Gerar Itens - Devolução a Fornecedor
Caminho Básico
01. Visualizar os itens das notas fiscais de entrada disponíveis para devolução total ou parcial ao fornecedor.
Nota:
Permite gerar os itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação.
Caminhos Alternativos
Alterar parâmetros seleção dos itens para devolução à fornecedor
01. Acionar Filtrar.
02. Selecionar o argumento e o valor de pesquisa.
03. Acionar Avançado.
04. Inserir os parâmetros a serem considerados no filtro avançado.
05. Acionar Aplicar.
Nota:
Não é necessário aplicar toda a sequência para alterar os parâmetros de pesquisa.
06. Visualizar os itens das notas fiscais de entrada selecionados de acordo com o filtro.
Seleção do item e confirmação da devolução à fornecedor
01. Selecionar o item ou nota fiscal de fornecedor a ser considerada na devolução.
02. Permite alterar a quantidade a ser retornada ao fornecedor.
03. Acionar Confirmar Devolução ou Devolver Total, para considerar as seleções.
Consulta Ordens/Pedidos de Compra relacionadas ao item
01. Selecionar o item do pedido a ser considerado na devolução.
02. Marcar a opção Mostrar FIFO das Ordens de Compra do Item.
03. Visualizar os dados apresentados.
Falando de Gerar Itens - Devolução a Fornecedor...
Permite ao usuário gerar itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação.
O processo FIFO significa First In First Out (primeiro a entrar - primeiro a sair), também pode ser chamado de FCFS (First Come First Served). Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que primeiro chegar à fila de processamento duma estação de trabalho.
Para que as ordens possam se enquadrar no processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item.