01. DATOS GENERALES
Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||
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Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||
Función: |
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Ticket: | 7534788 | ||||||||
Issue: | DMINA-8233 | ||||||||
Versión | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar un Pedido de Venta aplicando un descuento por porcentaje (C6_DESCONT) a nivel ítem, el importe del valor del descuento (C6_VALDESC) es calculado de manera errónea.
03. SOLUCIÓN
Reglas de descuento (FATA080): Se modifica la función de tratamiento de descuento por ítem (FtDescItem) para que el Precio unitario (C6_PRCVEN), Valor Total (C6_VALOR) y Valor Descuento (C6_VALDESC) se calculen siguiendo la siguiente regla:
Valor Descuento (C6_VALDESC) := Valor Total (C6_VALOR) * ( % Descuento (C6_DESCONT) / 100)
Valor Total (C6_VALOR) := Valor Total (C6_VALOR) - Valor Descuento (C6_VALDESC)
Precio unitario (C6_PRCVEN) := Valor Total (C6_VALOR) / Cantidad (C6_QTDVEN)
Func. Pedidos de Venta (MATV410A) := Se elimina validación que no permite el guardado del Pedido de Venta cuando el Valor Total (C6_VALOR) no coincide con el importe de multiplicar el Precio unitario (C6_PRCVEN) por el Valor Total (C6_VALOR).
Generación de Notas (MATA468N) := Se realiza corrección para guardado de los campos Cantidad (D2_QUANT), Valor Unit (D2_PRCVEN), Valor Total (D2_TOTAL) y Descuento (D2_DESCON), para la generación de Factura de Venta a partir de un Pedido de Venta.
Configuraciones Previas:
- Configurar un Cliente (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes).
- Configurar un Producto (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Configurar en una lista de Precios el producto que fue configurado previamente (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Escenarios de Venta | Listas de Precio).
- Configurar una Modalidad (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Modalidades).
- Configurar una Condición de Pago (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago).
- Configurar un Impuesto Variable (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables) (Opcional solo si el tipo de entrada/salida calcula impuestos).
- Configurar un Tipo de Entrada/Salida (Desde el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida).
Pasos para validar la solución:
En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410) y crear un nuevo Pedido de Venta:
- Informar datos del encabezado
Para el ítem informar:
- Producto (C6_PRODUTO) := Producto configurado para validación
- Cantidad (C6_QTDVEN) := 2000.00
- Prc Unitario (C6_PRCVEN) := 126.50
- Vlr Total (C6_VALOR) := 253,000.00
- %Descuento := 35.00
2. Una vez informado el descuento por porcentaje validar los siguientes datos:
- Prc Unitario (C6_PRCVEN) := 82.23*
- Vlr Total (C6_VALOR) :=164,450.00*
- Vlr Descuent (C6_VALDESC) :=88,550.00
*Aplica cuando MV_DESCSAI está configurado con valor 1
Regla de descuento solo aplica para mercado internacional.¡IMPORTANTE!