01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | Linha Winthor |
Segmento: | Distribuição |
Módulo: | 3 - Vendas |
Função: | Atualização de Estrutura |
Ticket: | |
Requisito/Story/Issue: |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O cliente não tem limite de credito, quando faz o pedido pela rotina 316, não grava o pedido, apresenta a seguinte mensagem:
Não é possível gravar pedido de venda. Motivo: Cliente sem crédito disponível.
OBS: Está correto este cenário! conforme parametrizado
Porem ao realizar o pedido pelo FV (Integradora) é gravado... negativando o limite.
03. SOLUÇÃO
Ajustada validação do limite de crédito para validar pedidos bloqueados de acordo com o parâmetro 1429-Aceita venda bloqueado.
Favor atualizar as rotina 300 para versão igual ou superior a descrita abaixo:
- 30.1.56.3
- 30.3.15.3
- Rotina: PCSIS300.EXE,
- Opção: 108 e 111(Package Integradora e ImportarProntaEntrega),
- Versões impactadas: Support 30.1, Master e Develop,
- Alteração(ões) realizada(s):
Ajustada validação do limite de crédito para validar pedidos bloqueados de acordo com o parâmetro 1429-Aceita venda bloqueado. - Passos a realizar:
Teste 1:
1) Parametrizar na rotina 307 um motivo de bloqueio comercial, informando somente o código do cliente.
2) Gerar pedido TV1, com 1 item, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista e gravar(Pedido deve ser gravado na posição 'B'.
3) Parametrizar limite de crédito na rotina 1203, para este cliente, com 1 real acima do valor do pedido anterior. Ex: Se o pedido foi 100 reais, parametrizar novo limite de crédito com 101 reais.
4) Gerar pedido TV1 via Integradora, para o mesmo cliente, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista, com 1 item apenas e gravar,
Teste 2:
1) Parametrizar na rotina 307 um motivo de bloqueio comercial, informando somente o código do cliente.
2) Gerar pedido TV13, Balcão, com 1 item, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista e gravar(Cliente diferente do cliente da venda).
3) Gerar pedido TV14 via ImportarProntaEntrega, para o mesmo cliente do Teste 1, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista, com 1 item apenas e gravar, - Resultado Esperado:
Ambos os pedidos, TV1 e TV14, gerados via Integração, devem ser rejeitados por Limite de Crédito Acima do Permitido. - Parametrizações adicionais:
Parâmetro 2583-Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente? = Não
Parãmetro 2553-Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal = Sim
Parâmetro 1420-Aceita venda bloqueado? = Não.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS