01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||
Función: |
| ||||||||||||||||||||||
Ticket: | 8572913 | ||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-8586 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo de Facturación, al ingresar una factura se identifican inconsistencias en el cálculo de la percepción para la provincia de Tucumán (IB4) al momento de registrar la factura en moneda 2 (Dólar), la rutina visualiza el valor correcto en la pestaña de impuestos, pero en la pestaña de Libros Fiscales el valor no es el correcto cuando se tiene un descuento de alícuota.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron ajustes en las operaciones de los archivos fuentes correspondientes para aplicar la reducción de alícuota para cuando el cliente radicara en Tucumán y no Tucumán y se modificó la manera de visualizar los datos en las pestañas de libros fiscales e impuestos aplicando las siguientes operaciones:
Campo | Operacion |
---|---|
Base | Base = Base * Coeficiente (FH_COEFMUL) (Cuando FH_COEFMUL <> 0) |
Alícuota | Alícuota = Alícuota * (1-FF_PRALQIB/100) (Cuando FF_PRALQIB <> 0) |
Valor | Valor = Base * Alícuota (Según lo anterior) |
En el módulo SIGACFG tener los siguientes parámetros:
- Tener la configuración en el parametro MV_AGENTE, el cual define que impuestos calcular:
- Tener la configuración en el parámetro MV_AGIIBB, en el cual se definen las provincias a calcular impuestos brutos.
En el módulo SIGAMDI tener las siguientes configuraciones:
- Dar de alta a un cliente
- Configurar los impuestos IB4 en Tipos de Entrada y Salida
- En Conf Adic Imp configurar la zona fiscal correspondiente a Tucumán, el campo inscripto y % Red. Alic.
- En Emp Vs Z. Fiscal configurar el impuesto al cliente
Ir a Facturaciones (SIGAFAT >> ACTUALIZACIONES|FACTURACIÓN)
e incluir una factura.
- Incluir el cliente dado de alta.
- Agregar la tienda del cliente.
- Seleccionar el tipo de moneda (2).
- Introducir los productos (Cantidad de productos, precio por unidad, total).
- Seleccionar la TES de salida en la cual se dieron de alta los impuestos (IB4).
Podemos observar que correspondiendo a los cambios visuales en la alícuota, valor del impuesto y la base es correcto.
Campo | Operacion |
---|---|
BASE | Base = 130000 * 0.02 |
ALÍCUOTA | Alícuita = 1.5 /2 (50%) |
VALOR | Valor= 26000 * 0.75% |
Dólares IB4
Base Impuesto : 2600 (Correcto)
Valor del impuesto : 19.50 (Correcto)
Pesos IB4
Base Impuesto : 156000 (Correcto)
Valor del impuesto : 1170 (Correcto)
Alícuota:0.75 (Correcto)
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
El parámetro MV_ACTLIVF puede ser usado para realizar la actualización de la pestaña de libros fiscales cuando se realizan documentos en otra moneda, se realizará el tipo de cambio por los totales de los impuestos en lugar de por cada ítem.
Configuración del parámetro:
Parámetro | MV_ACTLIVF |
---|---|
Descripción | Actualización del libro fiscal. |
Tipo | Lógico |
Contenido | .T. |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
N/A
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