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Situación Conciliación remitos - ARG0021



ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Pantalla 
    1. Principales campos y parámetros
  3. Reporte


01. VISIÓN GENERAL

Listar la situación de la conciliación de los remitos de entrada, así como el detalle de los ítems.

Objetivo de la pantalla:

Parametrizar el reporte para mostrar los remitos deseados, informando la clasificación, selección y parámetros que deben verificarse.


02. PANTALLA 

Principales campos y parámetros

Campo

Descripción

Pestaña Selección

Informar los datos para restringir la relación del reporte, de acuerdo con la necesidad.

Pestaña Clasificación

Informar el tipo de ordenación que se mostrará en el reporte. Las opciones posibles son:

  • Por proveedor - fecha de transacción.
  • Por origen de operación - fecha de transacción.
  • Por cuenta contable - fecha de transacción.

Pestaña Parámetros:

Situación remitos

Indicar qué remitos se listarán en el reporte, considerando su estado, entre las opciones:

  • Pendientes - muestra remitos totalmente pendientes de conciliación y parcialmente conciliados.
  • Pendientes conciliación - muestra solamente remitos totalmente pendientes de conciliación.
  • Conciliados parcialmente - muestra solamente remitos parcialmente conciliados.
  • Conciliados - muestra solamente remitos totalmente conciliados.
  • Todos - muestra todos los remitos.

Pestaña Parámetros: Ítems remito

Indicar si deben listarse los ítems de los remitos o no.

Pestaña Parámetros: Ítems factura

Indicar si deben listarse los ítems de las facturas de los remitos conciliados o no.

Fecha límite conciliación:

Indicar cuál es la fecha límite de la factura de conciliación, para presentación de los ítems de la factura.


03. REPORTE