PKG CRÉDITO CLIENTE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC SISTEMAS | ||||||
Segmento Executor: | Varejo | ||||||
Módulo: | Autosserviço | ||||||
Rotina: |
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Chamado/Ticket: | 0.049162.2017 (HIS.01594.2017) | ||||||
Requisito/Story/Issue: | PKG CREDITO CLIENTE 2075 | ||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||
Versão: | 28.03 |
Objetivo
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação |
2075 - Frente de Caixa | Alteração |
1. Ao usar a opção de pagamento com crédito de cliente, seja com finalizadora ou não, rotina deverá efetuar a chamada da PKG_CREDITOCLIENTE;
2. Deverá execultar dentro da PKG a Função: FNC_BAIXACREDITOVAREJO, devendo passar os seguinte parâmetros para a função:
2.1. CODIGO: Passar o valor informado no Checkout como identificador do crédito;
2.2. VALORBAIXAR: Passar o valor informado no Checkout como valor a ser utilizado no crédito;
2.3. NUMPEDECF: Informar o NUMPEDECF gerado pelo Checkout na venda que ira consumir o crédito;
2.4. NUMSERIEEQUIP: Informar o numserieequip vinculado a venda;
2.5. NUMCAIXA: Informar o numero do caixa envolvido na transação;
2.6. NUMCUPOM: Informar o numero do cupom gerado na venda;
2.7. HISTÓRICO: Informar o valor fixo: "CRÉDITO ROTINA 2075";
2.8. CODIGOROTINA: Informar o valor fixo: "2075";
3. Será retornado pela Package um código quando o valor utilizado for igual ao valor disponível de crédito e dois códigos, quando o valor utilizado do crédito for menor que o valor disponível, no campo pscodigoscreditogerado, separados por vírgula, os quais deverão ser repassados como parâmetros da consulta de forma individual;
4. Após a conclusão da Venda, caso não tenha ocorrido nenhum problema, Checkout deverá:
4.1. Pegar os dados de retorno da Packge, "pscodigoscreditogerado" para impriir os comprovantes;
4.1.1. Se o campo DTDESCONTO estiver diferente de Vazio, deverá ser impresso o COMPROVANTE DE UTILIZACAO DE CREDITO;
4.1.2. Se o campo DTDESCONTO estiver Vazio, deverá ser impresso o COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO;
Procedimento para Utilização
- Foi realizada melhoria na rotina 2075 - Frente de Caixa, para efetuar a chamada da Package de crédito do cliente.
- Será retornado pela Package um código quando o valor utilizado for igual ao valor disponível de crédito, e dois códigos quando o valor utilizado do crédito for menor que o valor disponível, no campo pscodigoscreditogerado, separados por vírgula, os quais deverão ser repassados como parâmetros da consulta de forma individual.