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Importante

Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View

Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410

01. DATOS GENERALES

Producto:TOTVS Backoffice
Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre técnicoFecha
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlppObjeto de negocios: Orden de pago16/04/2024
Visión de datosNombre técnicoFecha
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.POlist.dg.trpListado de órdenes de pago11/04/2024
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PObysupplier.dg.trpLista de órdenes de pago por proveedor11/04/2024
InformesNombre técnicoFecha
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trpÓrdenes de pago16/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
FINSV503.PRWOrden previa de pagoSIGAFIN/Consultas/Smart View/16/04/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) :

DMINA-20037 / DMINA-22689

02. VISIÓN GENERAL

Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes de pago por proveedor.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

04. VISIONES DE DATOS

Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:

¿De Proveedor ?Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos
¿A Proveedor ?Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos
¿De Orden de Pago ?Informe el número de la orden de pago inicial para el filtro de los datos
¿A Orden de Pago ?Informe el número de la orden de pago final para el filtro de los datos
¿De Fecha Emisión ?Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos
¿A Fecha Emisión ?Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos
¿Qué moneda?Informe la moneda que desea utilizar para el filtro de los datos.
backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp - FINR998 E FINR999 E FINR085A


05. INFORME

Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

Importante

La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.

06. GRUPO DE PREGUNTAS

Grupo: FINSV998

Pacote: 012946

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de campo
1De Fornecedor ?01 ¿De Proveedor ?C60MV_PAR01       
GSA2

001
2Até Fornecedor ?02 ¿A Proveedor ?C60MV_PAR02       
GSA2

001
3De Orden de Pagamento ?03 ¿De Orden de Pago ?C120MV_PAR03       
G



4Até Orden de Pagamento ?04 ¿A Orden de Pago ?C120MV_PAR04       
G



5De Data de Emissão ?05 ¿De Fecha Emisión ?D80MV_PAR05       
G



6Até Data de Emissão ?06 ¿A Fecha Emisión ?D80MV_PAR06       
G



7Qual Moeda ?07 ¿Cuál Moneda ?N10MV_PAR07       
C

Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5


07. CAMPOS UTILIZADOS

Importante

Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770.

CAMPOTIPOTAMAÑODECIMALTÍTULODESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN ESPAÑOL
A2_CGC    C140CUIT/CUIL   CGC/CPF do cliente       CUIT/CUIL del cliente    
A2_EMAIL  C300E-Mail      E-Mail                   E-Mail                   
A2_END    C400Endereco    Endereco do Fornecedor   Direccion del proveedor  
A2_EST    C20Estado      Sigla da Federacao       Sigla de la provincia    
A2_MUN    C400Municipio   Municipio do Fornecedor  Municipio del proveedor  
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razón social    
A2_TEL    C500Telefone    Numero do Telefone       Número de teléfono       
EK_AGENCIAC50Agencia     Agencia do banco         Agencia del banco        
EK_BANCO  C30Banco       Codigo do banco          Código del banco         
EK_CONTA  C100Conta Banco Conta corrente no banco  Cta.Corriente en el banco
EK_DESCONTN162Desconto    Valor do Desconto        Valor del descuento      
EK_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao do TituloFecha de emisión del Tít.
EK_FORNEPGC60Fornecedor  Fornecedor para PagamentoProveedor para pago      
EK_JUROS  N162Juros       Valor dos Juros          Valor de los intereses   
EK_LOJAPG C20Loja        Loja do Fornecedor Pgto  Tienda del proveedor Pg  
EK_MOEDA  C10Moeda       Moeda do Titulo          Moneda del título        
EK_NATUREZC100Natureza    Natureza                 Modalidad                
EK_NUM    C120No. Titulo  Numero do Titulo         Número del título        
EK_ORDPAGOC120Ordem Pagto Campo para Localizaçöes  Nro. de orden de pago    
EK_PARCELAC20Parcela     Parcela do Titulo        Cuota del título         
EK_PREFIXOC30Prefixo     Prefixo do Titulo        Prefijo del título       
EK_SALDO  N162Saldo       Saldo                    Saldo                    
EK_TIPO   C30Tipo        Tipo do Titulo           Clase del título         
EK_TIPODOCC20Tipo de doc Tipo do Documento        Tipo de documento        
EK_VALOR  N162Vlr.Titulo  Valor do Titulo          Valor del título         
EK_VALORIGN162Valor Orig. Valor Original do Titulo Valor original del Tít.  
EK_VENCTO D80Vencimento  Vencimento do Titulo     Vencimiento del título   
EK_VLMOED1N162Vlr.Mda.StanValor na moeda nacional  Valor en moneda nacional 

08. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2- Registro de proveedores  
  • SE2- Títulos de cuentas por pagar 
  • SEK - Órdenes de pago
  • SFE - Retenciones