Assunto

Produto:

Totvs Gestão Fiscal

Versões:

12.X

Ocorrência:

Geração do Bloco I

Ambiente:




Passo a passo:

A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer à partir de 01 de janeiro de  2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.


Parametrização do Processo


Através do executável do RM Liber vá em Opções / Parâmetros/ Processos.

Selecione a opção Bloco I e clique em Novo.




Preencha a data inicial e final desse subgrupo



Na aba Tributos/ Identificação informe os tributos, CST e Natureza da receita



Observação:

Natureza da Receita, relação constante nas Tabelas de Detalhamento da Natureza da Receita por Situação Tributária abaixo:

- Tabela 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 04 - Revenda);

- Tabela 4.3.11: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 04 - Revenda);

- Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05 - Revenda);

- Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06);

- Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07);

- Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08);

- Tabela 4.3.16: Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09).


Na aba Contas são apresentados os campos conforme imagem abaixo:


 Conta Contábil: Informe as Contas Contábeis Analíticas (Global ou não)

 Tipo:   Faturamento ou Receita Bruta;

          Deduções e Exclusões de Caráter Geral;

          Deduções e Exclusões de Caráter Específico

Tipo de Totalização das Contas:  Informe que tipo de totalização será feita, com base nas Contas Contábeis, ou seja, o que será considerado para totalização e composição dos Campos (Faturamento ou Receita Bruta\Deduções e Exclusões de Caráter Geral\ Deduções e Exclusões). As opções são: Débito, Crédito, Movimentação, Saldo Anterior e Saldo Atual.

Código do tipo de detalhamento: neste campo deve ser informado os códigos conforme Tabelas “7.1.1 – Composição das Receitas” e/ou Tabela “7.1.2 – Composição das Deduções e Exclusões”. (Necessário para gerar o Registro I200).

Código Visão Analítica\Referenciada: neste campo deve ser informado os Códigos conforme Tabelas “7.1.3 Receitas” e/ou “7.1.4 Deduções e Exclusões” (Necessário para gerar o Registro I300).


Na aba Histórico padrão deverá definir os Históricos Padrões que deverão ser desconsiderados no cálculo dos valores (das contas contábeis).

Observação:

Conforme orientação da Equipe responsável pelo Aplicativo Gestão Contábil, o Histórico Padrão do Tipo de “Fechamento” é o mais correto a ser utilizado para ser desconsiderado no cálculo dos valores das contas Contábeis.


Tela de geração da rotina


Indicador de Atividade Preponderante: No caso do Bloco I deve ser gerado a “3 Atividade Financeira”.

Código indicador da incidência tributária no período: 2 Com incidência no regime Cumulativo – conforme o manual.  (Registro específico para escrituração pelas pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, sujeitas ao regime cumulativo de apuração das contribuições, conforme definido nas Leis nº 10.637/2002 (PIS/Pasep) e nº 10.833/2003 (Cofins)).

Código indicador de método de apropriação de créditos: 1 Métodos de Apropriação Direta.

Operações Institucionais Realizadas no período: Indicador de operações realizadas no período: Com as seguintes opções:

N – Não se Aplica

01 – Exclusivamente operações de Instituições Financeiras e Assemelhadas.

02 – Exclusivamente operações de Seguros Privados.

03 – Exclusivamente operações de Previdência Complementar.

04 – Exclusivamente operações de Capitalização.

05 – Exclusivamente operações de Planos de Assistência à Saúde.

06 – Realizou operações referentes a mais de um dos indicadores acima.


Observação: Utilizando a opção “N - Não se aplica” não serão geradas informações do Bloco I.


Arquivo Gerado

O arquivo deve ser gerado com os dados da Filial Matriz, detalhando as informações por Filais.


Observação:

O Bloco I somente será gerado para os clientes que tem integração com o Gestão Contábil, pois utilizamos informações deste aplicativo para gerar os valores.


Neste Bloco temos as seguintes opções de Geração:

  Contabilização Centralizada na Filial Matriz.

  Descentralizada: Detalhada por Filial.Neste primeiro momento optamos internamente por gerar somente na forma descentralizada. Futuramente vamos disponibilizar opção para que o usuário possa escolher forma deseja gerar:

Para o ano de 2013 não será gerado o Registro I300.


Registro I100

Quando os CST for igual a 04, 05, 06, 07, 08, 09, o campo Alíquota dos Tributos PIS/COFINS será gerada zerada. Pois estes tipos de CST não tem Alíquota.


Estrutura sistemática dos registros:


REGISTRO I001: ABERTURA DO BLOCO I



REGISTRO I010: IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURIDICA/ESTABELECIMENTO  


REGISTRO I100: CONSOLIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PERÍODO


Este registro deve ser gerado um para cada Combinação de CST, Alíquota PIS e Alíquota Cofins. Chaves do registro: CST + ALIQ_PIS + ALIQ_COFINS + INFO_COMPL


 

REGISTRO I199: PROCESSO REFERENCIADO

  Neste Primeiro instante este Registro não será gerado. 



       REGISTRO I200: COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO

           As informações deste registro devem ser detalhadas de forma sintéticas, por isto vamos utilizar os códigos das contas Contábeis sintéticas.

Deve ser preenchido um registro para cada tipo de receita e/ou deduções e exclusões, codificadas nas Tabelas 7.1.1 e 7.1.2,  conforme o caso.

           Chaves do registro: NUM_CAMPO + COD_DET + COD_CTA + INFO_COMPL

     


  REGISTRO I299: PROCESSO REFERENCIADO

                  Neste Primeiro instante este Registro não será gerado. 



REGISTRO I300: COMPLEMENTO DAS OPERAÇÕES – DETALHAMENTO DAS RECEITAS, DEDUÇÕES E/OU EXCLUSÕES DO PERÍODO

As informações deste registro devem ser detalhadas de forma analitica, por isto vamos utilizar o código das contas Contábeis analiticas.

Deve ser preenchido um registro para cada tipo de receita e/ou deduções e exclusões, codificadas nas Tabelas 7.1.1 e 7.1.2, conforme o caso.

            Chaves do registro: COD_COMP + COD_CTA + INFO_COMPL



REGISTRO I399: PROCESSO REFERENCIADO

                  Neste Primeiro instante este Registro não será gerado. 



REGISTRO I990: ENCERRAMENTO DO BLOCO I





Observações: