DIME-SC Portaria Nº 4/2016 DIFAL
Características do Requisito
Linha de Produto: | Logix | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | Obrigações Fiscais | ||||
Rotina: |
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Requisito (ISSUE): | PCREQ-9397 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Informix, Oracle, SQLServer | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux |
Descrição
A portaria n° 4/2015, divulgada em Janeiro/2016, promoveu alterações na DIME SC. As alterações entram em vigor a partir de 01/01/2016.
OBF1227 (Gera Arquivo Dime SC)
O Campo "Regime Apuração" e "Tipo de Declaração" da tela principal passam a contemplar a seguintes opções:
Regime de Apuração: 2 - Normal; 9 - Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição no CPP)
Tipo de declaração: 1 - Normal; 2 - Encerramento de Atividades; 4 - Enquadramento no Simples Nacional
Ao gerar o Quadro 04 será acrescentado o campo 045, conforme abaixo, com o mesmo valor do campo 130 (Saldo devedor a compensar em conta gráfica) do Quadro 13.
045 | (+) Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado |
Foi criado o Quadro 13 conforme as informações abaixo, as informações apresentadas serão baseadas no registro E310 do SPED Fiscal.:
Quadro 13 - Informações sobre Diferença de Alíquota de Operação Interestadual à Consumidor: demonstrativo dos valores do imposto relativos à parcela da diferença de alíquota devido a este Estado em decorrência da realização de operação que destinem bens ou serviços ao consumidor final não contribuinte do imposto localizado em outra unidade da federação, em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional 87/2015.
13 | INFORMAÇÕES SOBRE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DE OPERAÇÃO INTERESTADUAL À CONSUMIDOR |
Débitos | |
010 | (+) Débito da diferença de alíquota devido ao Estado |
020 | (+) Outros débitos |
040 | (=) Total de débitos |
Créditos | |
050 | (+) Saldo credor do período anterior sobre a diferença de alíquota |
060 | (+) Devolução de mercadorias e anulações de venda |
070 | (+) Outros créditos |
090 | (=) Total de créditos |
Pagamentos Antecipados | |
100 | (+) Pagamentos Antecipados |
110 | (=) Total Pagamentos Antecipados |
Total de Débitos > (Total de Créditos + Total de Pagamentos Antecipados) | |
120 | (=) Saldo devedor (Total de Débitos - (Total de Créditos + Total de Pagamentos Antecipados) |
130 | (=) Saldo devedor a compensar em conta gráfica |
(Total de Créditos + Total de Pagamentos Antecipados) > Total de Débitos | |
150 | (=) Saldo Credor (Total de Créditos + Total de ajustes das antecipações combustíveis) - (Total de Débitos)) |
998 | (=) Saldo Credor da diferença de alíquota para o mês seguinte |
Débitos: preencher com os seguintes valores de débito:
a) Item 010 - Débito da diferença de alíquota devido ao estado: Será apresentado o valor do campo 04 do registro E310 do Sped Fiscal.
b) Item 020 - Outros débitos: Será apresentado o valor do campo 05 do registro E310 do Sped Fiscal.
c) Item 040 - Total de Débitos: informar o valor da soma dos itens 010 a 030 deste quadro;
Créditos: preencher com os seguintes valores:
a) Item 050 - Saldo Credor do Período Mês relativa à diferença de alíquota: Será apresentado o valor do campo 03 do registro E310 do Sped Fiscal.
b) Item 060 - Devolução de Mercadorias e Anulação de Venda: Será apresentado o valor do campo 07 do registro E310 do Sped Fiscal.
c) Item 070 - Outros Créditos: Será apresentado o valor do campo 09 do registro E310 do Sped Fiscal.
d) Item 090 - Total de Créditos: informar o valor da soma dos itens 050 a 080 deste quadro;
Pagamentos Antecipados:
a) Item 100 - Pagamentos Antecipados: Desenvolvido a tela com a opção de informar o valor dos pagamentos antecipados, conforme a Tela do Protótipo 01, será apresentado no momento da geração da Dime.
b) Item 110 - Total de Pagamentos Antecipados: informar o valor do item 100 deste quadro;
Total de Débitos: demonstrativo que será informado sempre que o item 040 (Total de débito) for superior ao somatório dos itens 090 (Total de Créditos) e 110 (Total de Pagamentos Antecipados) ou igual a 0 (zero):
a) Item 120 - Saldo Devedor: preencher com o valor da diferença entre o item 40 (Total de débitos) e o somatório dos itens 090 (Total de créditos) e 110 (Total de Pagamentos Antecipados), se o total de débitos for maior que o somatório ou igual a 0 (zero). Quando o resultado for igual a 0 (zero) preencher com 0 (zero);
b) Item 130 - Saldo Devedor a ser Compensado em Conta Gráfica - preencher com o mesmo valor do item 120 (Saldo Devedor).
Total de Créditos: demonstrativo dos créditos, que será informado sempre que o somatório dos itens 90 (Total de créditos) e 110 (Total de Pagamentos Antecipados) for superior ao item 040 (Total de débito):
a) Item 150 - Saldo Credor: preencher com o valor da diferença entre o somatório dos itens 90 (Total de créditos) e 110 (Total Pagamentos Antecipados) e o item 40 (Total de débitos) se o somatório for maior que o total de débitos.
b) Item 998 - Saldo Credor da Diferença de Alíquota para o Período Seguinte: será preenchido com o mesmo valor do item 150 (Saldo credor).
Procedimento para Implantação
- Realizar a atualização do chamado TSGHME (V11) ou TSGHMH (V12) do módulo de vendas e materiais que é pré-requisito para geração das obrigações acessórias.
- Realizar a atualização do pacote LGXP110_ATO_COTEPE_44_EC8715_DIFAL_FCP (LGX1100) do módulo Obrigações Fiscais que é pré-requisito para geração da DIME SC.
- Aplique o patch da liberação especial desta solicitação (PCREQ-9397_DIME_SC) ou realize a baixa e aplicação do update 02-2016 / 12.1.10.
Procedimento para Utilização
- Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
- Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)
- Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST)
- Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos)
- Conferir os valores do ICMS DIFAL por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
- Executar o OBF1227 (Geração Arquivo Dime SC) para o período desejado e informar as demais informações dos quadros da Dime.