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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Información relacionada
  7. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de México. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

  1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
  2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
  3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
  4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
  5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
  6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
  7. Dar clic en Grabar.
  8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
  9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.


A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33.


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_UUIDFolio fiscalConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_TIMBREDocumento timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaBo
F1_UUIDFolio fiscalConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_TIMBREDocumento timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_UUIDFolio fiscalConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_TIMBREDocumento timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_UUIDFolio fiscalConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_TIMBREDocumento timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_APROFOLNº Aprob.No
F1_CERTFOLCertificadoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorNo
F1_LOJASucursal del proveedorNo
F1_SERIESerie del documentoNo
F1_DOCNúmero de documentoNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_UUIDFolio fiscalConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_TIMBREDocumento timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 20.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero del documentoNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_UUIDFolio fiscalConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F2_FECTIMBFecha de timbradoConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).
F2_TIMBRECertificado SATConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_CFDUSO está con valor 0 (Cero).


Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero del documentoNo
F2_APROFOLNr. de aprob. de interv.No
F2_CERTFOLNº serie certificado dig.No
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia


Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteNo
F2_LOJATienda del clienteNo
F2_SERIESerie del documentoNo
F2_DOCNúmero del documentoNo
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar como "No Usado" cuando el parámetro MV_SEGOFI está con valor 0 (Cero).
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia


Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.


05. Paquetes de Actualización


Paquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación MEX

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos MEX

07. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.