nr-seq-it-rmt

                  AND it-remito.it-codigo   = it-nota-fisc.it-codigo NO-ERROR.

            IF  AVAIL it-remito THEN

              DO:

                FIND remito NO-LOCK

                    WHERE remito.cod-estabel = it-remito.cod-estabel

                      AND remito.serie       = it-remito.serie

                      AND remito.nr-remito   = it-remito.nr-remito NO-ERROR.

                IF  AVAIL remito THEN DO:

                    RUN pi-cria-ext-fat (INPUT remito.nr-embarque,

                                      INPUT remito.nr-resumo).

              END.

          END.

        END.

         ELSE

            RUN pi-cria-ext-fat (INPUT nota-fiscal.nr-embarque,

                                 INPUT nota-fiscal.nr-resumo).

       END.

END PROCEDURE.

 

Caso as alterações não atendem a solicitude, deverá ser criada uma nova PI para o processo de criação da tabela com os código de despacho a plaza do item faturado para quando é feita a nota fiscal pelo faturamento manual (FT4060).

 

Foi criada a tabela argext-wt-fatur-ser-lote para poder fazer o seguimento dos dados do faturamento. Essa tabela contem como indice os dados de despacho a Plaza alem dos dados próprios da tabela pai.

 

 Condições da funcionalidade:

  • No momento de selecionar o item para o faturamento, deverá validar o parâmetro de que o item trabalha com despacho a plaza - CE0111 / Localização.
  • Se estiver marcado, a alocação de despachos é automática com o primeiro disponível e será informado a alocação automática mediante um mensagem para o usuário. (TELA 1)
  • Caso deseje trocar de despacho, terá que alterar o documento logo de informado o item, na aba Inventario aparece o botão "Det Loc" que abre o programa ARG0224 onde mostrara todos os despachos a Plaza gerados para esse item
  • Poderá selecionar o despacho e a quantidade saliente.

Como resultado final, a impressão da fatura gerada pelo programa de Notas Manuais FT4060, quando é impressa mostrará o código de despacho do item com a quantidade faturada desse despacho. (TELA 2)

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 <Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

FT4060 - Notas Manuais

Alteração

Faturamento/Tarefas/Faturas/Notas Manuais

-

 

   

 

Exemplo de Aplicação:

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

TELA 1

TELA 2

 

Opcional

Fluxo do Processo

 

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

 

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

  

Índice

Chave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

<AAA_PERESP>

Tipo

<N>

Tamanho

<6>

Valor Inicial

<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. 

Mandatório

Sim (  ) Não (  )

Descrição

<Referência Mínima para Cálculo>

Título

<Ref.Calc.>

Picture

<@E999.99>

Help de Campo

<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

 

(Opcional)

Grupo de Perguntas

 

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

 

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emissão De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Comum

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório 

 

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

 

Consulta: AMB

Descrição

Configurações de Planejamento

Tipo

Consulta Padrão

Tabela

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descrição”

Retorno

AMB->AMB_CODIGO

 

(Opcional)

Estrutura de Menu

 

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

 

Procedimentos

 

Procedimento

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nome Menu

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Release de Liberação

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descrição

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

(Max 40 posições)

Nome Externo

 

 

 

Nome Menu/Programa

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Nome Verbalizado[1]

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

(Max 254 posições)

Procedimento

 

 

 

Template

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

(Verificar lista de opções no man01211)

Tipo[2]

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas

Interface

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoria[3]

 

 

 

Executa via RPC

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Registro padrão

Sim

Sim

Sim

Outro Produto

Não

Não

Não

Visualiza Menu

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Query on-line

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Log Exec.

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Rotina (EMS)

 

 

 

Sub-Rotina (EMS)

 

 

 

Localização dentro da Sub Rotina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Home[5]

Sim/Não

Sim/Não

Sim/Não

Posição do Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

 

 

 

 

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

 

Código Papel

(máx 3 posições)

Descrição em Português*

 

Descrição em Inglês*

 


[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

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