Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar os Códigos Gerais de Operação Utilizados na Declaração de Importação.
A DI é um documento enviado pelo despachante aduaneiro responsável pela importação de produtos adquiridos no exterior. Para utilizar a DI é necessário digitá-la no sistema e, a partir dela, gerar a Nota Fiscal Entrada por Importação, para então realizar o recebimento do produto.
Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações – MAX0023
Ter permissão na aplicação.
Este será o CGO utilizado para a emissão da nota fiscal que contemplará todos os itens discriminados na declaração de importação.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.
No campo Descrição informe o identificação do CGO.
No campo Aplicação informe o motivo de utilização do CGO.
No área Tipo de Uso marque a opção Emissão de NF.
Na área Tipo marque a opção Entrada.
Acesse a aba Emissão de NF.
Desmarque os campos abaixo:
Gera alteração no estoque.
Atualiza saldo de custo médio do produto.
Marque o campo Gera título financeiro.
Imagem 1 - CGO
Acesse a aba Dados Fiscais.
Gera contabilização: Marque o campo Gera contabilização.
Gera movimento fiscal: Marque o campo Gera movimento fiscal.
Gera livro fiscal: Marque o campo Gera livro fiscal.
Importações/Exportações: Marque o campo Importações/Exportações.
Imagem 2 - CGO
Clique no botão Atualizar <F4>.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresa.
Clique no campo Empresa para pesquisar a empresa que receberá a configuração.
Na tela Pesquisa Empresa informe no campo Empresa o código da empresa que receberá a configuração.
Clique no botão Selecionar <F8>.
Selecione o resultado e clique no botão Retornar.
Imagem 3 – Parâmetros Empresa
Acesse a aba Estoque.
Localize o campo Padrão de Importação. Selecione o CGO que foi configurado para a nota de importação.
Imagem 4 – Parâmetro da Empresa
Clique no botão Atualizar <F4>.
Este será o CGO utilizado para o recebimento dos produtos importados.
Acesse: Módulo Parâmetro > Parâmetro > Código Geral de Operações.
No campo Descrição informe o identificação do CGO.
No campo Aplicação informe o motivo de utilização do CGO.
No área Tipo de Uso marque a opção Recebimento.
Na área Tipo marque a opção Entrada.
Atenção para o preenchimento dos campos abaixo:
Gera alteração no estoque: Marque o campo Gera alteração no estoque.
Atualiza saldo de custo médio do produto: Marque o campo Atualiza saldo de custo médio do produto.
Gera financeiro: Se no CGO de emissão da nota de importação foi configurado para gerar financeiro. Este CGO não precisa ser configurado, caso não tenha sido configurado na gerar financeiro na nota de emissão, é necessário configurá-lo.
Imagem 5 - CGO
Acesse a aba Dados Fiscais.
Os campos abaixo deverão estar desmarcados.
Gera contabilização.
Gera movimentação estoque fiscal.
Gera no livro fiscal.
Marque o campo Importações/Exportações.
Imagem 6 - CGO