01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
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Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | FISCAL
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Função: | Apuração de Crédito Presumido - Pizzarias |
País: | Brasil |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar uma solução para a Apuração do Crédito Presumido das Pizzarias.
03. SOLUÇÃO
Criação de um programa para importação e manutenção das notas com direito a Crédito Presumido, geração do Relatório de Apuração do Crédito Presumido e lançamento automático do valor de Outros Créditos no VGLMOCOD, para ser gerado no registro E111 do SPED Fiscal.
O menu do programa de Crédito Presumido - Pizzarias (VGLCPIZZ) tem as seguintes opções:
- F3 - Fim => Encerrar o programa
- F2 - Alterar => Alterar um registro existente
- F6 - Incluir => Incluir um novo registro
- F7 - Excluir => Excluir um registro existente
- F8 - Excluir Manuais => Excluir TODOS os registros manuais
- ShF4 - Apuração => Apuração do Crédito Presumido
- ShF8 - Importar => Importação das notas com direito a Crédito Presumido
- ShF9 - Filtrar => Filtrar as notas existentes
- CtF9 - Painel Ctrl => Painel de Controle (Parametrização)
A seguir, um passo a passo de todo o processo.
Parâmetros
Para manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos parâmetros, clicar na opção "F5 - Manutenção" no menu do Painel de Controle
O Painel de Controle é composto por três cadastros:
1 - Filiais enquadradas como “Pizzarias”, que devem entrar no processo
Na aba de Filiais, digitar o código da Filial a ser cadastrada como Pizzaria e clicar no botão “Incluir”.
Para excluir alguma Filial cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’
2 – Código de Ajuste para o Registro E111 do SPED Fiscal e campos para a geração automática do lançamento de Outros Créditos (VGLMOCOD)
Na aba de Ajuste, preencher os campos de Código de Ajuste (Registro E111 do SPED Fiscal), Sequência, Agenda e CFO (estes campos são obrigatórios para geração do lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD)
3 – Produtos sujeitos ao Crédito Presumido, com as suas respectivas vigências e alíquotas de Venda e Transferência
Digitar o código do Produto a ser cadastrado. Caso já exista alguma vigência cadastrada, será exibida na grade.
Preencher os campos de Vigência, % Venda e % Transferência e clicar no botão “Incluir”.
Para excluir alguma Vigência cadastrada indevidamente, basta selecioná-la na grade e clicar no botão “Excluir’
Após preencher os parâmetros, clicar em “F4 – Confirmar” para gravar os parâmetros.
OBS: O botão “F4 - Salvar” salva apenas os dados na tela, ou seja, o cadastro de Produtos deve ser feito para um produto de cada vez.
Os dados de Filiais e Ajuste precisam ser cadastrados apenas uma vez, pois não mudam.
Importação
Para importar as notas de Saída (Venda ou Transferência) dos produtos sujeitos a Crédito Presumido, clicar no botão “ShF8 – Importar”
Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a importação, os campos de Filial e Produto são opcionais.
Podem ser importadas as NFe´s e/ou NFCe´s.
A importação irá apagar todos os registros previamente importados que atendam aos filtros selecionados, mesmo aqueles que sofreram algum tipo de alteração.
Confirmando a importação, ao final do processo, os dados importados são filtrados e exibidos na grade
Manutenção
Na tela inicial, clicar em “ShF9 – Filtrar” para consultar as notas já incluídas
Os campos de Período (Data Inicial e Data Final) e Tipo de Movimento são obrigatórios para a consulta, os campos de Filial e Produto são opcionais.
Para as opções de "F2 - Alterar" ou "F7 - Excluir" é necessário antes filtrar os dados e selecionar na grade o movimento a ser alterado / excluído.
Ao clicar em "F2 - Alterar", "F6 - Incluir" ou "F7 - Excluir" a tela a seguir será exibida.
Para a Inclusão de um novo registro, todos os campos da tela estarão habilitados e deverão ser preenchidos.
Para a Alteração de um registro existente, apenas os campos de Quantidade, Valor Contábil, Valor ICMS e % Cred. Pres. estarão habilitados, podendo ser alterados.
O campo de Valor Cred. Pres. será calculado automaticamente, ao preencher os campos Valor Contábil e % Cred. Pres..
Para a Exclusão de um registro existente, todos os campos estarão desabilitados, podendo apenas confirmar a operação.
Preenchidos os campos, clicar em "F4 - Confirmar" para salvar os dados.
Para a opção de "F8 - Excluir Manuais" também é necessário antes filtrar os dados.
Será exibida uma mensagem de confirmação para a Exclusão de TODOS os movimentos.
Após a confirmação da operação selecionada, os dados serão novamente filtrados e carregados na grade.
Apuração
Na tela inicial do programa, ao clicar em “ShF4 – Apuração” para gerar o relatório de apuração total do Crédito Presumido, a tela a seguir será exibida.
Preencher os campos de Filial e Mês / Ano, ambos obrigatórios.
Para fazer a apuração e gerar automaticamente o lançamento de Outros Créditos no VGLMOCOD, clicar em “Gerar Lançamento”. Caso queira só visualizar o relatório da apuração, clicar em “Apenas Relatório” e o lançamento não será gerado.
Será gerado o Relatório da Apuração, com os valores do Crédito Presumido e de Outros Créditos por nota, porém com as devidas totalizações.
Caso tenha selecionado a opção de “Gerar Lançamento”, basta consultar no VGLMOCOD o lançamento do valor total de Outros Créditos, conforme a Apuração.
Os campos de Período, Imposto, Tipo de lançamento e Número do Lançamento são gerados com os valores a seguir:
Com o lançamento feito no VGLMOCOD, será automaticamente gerado o registro E111 no arquivo do SPED Fiscal.