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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
MATA143Despacho de Importación de Compras.
LocxNF2Funciones Genéricas de Notas Fiscales.

   

Ticket:9225413 | 9768569
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9638 (DMINA-10138) | DMINA-10222

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la Rutina de Despacho (MATA143) al generar documentos de Entrada FOB, la Factura de Entrada no Guarda los campos la Modalidad (F1_NATUREZ), Tp.Comprob.  (F1_TPDOC) que se informan en el Despacho (DBB_NATURE y DBB_TIPODO) y el campo Serie-2 Doc (F1_SERIE2) que no existe en la rutina de Despachos.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Despacho (MATA143) en la función A143GeraNF(), se asignan los valores de los campos Modalidad (DBB_NATURE)Tp.Comprob. (DBB_TIPODO) y Serie-2 Doc (DBB_SERIE2) a sus respectivos campos de la tabla SF1 (Encabezado de Fact. de Entrada), que son: Modalidad (F1_NATUREZ), Tp. Comprob. (F1_TPDOC)Serie-2 Doc (F1_SERIE2) para la generación del documento con estos campos.


  1. Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-10222.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar la actualización del Diccionario de Datos mencionada en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Realizar una Solicitud de Importación (MATA113).
  6. Realizar una Purchase Order (MATA123) con la Solicitud de importación creado previamente.
  7. Realizar un Despacho (MATA143) con el Purchase Order creado previamente.
    1. Invoice con Tipo Doc igual a FOB.
    2. Tener informados los campos: ModalidadTp.Comprob. y Serie-2 Doc.
  1. En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Despacho.
  2. Seleccionar el Despacho creado previamente y clic en Generar Documentos de Entrada.
  3. Clic en Generar Documentos de Entrada FOB.
  4. Validar en la Factura de Entrada que los campos: Modalidad, Tp.Comprob. y Serie-2 Doc; se hayan llenado con los informados en el Despacho.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

En la tabla Invoices (DBB), se debe agregar el siguiente campo:

   

Campo

DBB_SERIE2

Tipo

Carácter

Tamaño

4

Decimal0
TítuloSerie-2 Doc
DescripciónSerie-2 Doc
Formato@!
Usado

Contexto

1- Real

Propiedad1 - Modificar
HelpInforme la Serie 2 del documento.

   

Se modifica la propiedad Usado (X3_USADO), del siguiente campo:

   

Campo

DBB_NATURE

Tipo

Carácter

Tamaño

10

Decimal0
TítuloModalidad
DescripciónModalidad
Usado

Contexto

1- Real

Propiedad1 - Modificar
ConsultaSED
HelpCódigo de la Modalidad.

   

Se modifican  la siguientes propiedades del campo:

   

Campo

DBB_TIPODO

Tipo

Carácter

Tamaño

2

Decimal0
TítuloTp.Comprob.
DescripciónTipo de Comprobante
Formato@!
ValidaciónExistCpo('CCL', M->DBB_TIPODO, 2)
Usado
Obligatorio

Contexto

1- Real

Propiedad1 - Modificar
ConsultaCCL001
HelpInforme el Tipo de Comprobante.

   

Pacote

Es posible realizar la actualización del Diccionario de Datos, aplicando el pacote con código 007990 - DMINA-9638 - DESPACHO PER.


¡IMPORTANTE!

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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