INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas. | ||||||||
Segmento: | D&L. | ||||||||
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria. | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Chamados Relacionados | 3378.076971.2016 (HIS.02519.2016). | ||||||||
País(es): | Brasil. | ||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle. | ||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows. | ||||||||
Versão/Release: | Rotina 1303 - V. 28.03.11 Rotina 1346 - V. 28.07.03 |
Descrição
Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1303 na versão indicada acima ou superior;
2. Clique o botão Novo;
3. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada e Motivo Devolução;
4. Selecione a opção desejada na caixa Gera Num. NF;
Observações:
- Caso seja marcada opção Sim a caixa Nota Dev. Avulsa permanece desabilitada conforme imagem abaixo:
- Se marcado como Não a caixa Nota Dev. Avulsa estará habilitada para alteração sendo obrigatório a informação se a nota de devolução encaminhada foi emitida Avulsa ou Não pela SEFAZ, como determina a legislação vigente;
- As informações apontadas pelo campo Nota Dev. Avulsa são armazenadas no campo PCNFENT.NFEEMIAVUSEF.
5. Selecione na aba Notas Fiscais de Venda a nota fiscal para devolução;
6. Na planilha inferior selecione com duplo clique o item que será devolvido;
7. Na tela Item, opção Qt. Devolução informe a quantidade de item(ns) que será(ão) devolvido(s);
8. Após concluídas as validações clique o botão Confirmar;
9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;
10. Clique o botão Gravar e posteriormente em OK
** 1346 - Devolução de Cliente (avulsa)
1. Acesse a rotina 1346 na versão indicada acima ou superior;
2. Clique o botão Novo;
3. Selecione o Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo da Devolução, Nº. NF e Cliente ;
4. Selecione a opção desejada na caixa Gera Num. NF;
Observações:
- Caso seja marcada opção Sim a caixa Nota Dev. Avulsa permanece desabilitada conforme imagem abaixo:
- Se marcado como Não a caixa Nota Dev. Avulsa estará habilitada para alteração sendo obrigatório a informação se a nota de devolução encaminhada foi emitida Avulsa ou Não pela SEFAZ, como determina a legislação vigente;
- As informações apontadas pelo campo Nota Dev. Avulsa são armazenadas no campo PCNFENT.NFEEMIAVUSEF.
5. Selecionadas as opções desejadas clique o botão Pesquisar;
6. Selecione com duplo clique o produto desejado na aba Tabela de Produtos;
7. Na tela Item informa a Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;
8. Clique o botão Confirmar;
9. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação
10. Preencha conforme necessidade os campos da aba Dados Veículo;
11. Clique o botão Gravar.