CONTEÚDO
- Versões
- Visão Geral
- Exemplos de utilização
01. VERSÕES
02. VISÃO GERAL
Através deste processo é possível realizar a retificação de meses anteriores a folha de pagamento. A retificação será através da digitação de evento(s) que se deseja acrescentar, alterar valor, e/ou quando houver um aumento salarial que não seja por dissidio.
Observação:
- O processo de retificação fará o cálculo dos valores de INSS conforme tabela da época. Serão gerados os eventos (S-1200 e S-1210) de retificação no período corrigido.
- Os valores do liquido da diferença calculada serão lançados no período e competência atual para cálculo de IRRF. Os eventos de liquido serão informados normalmente conforme incidência nos eventos (S-1200 e S-1210) do período atual.
- Atualmente só é possível realizar o cálculo da retificação para funcionários que não estejam demitidos.
- O cálculo do rateio do centro de custo será feito conforme o rateio atual informado no cadastro do funcionário.
- A distribuição do tomador de serviço deverá ser feita para o período retificado.
Importante
Veja mais informações em: Retificação da Folha de Pagamento
03. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO
Acesse o menu Serviços Globais | Segurança | Perfis
Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em acesso aos menus e permita o acesso 02.01.05.09 Retificação da Folha de Pagamento
Acesse o menu RH | Folha de Pagamento | Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/7
Cadastre o período inicial que será apresentado na tela do processo de retificação da folha de pagamento.
Cadastre os eventos com os novos código de calculo criados.
382 - Estorno Base IRRF Retificação
384 - Pagamento Líquido Retificação
386 - Pensão Alimentícia Judicial Retificação
392 - Estorno Base IRRF 13 Retificação
393 - Base IRRF 13 Retificação
402 - Estorno Base IRRF Férias Retificação
403 - Base IRRF Férias Retificação
404 - Estorno Base IRRF Partic. Lucros Retificação
405 - Base IRRF Partic. Lucros Retificação
406 - Pensão Alimentícia Férias Retificação
407 - Pensão Alimentícia 13° Salário Retificação
408 - Pensão Alimentícia Partic. Lucros Retificação
424 -Valor Pensão Alimenticia Judicial Retificação
425 -Valor Pensão Alimenticia Férias Retificação
Envelope original - Não existe lançamento de hora extra
Retificando 10 horas extras que não foram pagas no envelope original
Envelope 10000 com a retificação
Pagamento da retificação no mês atual
Os períodos de lançamento da retificação serão criados sempre na competência a ser retificada e seu cadastro será a partir do numero 10000 ou conforme parametrizado no campo "Período Inicial" existente em: Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Configurações Gerais 5/7.
Caso tenha mais de um período a ser retificado, será necessária a realização do processo novamente, assim como a mudança do número de período de lançamento da retificação (Exemplo: 10001).
Envelope original - Existe lançamento de Faltas
Retificando 1 dia de falta porque no caso o funcionário deveria ter sido lançado 3 dias de faltas e foram lançados apenas 2 dias de faltas
Envelope 10000 com a retificação
Pagamento da retificação no mês atual
Atenção
Caso o evento já exista no envelope de pagamento, este entrará com o comportamento de "Adicionar" valor.
Exemplo: No envelope de pagamento do mês de Abril de 2018 consta o evento "0344 - HORA EXTRA 80%" com a quantidade de 10:00 horas.
Porém será necessário retificar este evento, pois a quantidade de horas corretas são 15:00 horas.
Neste caso deverá digitar quantidade de 05:00 horas, ou seja, somente o complemento, assim após o calculo da retificação a quantidade de horas no evento"0344 - HORA EXTRA 80%" será de 15:00 horas.
Se o processo de retificação da folha for executado por causa de um aumento salarial que não seja por dissidio, o usuário deverá digitar o evento referente ao salário contratual.
Para retificar os eventos de atestado médico deverá criar eventos de desconto com incidências contrárias às existentes para cada código de cálculo que será retificado e inserir no Cadastro de Eventos no campo “Evento de Diferença de Salário Negativo (eSocial)”, ou seja:
Criar evento desconto para os eventos de CC145 - ATESTADO MÉDICO, CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS, CC2 - DIAS TRABALHADOS E CC1 - HORAS NORMAIS com incidências nos respectivos estornos correspondentes aos eventos originais.
Exemplo com evento de código de cálculo 2 - DIAS TRABALHADOS
Importante:
É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.
Envelope original - Existe lançamento de CC 145 - ATESTADO MÉDICO
Marcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de CC 145 - ATESTADO MÉDICO para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS
Retificando o CC 145 - ATESTADO MÉDICO sendo alterado para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS
Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC92 - Restituição de I.N.S.S.
Pagamento da retificação no mês atual
Importante:
É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.
Envelope original - Existe lançamento de CC 445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS
Desmarcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS para CC 145 - ATESTADO MÉDICO
Retificando o CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS sendo alterado para CC 145 - ATESTADO MÉDICO
Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC3 - I.N.S.S.
Pagamento da retificação no mês atual onde foi descontado o valor do INSS calculado no período 10000
Caso opte por lançar manualmente os valores de atestado para retificação, o usuário deve acessar o processo em Lançamento / Retificação da Folha de Pagamento sem marcar o parâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático" e informar os eventos de provento e desconto que serão lançados no "Período lancto. de Retificação".
Caso não informe um desses eventos corretamente o cálculo ficará inconsistente.
Atenção:
- Não deve marcar o parâmetro "Retificar eventos de afastamento (CC's 145 e 445) pelo processo automático" e informar os eventos de CC's 145 e 445 para cálculo manual para que um cálculo não interfira no outro.
- No lançamento manual será acatado os dados digitados no grid mesmo que o funcionário não tenha o afastamento no histórico de afastamentos será lançado o evento que o usuário informar no grid.
Importante:
É imprescindível que tenha feito o cadastro dos eventos conforme explicado no link de Parametrização do Cadastro de Eventos.
Envelope original - Existe lançamento de CC 145 - ATESTADO MÉDICO
Marcado o parâmetro no histórico de afastamento alterando o atestado de CC 145 - ATESTADO MÉDICO para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS
Retificando o CC 145 - ATESTADO MÉDICO sendo alterado para CC445 - ATESTADO MÉDICO SEM INCIDÊNCIA EM INSS
Atenção:
O evento de desconto deve ter o valor informado no grid caso não seja calculado por fórmula. Se não informar o valor e/ou não existir fórmula no evento, esse evento não será calculado.
Envelope 10000 com a retificação onde foi lançado o evento com CC92 - Restituição de I.N.S.S.
Pagamento da retificação no mês atual
Para o cancelamento da retificação da folha é necessário primeiramente cancelar o período atual onde foram lançados os valores dos líquidos da retificação.
Após o cancelamento do período atual, marque o parâmetro "Retificação folha/rescisão", selecione o período em que foi lançada a retificação da folha de pagamento e informe a competência e o período que se quer cancelar.