01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | No Aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15147. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita la creación e implementación de los campos correspondientes al Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), en la rutina de Despachos (MATA143); Estos campos deben de ser considerados en la generación del documento.
03. SOLUCIÓN
Se crean e implementan los campos Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), en la rutina de Despachos (MATA143) en la sección INVOICES; estos campos son considerados en la actualización de las tablas Encabezado de Facturas de Entrada (SF1) y Libros Fiscales (SF3).
- Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
- MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-Prov".
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
- A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
- A través de la rutina de Importadores(COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Compradores(MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Agente embarcador(COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) debe de registrar por lo menos un incoterm.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
- A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado; su registro debe contar por lo menos con dos líneas usando el mismo producto.
- A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
- A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debemos de realizar el siguiente proceso:
- Llene la información del encabeza del documento.
- Registre un invoice haciendo uso de la información previamente registrada (proveedor, TES, moneda, etc.); localice los campos Tipo de Venta (DBB_TPVENT), Número de Despecho (DBB_NUMDE) y el campo RG/1415 (DBB_RG1415), complemente con la información deseada.
- Mediante el botón otras acciones> ítem P.O; seleccione un producto.
- Ingrese la información pendiente del producto; almacene el registro.
- Verifique que la información sea almacenada de manera correcta.
- Posiciónese en el nuevo registro; seleccione Otras Acciones > Gen. Doc. De Entrada.
- Genere el documento fiscal correspondiente según a sus necesidades.
- Verifique que la información sea generada correctamente, considerando los códigos de facturación impuestos por la AFIP para la facturación.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Actualización al diccionario de Datos:
Código del pacote: 011148
Descripción: MI - DMICNS-15147 - INCLUSIÓN DE CAMPO DBB
ESTRUCTURA DE CAMPOS (SX3) | ||||||||||||
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X3_ARQUIVO | X3_CAMPO | X3_TIPO | X3_TAMANHO | X3_TITULO | X3_DESCSPA | X3_VALID | X3_BROWSE | X3_VISUAL | X3_CONTEXT | X3_RELACAO | X3_CBOX | Obligatorio |
DBB | DBB_RG1415 | C | 3 | RG 1415/2849 | RG 1415/2849 | s | A | R | "066" | Si | ||
DBB | DBB_NUMDES | C | 16 | Nr. Despacho | Nro. del Despacho | S | No | |||||
DBB | DBB_TPVENT | C | 1 | Tp. Venta | Tipo de venta | Vazio() .Or. Pertence('BSA') | B=Venta de bienes; S=Prestación de servicios; A=Ambos | Si |
Considerar efectuar el respaldo correspondiente antes de la aplicación de cualquier actualización al diccionario de datos y las rutinas implicadas. Los documentos incluidos antes de la implementación de esta funcionalidad no son alterados.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Si requiere conocer más sobre los códigos disponibles por la AFIP en la facturación electrónica, puede consultar el siguiente enlace informativo: https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACOMPROBANTES.xls
- documento_tecnico
- base_conocimiento
- base_de_conocimiento
- issue_dmicns_15147
- dmicns_15147
- arg
- argentina
- dt
- sigacom
- compras
- despachos
- mata143
- locxnf
- locxnf2
- locxarg
- locxmex
- locxper
- locxcol
- locxbol
- locxeua
- locxequ
- locxdom
- mata942
- mi
- mercado_internacional
- totvs_backoffice
- backoffice
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- version_12_1_2210
- protheus_backoffice
- protheus
- linea_protheus