Relatório Fornecedores x Item - SUP4380
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Os parâmetros poderão ser informados total ou parcialmente efetuando a combinação desejada para a extração do relatório.
Na listagem serão exibidos todos os fornecedores cadastrados para cada item listando:
Código, denominação completa, denominação reduzida e unidade de medida do item.
Código do fornecedor, razão social, situação do fornecedor em relação ao item, data da aprovação e tipo de aprovação.
Relatório Fornecedores x Item
Objetivo da tela: | Emitir relatório contendo os fornecedores relacionados com o item para identificar a situação destes quanto a aprovação e forma que ocorreu a aprovação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Grupo controle estoque | Código do grupo de controle de estoque associado ao cadastro do item. Nota: Se o grupo for informado, somente os itens associados a este grupo serão considerados no processamento do relatório. |
Família | Código inicial e final da família associado ao cadastro de itens.
Nota: Se a família for informada, somente os itens associados a alguma família dentro da faixa referenciada serão considerados no processamento do relatório. |
Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item associado ao SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles - Suprimentos - Cadastro).
Nota: Se informado, somente itens do programador referenciado serão considerados no processamento. |
Comprador | Código do comprador associado ao SUP0020 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - Cadastro). Nota: Se informado, somente itens do comprador referenciado serão considerados no processamento. |
Item | Código do item a ser considerado no relatório. Nota: Se informado, somente fornecedores credenciados para este item serão listados. |
Fornecedor | Código do fornecedor a ser considerado no processamento do relatório. Nota: Se informado, somente os itens credenciados para o fornecedor referenciado serão listados. |
Ordenação | Indica a ordem que deverão ser emitidas as informações do relatório. C - Ordenação por código do item; D - Ordenação por denominação reduzida do item. |