01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Moda |
---|---|
Linha de Produto: | Virtual Age |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | Comercial |
Função: | Gravar a fatura correta da operadora com base no cliente do pedido de venda (OMNI) |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVACOM-7470 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi verificada algumas situações em que o número de duas faturas coincidam para clientes diferentes. Nesse cenário, as informações de detalhamento financeiro de um documento vinculado a um pedido TOTVS OMNI estavam sendo exibidas de forma incorreta.
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado para que a geração dos documentos financeiros de um pedido TOTVS OMNI seja feita de forma que verifique também o código do cliente no momento do aceite (PEDFP144), exibindo corretamente os dados da fatura vinculada que será gravada posteriormente no detalhamento do pedido.
Imagem 01 - Ao acessar o componente FCRFM001 podemos verificar que no sistema existe uma fatura com o código "304.713" para o cliente "211641".
Imagem 02 e 03 - Foi acessado o componente PEDFP144 e realizado o aceite do pedido "7350".
Imagem 04 - Nota-se que o código do documento gerado é o mesmo demonstrado anteriormente na fatura do componente FCRFM001, entretanto as informações estão coerentes e coincidem com os dados do pedido de venda.