Emissão de Nota de Devolução
Nota de Complemento de Crédito de ICMS
Nota de Complemento de Débito de ICMS ST
Nota de Complemento de Crédito de ICMS ST
Objetivo:
Parametrizar o sistema para a geração de Notas de Complemento quando da emissão de Nota de Devolução ao Fornecedor.
Parametrização:
- Parametrização para o Destaque do ICMS ST:
- VABUPARA - Parâmetro para forçar o Destaque do ICMS ST
Esse parâmetro informa ao sistema para que o ICMS ST seja destacado na Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO, o que facilitará para o sistema pegar esse ICMS ST para transformar na nota de complemento do ICMS ST.
- VGRMPAIN - Painel de Controle do Recebimento - DADIEMDACE:
Esse parâmetro informa ao sistema que o ICMS ST e o IPI irão para Dados Adicionais na Nota Fiscal de DEVOLUÇÃO, ou seja, não estarão destacados na nota. O primeiro parâmetro acima sobrepõe a esse.
Obs.: TDN's referente a esses parâmetros:
- VABUFORN - Cadastro Específico Fornecedor
O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO.
- VGRMPAIN - Painel de Controle do Recebimento:
Selecionar:
- Parâmetro Devolução
- Aba Notas Fiscais de Complemento
Aqui poderá ser habilitada a emissão das notas de complemento de forma GERAL e/ou por FILIAL.
O cadastro por FILIAL sobrepõe a configuração GERAL para a respectiva FILIAL.
Se não houver cadastro para uma determinada FILIAL, a configuração GERAL será usada.
Na habilitação Geral ou por Filial devem ser definidas as seguintes informações:
- Se irá gerar nota de Complemento de Crédito de ICMS;
- Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS e o CFOP a ser utilizado.
- Se irá gerar nota de Complemento de Débito ou Crédito do ICMS ST;
- Se habilitar a geração da nota de Complemento de Débito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Débito para o ICMS ST e o CFOP a ser utilizado;
- Se habilitar a geração da nota de Complemento de Crédito de ICMS ST, então deverá ser informada a agenda de Crédito de ICMS ST e o CFOP a ser utilizado. Essa configuração será utilizada quando a nota de entrada referenciada pela devolução tiver ICMS ST gerada pelo próprio cliente (seja DARE/GARE/GNRE, nome depende de cada Estado), por não haver convênio entre os Estados de Origem e Destino da Nota Fiscal de entrada. Se essa opção não for habilitada, o Crédito do ICMS ST será gerado em uma nota de complemento de Crédito de ICMS;
- Informar se o valor do ICMS ST sairá destacado ou não na nota de Complemento de ICMS ST. O padrão é sair nos campos de destaque.
- Se não habilitar a geração de pelo menos uma das notas de complemento, desabilitará a emissão dos complementos, seja GERAL ou para uma FILIAL específica;
- Para desabilitar a emissão de Complementos, é necessário desativar a configuração GERAL e também a configuração para cada FILIAL.
Na aba Fornecedor podem ser cadastrados os fornecedores permitidos para emissão de Notas de Complemento.
Atenção:
- O fornecedor precisa estar configurado como SUBSTITUÍDO = NÃO;
- Se cadastrar um fornecedor, restringirá a emissão apenas aos cadastrados;
Caso não seja cadastrado fornecedor, então a emissão valerá para todos;
- As agendas exigem configuração específica. Elas devem estar como EMITE NOTA = SIM, Nota Fiscal com ITEM = NÃO, Tipo de Emissão = 9 (Complemento);
- A agenda de Crédito de ICMS ou ICMS ST deve ser de ENTRADA;
- A agenda de Débito de ICMS ST deve ser de SAÍDA.