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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA086Anulación de Orden de Pago18/06/2022
País:México
Ticket:14532554
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16083


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) al anular la Orden de Pago que fue generada a partir de un Pago Anticipado (PA), no se está actualizando el campo Pagada (EK_CANCEL) con el valor .T. en la tabla SEK-Órdenes de Pago.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086):

Se realiza ajuste en la función que Procesa la afectación de tablas SEK-Órdenes de Pago, SE2-Cuentas por Pagar, SE5-Movimientos Bancarios y FK’s (fn086Grv), para realizar la actualización del campo Pagada (EK_CANCEL) con valor .T. de todos los registras de la Orden de Pago que se genera a partir de un Pago Anticipado (PA) siempre y cuando se realice la cancelación total del Saldo del Pago Anticipado.


  1. Realizar un respaldo del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16083.
  3. Validar que las rutinas estén actualizadas de acuerdo a la Fecha mencionada en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
    • Incluir un Cliente para la generación de un Pago Anticipado (PA).
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Generar PA.
    • En la pantalla "Pagos anticipados", informar el Proveedor y Valor del Pago.
    • En la sección Pagar con, informar seleccionar la opción Débito inmediato.
    • En la sección Bancos, informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
    • En la sección Datos del título de pago, seleccionar en el campo Tipo la opción TF.
    • Presionar Grabar.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
    • Seleccionar la Orden de Pago generada previamente para Pago Anticipado (PA).
    • En la pantalla "Anulación de PA", informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
    • En la sección de Saldo Pendiente, en el campo Valor $ informar el saldo total del Pago Anticipado (PA).
    • Presionar OK.
    • Validar que para los registros de la Orden de Pago en la tabla SEK - Órdenes de Pago, el campo Pagada (EK_CANCEL) se encuentre con valor T.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La solución aplica para versión 12.1.27 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Orden de pago (FINA085A - MI)