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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Agro Beneficiamento

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Agroindústria

Módulo:Gestão de Agronegócio
Função:OGA250 - Romaneio com Pesagem
Ticket:9516363
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DAGROCCO-3722


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • Disponibilizar e realizar os ajustes necessários para a comercialização clássica na opção do menu "Informar Docto Referência" para vincular as notas.

03. SOLUÇÃO

Realizado os ajustes necessário no romaneio para a comercialização clássica para disponibilizar a opção do menu "Informar Docto Referencia", que permite realizar o vinculo da NF de venda do cliente na NF de remessa da venda a ordem, este vinculo fica registrado na tabela N8J. Após realizar este vinculo poderá ser realizado o envio da NF de remessa da venda a ordem para o SEFAZ.

Abaixo segue os passos para gerar as NF de venda para contratos com operação triangular.


Acesse a rotina de contrato de venda(OGA290).

Inclua um contrato de venda.

Necessário informar os campos código e loja entidade, código e loja terceiro, safra, produto, tabela, Op. Triangular=Sim, TES de estoque e TES financeiro(gera financeiro, atualiza estoque igual a não) e demais dados necessários. 

Confirmar o contrato.


Acesse a rotina de romaneio com pesagem (OGA250).

Inclua uma romaneio do tipo 4-(S) Saída por venda.

Informe o campo contrato com o contrato com tipo de operação triangular, será preenchido alguns campo automaticamente conforme dados do contrato. Informe os demais campos e realize a pesagem. Na aba comercialização terá um item conforme dados do contrato informado no cabeçalho do romaneio, usando a entidade e TES financeira do contrato.

Atualize o romaneio. Na atualização do romaneio, na aba comercialização, no primeiro item será setado no campo subtipo o valor 45 (S) Venda a Ordem e será adicionado mais um item com a entidade de entrega, conforme o código de terceiro informado no contrato e a TES de estoque, e será setado com o subtipo 46 (S) Remessa por venda a Ordem. O campo subtipo é para controle.


Confirme o romaneio. Na confirmação do romaneio será gerado o pedido de venda e as NF para os itens na aba comercialização. Primeiro será gerado a NF do item com subtipo 46 e em seguida a NF com subtipo 45. Nos itens do pedido de venda do item com subtipo 45 será referenciado a NF do item com subtipo 46, nos campos C6_NFORI,C6_SERIORI,C6_ITEMORI.

Caso o parâmetro MV_AGRO025  esteja ativo e esteja configurado a transmissão será aberto o monitor do sefaz para transmissão da NF.

No parâmetro MV_AGRO026 poderá ser definido o subtipo que não aparecerá no monitor do sefaz para transmissão da NF ao confirmar o romaneio. 

Após a transmissão e autorização da NF no Sefaz do item do romaneio com subtipo 45, nas opções do menu no romaneio em Outras Ações → Informar Docto Referencia, será possível vincular a NF do cliente com a NF de remessa da venda a ordem, item do romaneio com subtipo 46, este vinculo será salvo na tabela N8J. Após informar os dados na opção Informar Docto Referencia será possível transmitir a NF de remessa da venda a ordem, subtipo 46 no item do romaneio.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS