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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA486Documentos Electrónicos02/09/2022
M486XMLPDFImpresión y Envío de Factura Electrónica01/09/2022
País:Perú 
Ticket:14676602 (Pacote: 011054)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16516


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), se requiere habilitar la funcionalidad que permita copiar a una ruta local los archivos XML y PDF de Documentos Electrónicos que fueron autorizados por la SUNAT, cuando fueron transmitidos directo a las SUNAT a través de TSS.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

Se agrega la acción Recupera XML/PDF, para descargar en una ruta local los XML y PDF de los documentos que se encuentran en estatus Autorizado (Verde), en caso de que no exista el XML Autorizado, este es consultado de la tabla SPED050L de TSS, y en caso de que no exista el archivo PDF, este es regenerado (para ambos casos es generado en la carpeta autorizados que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS).


En la rutina de Impresión y Envío de Factura Electrónica (M486XMLPDF):

Se realizó ajuste para que se pueda excluir mensaje de resumen de impresión, así como evitar que al imprimir el Documento Electrónico se abra el PDF. (Esto solo aplica para cuando no existe el PDF en la carpeta autorizados y se regenera el archivo).


Importante

  • Ese necesario tener activo el servicio de TSS, para que cuando no existe el XML autorizado, este sea obtenido de TSS.
  • Para el copiado de los archivos XML/PDF de documentos de tipo Factura de Venta, Boleta de Venta, Nota de Crédito, Nota de Débito, solamente aplica el copiado de los archivos de documentos que se encuentran en estatus Autorizado (F1_FLFTEX/F2_FLFTEX con valor igual a 6).
  • Para los Comprobante de Retención, solamente aplica el copiado del XML Autorizado, ya que no se tiene funcionalidad de impresión, y la funcionalidad solamente aplica para Certificado de Retención en estatus Autorizado (FE_ESTATUS con valor 6).
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-16516.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones a Diccionario de Datos de los Grupos de Preguntas, de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Se debe tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica directa a SUNAT, ver Transmisión Electrónica Perú UBL 2.1 Directo a SUNAT - TSS
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Factura de Venta (NF).
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
    • Realizar la Transmisión Electrónica de la Factura de Venta incluida previamente, hasta que quede en el browse con estatus Autorizado (Verde).
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  4. Desde Otras acciones ejecutar la acción Recupera XML/PDF.
  5. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Serie de Documento ? = <Serie de la Factura de Vente timbrada previamente>
    • ¿Documento Inicial ? = <Folio de la Factura de Vente timbrada previamente>:
    • ¿Documento Final ? = <Folio de la Factura de Vente timbrada previamente> 
    • ¿Guardar XML en ? = <Ruta local donde serán colocados los archivos XML y PDF, por ejemplo: c:\XML_Aut\>
  6. Presionar Ok.
  7. Validar que el XML y PDF se encuentren generado en la ruta que fue indicada en el parámetro ¿Guardar XML en ?.
  1. En el módulo de Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada.

  2. Incluir una Factura de Entrada con cálculo de impuestos de IGV.

  3. En el módulo Financiero (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago.

    1. Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente, validar que en la pantalla "Orden de Pago para el Proveedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".

    2. Validar que se genere un Certificado de Retención.

  4. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).

    1. Realizar la Transmisión Electrónica del Comprobante de Retención generado previamente, hasta que quede en el browse con estatus Autorizado (Verde).

  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cert. Retención (MATA486B).
  6. Desde Otras acciones ejecutar la acción Recupera XML/PDF.
  7. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Serie de Comp. de Ret. ? = <Serie del Comprobante de Retención timbrado previamente>
    • ¿De Comp. de Retención ? = <Folio del Comprobante de Retención timbrado previamente>:
    • ¿A Comp. de Retención ? = <Folio del Comprobante de Retención timbrado previamente> 
    • ¿Guardar XML en ? = <Ruta local donde serán colocados los archivos XML, por ejemplo: c:\XML_Aut\>
  8. Presionar Ok.
  9. Validar que el XML se encuentren generado en la ruta que fue indicada en el parámetro ¿Guardar XML en ?.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486J

X1_ORDEM

01

02

03

04

X1_PERGUNT

¿Serie de Documento ?

¿Documento Inicial ? 

¿Documento Inicial ?

¿Guardar XML en ?

X1_TIPO

C

C

C

C

X1_TAMANHO

3

13

13

90

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

MV_PAR04
X1_F3SERNF



HSSDIR
X1_VALID

NaoVazio() .And. MV_PAR02<=MV_PAR03NaoVazio()

X1_HELP

Indica la Serie de los Documentos a recuperar el XML/PDF autorizado.

Indica el rango Inicial de Folio del Documento para recuperar el XML/PDF autorizado.

Indica el rango Inicial de Folio del Documento para recuperar el XML/PDF autorizado.

Indica la Ruta local donde se copiarán los archivos XML/PDF de los Documentos autorizados.


Grupo: MATA486K

X1_ORDEM

01

02

03

04

X1_PERGUNT

¿Serie de Comp. de Ret. ?

¿De Comp. de Retención ?

¿A Comp. de Retención ?

¿Guardar XML en ?

X1_TIPO

C

C

C

C

X1_TAMANHO

4

8

8

90

X1_VAR01

MV_PAR01

MV_PAR02

MV_PAR03

MV_PAR04
X1_F3



HSSDIR
X1_VALID

NaoVazio() .And. MV_PAR02<=MV_PAR03NaoVazio()

X1_HELP

Indica la Serie de los Comprobantes de Retención a recuperar el XML autorizado.

Indica el rango Inicial de Comprobante de Retención para recuperar el XML autorizado.

Indica el rango Final de Comprobante de Retención para recuperar el XML autorizado.

Indica la Ruta local donde se copiarán los archivos XML de los Comprobantes de Retención autorizados.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de Transmisión Electrónica de UBL 2.1 directo a SUNAT a través de Protheus-TSS.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica UBL 2.1 Perú