01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 13424247. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13596. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar una orden de pago seleccionando varios documentos de entrada que efectúan el cálculo de retención de IVA e Ingresos brutos y ganancias; con múltiples productos en cada uno de ellos; el sistema presenta un bajo desempeño, demorando mucho tiempo para finalizar la generación de la orden de pago.
03. SOLUCIÓN
Se actualizaron las rutinas FINA850, FINA855, FINRETIVA y FINRETIBB, para la mejora en el procesamiento para el cálculo de retenciones en orden de pago y preorden de pago.
- Por medio del módulo Configurador (SIGACFG) realice la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_GRETIVA = S
- MV_AGIIBB = BA|CF|TU|CO
- En la rutina Proveedores que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
- En la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA. Puede contener otros impuestos.
- En la rutina Factura de Entrada que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) a Incluir varios documentos; cada uno de los documentos debe tener una cantidad de 100 ítems. Informar la TES con IVA configurada previamente.
- Ajustar la configuración del sistema para el cálculo de retenciones de IVA, ingresos brutos, ganancias, etc.
- Por medio de la rutina Orden de pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe realizarse el siguiente proceso:
- Dar clic en Pago Automático.
- Informar los parámetros de la rutina, para la selección de los títulos que serán dados de baja.
- Seleccione los títulos de las facturas previamente registradas.
- Dar clic en Pago Automático.
- Confirme que el tiempo de procesamiento para la generación de la orden de pago mejoro con el paquete de actualización (Patch).
- Grabe la orden de pago.
- Visualice la orden de pago generada, en la pestaña de retenciones, verifique que la suma de las retenciones de IVA del mismo valor que se mostró visualmente en el proceso de generación de la orden de pago.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta solución (patch) solo es válida para aquellas órdenes de pago que se incluyen posteriormente a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando se ingresaron.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).
* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG
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