Nesta guia, preencha os seguintes campos:
- Pesos
Faça a definição do peso que cada um dos quesitos terá para a escolha do fornecedor vencedor da cotação (tela Sumário da Cotação).
O quesito Avaliação do Fornecedor somente tem efeito quando utilizado o sistema SCQ - Sistema de Controle de Qualidade. Para obter maiores informações, consulte o manual do sistema.
Veja exemplo:
Quesito | Peso | Nota Atribuída | Total |
Preço | 10 | 8 | 80 |
Prazo de Entrega | 3 | 7 | 21 |
Prazo de Pagamento | 5 | 10 | 50 |
Avaliação Fornecedor | 7 | 5 | 35 |
25 | 186 |
Média do Fornecedor = 186 / 25 = 7,44.
Memória de Cálculo = Total (peso multiplicado por nota atribuída) dividido pelo total dos pesos.
Obs.: A avaliação do fornecedor é gerada, a partir dos tipos de avaliação, cadastrados no SCQ. No cadastro de tipos de desembolso (Contas a Pagar), informe o tipo de avaliação que está relacionado a cada tipo de desembolso.
- Assinaturas
Faça a definição dos textos padrões de assinaturas, para ordens de compra geradas pelo sistema. Você pode personalizar as assinaturas, com o nome ou o cargo dos funcionários que assinam as ordens de compra.
- Taxa de Juros
Informe o percentual de juros ao mês, para cotação. O sistema utilizará esta taxa para calcular o “valor presente”. Valor presente é o valor deflacionado, ou seja, o valor calculado, a partir do preço, prazo de pagamento e descontos concedidos pelo fornecedor.
Esta taxa representa o percentual de rentabilidade que sua empresa teria, caso investisse o dinheiro durante um mês.
Veja os exemplos, calculados a partir de uma taxa de juros de 10% ao mês.
1. Preço do produto = R$ 100,00 / Prazo de Pagamento = 30 dias
Valor Presente = R$ 90,91 (R$ 90,91 + 10%= R$ 100,00)
2. Preço do produto = R$ 100,00 / Prazo de Pagamento = 15 dias
Valor Presente = R$ 95,35 (R$ 95,35 + 5%= R$ 100,00)
Observe que no segundo exemplo, como o prazo de pagamento era de apenas quinze dias, o valor presente ficou maior que no primeiro exemplo, onde o prazo de pagamento era de trinta dias. Portanto, o fornecedor 1 ganhará a cotação.
- Tipo de Documento Padrão
Selecione o tipo de documento que será utilizado, para lançar nos sistemas Contas a Pagar e Controle Financeiro, as previsões referentes às ordens de compra, geradas pelo sistema de Compras. Se não for selecionado o tipo de documento padrão, não será gerada a previsão. - Mínimo de Fornecedores
Quando informado um valor "X', a inclusão do processo de compra obrigará a associação de no mínimo "X" fornecedores ao produto.
- Observação Padrão
Neste campo, digite uma observação genérica, que será impressa em todas as ordens de compra. Exemplo: O horário possível para entrega das mercadorias em sua empresa.
- Imprimir a observação em folha à parte
Marque este campo, para que a observação digitada no campo anterior, seja impressa em uma folha separada, da folha onde será impressa a ordem de compra.
Se você não selecioná-lo, o sistema imprimirá a observação, na mesma folha onde será impressa a ordem de compra.
- Número de dias para aviso de vencimento de lista de preço
Neste campo, informe a quantidade de dias que falta para o vencimento da lista de preço. Ex.: Faltam 5 para o vencimento.
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