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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:12309760.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12194.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identificó que, al momento de incluir un remito de devolución a partir de un remito de entrada generado a partir de un pedido de compra, el campo Cantidad de Entregada (C7_QUJE) no es actualizado, solo se actualiza el campo al hacer el borrado del remito de devolución, generando inconsistencias en la cantidad entregada.


03. SOLUCIÓN

Se implementa funcionalidad para la correcta actualización del campo Cantidad Entregada (C7_QUJE) en el proceso: Pedido de Compra > Remito de Entrada > Remito de Devolución.


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de Salida, las TES pueden ir con o sin impuestos.
  1. En la rutina Pedido de Compra (MATA121) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Pedidos) registre un pedido de compra.
  2. En la rutina Remito de Entrada (MATA102N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de entrada a partir del pedido de compra con una cantidad parcial en el ítem.
    1. En el menú Otras acciones, seleccionar la opción "Ped Comp".
    2. Seleccionamos el pedido de compra generado anteriormente.
    3. Ingresamos la cantidad parcial en el ítem.
  3. En la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de devolución a partir del remito de entrada con una cantidad parcial en el ítem.
    1. En el menú Otras acciones, seleccionar la opción "Doc Orig".
    2. Seleccionamos el remito de entrada generado anteriormente.
    3. Ingresamos la cantidad parcial en el ítem.
  4. Validamos en la rutina Pedido de Compra (MATA121) el valor del campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) que tiene el ítem del pedido de compra con el que se hizo el proceso.
  5. En la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) hacer el borrado del remito de devolución generado anteriormente y validar en la rutina Pedido de Compra (MATA121) el valor del campo Ctd. Entrega (C7_QUJE), el valor debe ser igual al que se tenía antes de la inclusión del remito de devolución.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

 

¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

 No aplica.