Objetivo
Cadastrar os tipos de acordos utilizados na geração do acordo promocional.
O acordo promocional é um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro), ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio.
Caminho
Módulo Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001
Pré-Requisitos e Restrições
Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação |
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EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDO | Indica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências. |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Passo a passo
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Tipo de Acordos com Fornecedores.
Preencha os campos abaixo:
- Descrição: Informe uma identificação para o acordo.
- Tipo geração financeiro: Selecione a opção por Documento.
- Forma geração para financeiro: Selecione se o tipo do acordo irá gerar um título para integrar ao financeiro ou se será controlado por conta corrente.
- Espécie título: Selecione qual será a espécie utilizada para a geração do título do acordo cadastrado. A espécie deverá estar cadastrada no módulo comercial, e também no módulo financeiro.
- Template: Informe o caminho do template utilizado para a emissão do termo do acordo.
- Template emissão agrupada: Informe o nome do arquivo QRP que será utilizado para impressão do termo do acordo agrupado. Para utilizar a emissão agrupada é necessário configurar o parâmetro dinâmico EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO com o valor S. Dessa forma, quando o acordo promocional for replicado para várias empresas, ao emitir um único acordo, os demais serão emitidos automaticamente.
- Formas de acordo: Selecione o tipo de acordo, sendo: cobertura de despesas, pagamentos de bonificações, premiações, rebaixe de preços, rebaixe/acréscimo de custos.
- Desconto %: é possível configurar percentuais de desconto que serão aplicados em cima do valor negociado para o tipo e forma de acordo cadastrado.
- Incidência no custo: Informar se o acordo terá incidência no custo e qual será o tipo de custo. Sempre será utilizada a opção Incide no Custo.
- Utiliza controle de saldo de acordos promocionais: é habilitado quando na aplicação Parâmetros > Gerais estiver marcado o parâmetro Utiliza controle de saldo de acordos promocionais.
- Gera financeiro: Marque esse campo para indicar se o acordo cadastrado irá gerar o título e integrar no financeiro.
- Tipo integra financeiro: Selecione se a geração do título será no momento da inclusão ou da emissão do acordo. Esse campo só ficará visível quando o campo Gera financeiro for marcado.
- Utiliza em processos comerciais: indica que o tipo de acordo será utilizado em processos comerciais, como por exemplo, verbas de bonificação.
- Exige grupo contábil: Quando marcado indicará que será obrigatório informar o grupo contábil na geração do acordo promocional para o tipo de acordo cadastrado, dessa forma, ao cadastrar ou alterar um acordo promocional e não existir um grupo contábil configurado, a inclusão/alteração do acordo será bloqueada.
- Exige informar período de validade: Quando marcado permitirá definir a quantidade de dias que o acordo terá como validade. Essa data de validade será gerada a partir da data de inclusão do acordo. Expirada a data de validade o acordo não poderá ser utilizado, ou seja, o sistema não permitirá associar verbas de bonificação nesse acordo.
- Utiliza prazo pagamento fornecedor: Quando marcado utilizará o prazo de pagamento definido para o fornecedor, dessa forma, o vencimento do título do acordo deverá ser baseado no Prazo de pagamento da aba divisão da aplicação Cadastro de Fornecedor. Ao marcar este campo, será bloqueada a alteração da data de vencimento do acordo.
- Vencimento último dia do mês: Quando marcado o acordo promocional gerado a partir do pedido de bonificação terá o vencimento calculado no último dia do mês com base na data de recebimento do pedido. Esse campo não poderá ser utilizado em conjunto com o campo Utiliza prazo pagamento fornecedor.
Imagem 1 – Manutenção Tipo Acordo
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Cadastrar Acordo Promocional