01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||
Ticket: | 15735371 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15933 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se generó una nota de débito cliente (NDC) por diferencia de cambio desde la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Cobrar (FINA074), y en el informe Cuenta Corriente (FINR13X) muestra el importe por el valor de la diferencia y no por el total del comprobante que es la diferencia + impuestos. El título de la NDC lo está generando únicamente por la diferencia de cambio, sin considerar el valor de los impuestos en el informe.
03. SOLUCIÓN
Se implementó en la rutina Diferencia de Cambio Cuentas por Cobrar (FINA074) el tratamiento para actualizar los valores de los documentos financieros después de generar los documentos fiscales, con esto se garantiza la homologación de los valores en ambos documentos.
- A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
- MV_MDCFIN = "01,02,03,04" (Define las monedas que se utilizan para generar la diferencia de cambio.)
- MV_DIFCAMR = "N" (Define si se utiliza la rutina diferencia de cambio automático en cobranzas diversas. S - Sí. N - No.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto configurando la TES para la generación de los documentos en la diferencia de cambio, los campo que debe de configurar son TE Estándar (B1_TE) y TS Estándar (B1_TS).
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas configurando la TES para la generación de los documentos en la diferencia de cambio; En la pestaña "Otros" ubicar los campos Cod TES Cred (A1_TESC) igual a TES de Salida y Cod TES Deb (A1_TESB) igual a TES de Entrada.
- A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
- A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado; En la solapa "Otros", seleccionar opción para campo Doc. Dif. Ca (F4_DOCDIF) igual a "1 - Si".
- A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta, la moneda a utilizar debe ser diferente a moneda uno (ejemplo moneda 2 - Dólar).
- A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones |Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
- En la pantalla inicial de la rutina Totvs Recibos, presione el botón Aplicar.
- El sistema actualizará la pantalla con la información correspondiente de los recibos.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Modifique las tasas según sus necesidades, en el apartado "Tasa cambio".
- Capturar los datos del encabezado.
- Dar clic en el botón "Extraer títulos".
- Seleccionamos el título a efectuar su baja.
- Agregar una Forma de Pago.
- Proceder a guardar el recibo.
- Seleccione el punto de venta correspondiente al documento que será generado.
- Verificar que el recibo se almacenó de forma correcta, que el documento correspondiente a la diferencia de cambio fue generado correctamente.
- A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Miscelánea |N. Cálculos) realice el siguiente proceso:
- Configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).
- En la sección Otras Acciones > Generar Diferencia de cambio, proceda a generar y guardar el documento de diferencia de cambio.
- A través de la rutina de Informe de Cuenta Contable (FINR13X) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Informes | Ctas. Por Cobrar)
- Configuramos los parámetros para la generación del informe según sus necesidades.
- Visualice que la información mostrada corresponda a los valores de los documentos generados en la rutina Diferencia Cambio Ctas. Por Cobrar.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los documentos almacenados previamente mantendrán la información con la que fueron generados. ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Tablas Relacionadas:
SM2 - Monedas.
SB1 - Descripción genérica producto.
SA1 - Clientes.
SF4 - Tipos de entrada y salida.
SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos.
SF1 - Encabezado de las Facts. De Entrada.
SF2 - Encabezado de las Facts. De Salida.
CFH - Punto de venta.
SFP - Control de formularios.
SE5 - Movimientos Bancarios.
SE1 - Cuentas por cobrar.
- documento_tecnico
- banco_conocimiento
- dt
- legislacion_financiero
- dmicns_15933
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- 15735371
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- sigafin
- arg
- argentina
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- totvs_backoffice
- backoffice
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- base_conocimiento
- protheus_backoffice
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- linea_protheus