Utilização da tabela SN (SX5) para cadastro de série/espécie de Nota Fiscal Saída (MV_ESPECIE)
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||
Segmento: | Serviços | ||||
Módulo: | Faturamento | ||||
Rotina: |
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País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||
Tabelas utilizadas: | SC9 - Pedidos Liberados, SF2 - Cabeçalho das NFs Saída e SD2 - Itens das NFs Saída | ||||
Sistema(s) operacional(is): | Windows/Linux | ||||
Versões/Release: | 12 |
Descrição
Foi implementada a tabela "SN - Cadastro Série/Espécie da NF. de Saída (MV_ESPECIE)" para disponibilizar o cadastro de relacionamento de novas séries de notas ficais de saída e espécie.
A rotina Geração de Documento de Saída (MATA460A) irá considerar os dados da nova tabela "SN", junto com as informações já existentes no parâmetro MV_ESPECIE.
Esta implementação só estará disponível para a rotina de Geração de Documento de Saída (MATA460A).
Outras operações do sistema continuam no processo anterior, lendo o conteúdo do parâmetro MV_ESPECIE.
- Tabelas Genéricas no arquivo SX5 – Tabelas Genéricas:
Tabela | SN - CADASTRO SERIE/ESPECIE DA NF DE SAIDA (MV_ESPECIE) |
Chave | UNI |
Descrição | UNI=NF |
2. Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_ESPNFX5 |
Tipo | Lógico |
Descrição | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de serie/especie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE). |
Valor Padrão | .F. |
Procedimento para Utilização
1. No módulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Tabelas (CFGX016) e altere a tabela SN - Tipos Docs. Fiscais usados emissão da NF. (MV_ESPECIE).
2. Agora inclua a série no campo Chave = 1 e no campo Descrição = 1=SPED.
3. Acesse Ambiente/Cadastros/Parâmetros (CFGX017) e altere o conteúdo do parâmetro MV_ESPNFX5 = .T. (True/Verdadeiro);
4. No módulo Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações/Pedidos/Pedidos de Venda (MATA410) e inclua um pedido de venda.
5. Agora em Atualizações/Pedidos/Liberação Pedidos (MATA440), faça a liberação do pedido que foi incluído anteriormente.
6. Acesse Faturamento/Documento de Saída e escolha a série 1 no momento da geração da nota fiscal.
7. Ao visualizar a nota fiscal que foi gerada, verifique que o campo "Tipo de Docum." (F2_ESPECIE) foi gravado com o conteúdo "SPED".