01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | ||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Ecuador | ||||||||||||||||||
Ticket: | 17012075 | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19554 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al relacionar una Factura de Entrada a una Nota de Crédito Proveedor desde la opción Otras acciones > Facturas se visualizan inconsistencias en los valores de las columnas.
03. SOLUCIÓN
Se actualiza el cálculo de los valores de las columnas Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) al relacionar una Factura de Entrada a una Nota de Crédito Proveedor desde la opción "Otras acciones > Facturas" u "Otras acciones > Doc Orig" cuando la cantidad de decimales configurada para el campo Valor Unitario (D2_PRCVEN) es mayor a la cantidad de decimales configurados en el campo Valor Total (D2_TOTAL), por ejemplo Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.
- En rutina LOCXNF2, cuando en el grupo de preguntas MT466E se informa el parámetro ¿Valor de Nota Debito/Credito ? diferente de 0, el prorrateo considerará los decimales para los campos Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL).
- En rutina SIGACUS, cuando se obtienen los productos mediante la opción "Doc Orig" se considera la cantidad de decimales para los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN).
- En rutina MATA920 para Nota de Crédito Proveedor (NCP) se actualiza la validación del Valor total cuando se informa un Tipo de Salida que permite informar cantidad en 0 (F4_QTDZERO = 1).
- En rutina MATN410A se actualiza la función A410SNfOri() para que, al retornar la cantidad, considere el número de decimales del campo Cantidad (D1_QUANT).
Consideración adicional
Si en las tablas de documentos de entrada (SD1), se altera el número de decimales en el campo Cantidad (D1_QUANT), Valor Unitario (D1_VUNIT) o Cantidad Devuelta (D1_QTDEDEV), es necesario realizar los mismos cambios en la tabla de documentos de salida (SD2); campos D2_QUANT, D2_PRCVEN y D2_QTDEDEV respectivamente, para no generar inconsistencias con el registro de devoluciones.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19554
- Verificar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Configurar los campos Cantidad (D2_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D2_TOTAL) con 2 decimales.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada Y Salida
- Contar con un Tipo de Entrada que no permita cantidad 0.
- Contar con un Tipo de Salida que permita cantidad 0.
- En módulo SIGACOM menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada
- Incluir una Factura de Entrada.
- Capturar datos de encabezado.
- Incluir ítems informando los campos Cantidad (D1_QUANT) y Valor Unitario (D2_PRCVEN) con 4 decimales y Valor Total (D1_TOTAL) con 2 decimales, informando Tipo de Entrada indicada anteriormente.
- Guardar la Factura de Entrada.
- Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Deb (MATA466N)
- Informar los parámetros requeridos para ingresar a Notas de Crédito Proveedor
- Ir a la opción Incluir.
- Capturar los datos del encabezado.
- Ir a Otras acciones | Facturas, capturar los parámetros requeridos:
- ¿Valor de Nota Débito/Crédito ? diferente de 0.
- ¿Proveedor? informar proveedor de la Factura capturada en las pre-condiciones.
- ¿TES para Nota Débito/Crédito ? informar el Tipo de Salida capturada en las pre-condiciones.
- Seleccionar la Factura y dar clic en Grabar.
- El valor de los campos Cantidad (D2_QUANT), Valor Unitario (D2_PRCVEN) y Valor Total (D2_TOTAL) mostrará la cantidad de decimales configurados para cada campo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para versión 12.1.33 o posterior.¡IMPORTANTE!