Considerar Cobrança de Cartão no Cálculo do ISS
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||||||||
Segmento: | Saúde | ||||||||||
Módulo: | ASP - Administração do Sistema / FT - Faturamento | ||||||||||
Rotina: |
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Chamados Relacionados | TQTYAX | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | EMPRESA RESUMO_DETALHE_FATURAMENTO | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||
Objetos Relacionados: | PCK_FATURAMENTO | ||||||||||
Pré-Requisito: | ASP 16.403.0 FT 16.403.0 |
Descrição
Foi criado o campo "Considera Cobrança de Cartão no cálculo do ISS" na tela "Manutenção de Empresa (AS51FM)", que será usado no calculo do ISS. Este campo vai indicar se o evento de cobrança de cartão, caso o mesmo exista na fatura, será adicionado ao valor da base do ISS para cálculo do valor do ISS ou não. Caso a empresa esteja configurada para considerar a cobrança de cartão, o valor do evento será adicionado a base de calculo do ISS e o processo continuará da mesma forma como ocorre atualmente. Caso contrário, o valor da cobrança de cartão será adicionado ao valor da dedução da base de cálculo.
Importante
O campo "Considera Cobrança de Cartão no cálculo do ISS" está sendo criado com o valor default "N", para manter o processo do cálculo do ISS com o funcionamento próximo ao que é realizado atualmente.
Procedimento para Utilização
Configuração da empresa
- Acesse a tela "Manutenção de Empresa (AS51FM)", através do módulo ASP - Administração do Sistema / Tabelas Básicas / Administração do Sistema.
- Pesquise a empresa a ser configurada.
- Acesse a aba "Regras NFSe" e configure o campo "Considera Cobrança de Cartão no cálculo do ISS".
Calculo do ISS
- Acesse uma das telas de geração de fatura de mensalidade (Empresa, Plano Particular, Unimed ou Plano Cooperado), através do módulo FT - Faturamento / Cálculos / Mensalidades [opção].
- Gere a fatura com cobrança de cartão.
- Acesse a tela "Manutenção de Lote de Faturamento (FT41FM)", através do módulo FT - Faturamento / Integrações / Manutenção de Lote de Faturamento.
- Inclua um novo lote, pesquise a fatura gerada e clique em gravar.
- Clique em "Liberar lote para Integração com o Financeiro ou Contabilidade".
- Acesse a tela "Integração com o Contas a Receber (FT42FT)", através do módulo FT - Faturamento / Integrações / Contas a Receber.
- Pesquise o lote gerado e clique em "Integrar".
- Emita a RPS referente a fatura no módulo EM - Emissão de Boletos, que pode ser acessado através do módulo FT - Faturamento / Relatórios / Boleto Bancário/Fatura/Carnê.
- Confira os valores calculados no cálculo do ISS.