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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFAT - Facturacion
Función:
RutinaNombre técnico
MATA468N.PRXGeneración de facturas.
MATA462AN.PRWPedidos de venta y Remitos
Ticket:9936188
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9473


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presentan inconsistencias en la generación de facturas a partir de un pedido de venta con descuentos, esto se deriva de no considerar a los productos que no tiene un precio por default, al realizar los descuentos.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para cuando el producto no tiene un precio por default en los descuentos, para tomar en cuenta en los descuentos adecuadamente.


  1. Por medio del módulo configurador modifique el parámetro MV_DESCSAI.
  2. Verificar  los parámetros MV_CONDPA.
  3. Tener agregado algún cliente.
  4. Tener varios productos algunos con precios por default.
  5. Tener una TES de salida.
ParámetroDescripciónValores
MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_DESCSAIMV_DESCSAI está en 1, visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, se mostrarán con descuento.1 y 2

Pedido de venta

  • Crear un Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

Informar:

    • Cliente.
    • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "1 – Factura" o "2 – Remito", según sea el caso.
    • Producto cantidad y precio.
    • TES de salida.
  • Revisar cálculos.

Remito de Venta

  • A través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
  • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


Generar factura

  • Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas 

    • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos"  o "Pedidos".

    • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

    • Seleccionar Remito o Pedido.
    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
  • Comprobar si la Factura se creo correctamente en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
    • Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos.
    • Verificar los descuentos de acuerdo a la configuración del parámetro MV_DESCSAI.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica