CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Implementada a geração do arquivo texto através da rotina Instruções Normativas (MATA950), utilizando o arquivo de configuração CPOMSP.ini. Este arquivo contém os dados dos fornecedores que prestaram serviços ao tomador (empresa geradora do arquivo).
De acordo com a Portaria SF Nº 60/2006 de 30 de Agosto de 2005 da prefeitura de São Paulo, é obrigatória a inscrição, em cadastro da Secretaria Municipal de Finanças de São Paulo, das pessoas jurídicas que emitem nota fiscal ou outro documento fiscal equivalente autorizado por outro município, para tomadores estabelecidos no município de São Paulo. Para mais informações acesse o link daSecretaria Municipal de Finanças.
02. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO
1. Copie os arquivos de configuração CPOMSP.ini para o diretório correspondente ao \SYSTEM.
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela SA2 – Fornecedores
Campo | A2_CPOMSP |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 1 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Reg.CPOM |
Descrição | Registro CPOM |
Lista de Opções | 1=Sim; 2=Não |
Help | Informa se o fornecedor tem registro no CPOM-SP |
Campo | A2_TPLOGR |
Tipo | Caractere |
Tamanho | 3 |
Formato | @! |
Cabeçalho | Tp.Lograd |
Descrição | Tipo Logradouro |
Help | Informa o tipo de Logradouro, conforme cadastro da Prefeitura de São Paulo |
3. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Nome | MV_CODSERV |
Tipo | Caractere |
Descrição | Código de Serviços gerados no CPOM-SP. |
Conteúdo | 07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/ 07498/07510/07528/07536 |
03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
1. Em Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações/ Cadastros/ Fornecedores (MATA020).
Nesta opção, é necessário identificar ou não os fornecedores que devem ter suas informações geradas no arquivo texto. Caso o campo Registro CPOM (A2_CPOMSP) for igual a Sim, opção 1, então determina-se que este fornecedor já tem registro no CPOM-SP, não sendo necessário geração do arquivo texto. Caso seja Não ou em branco, as informações deste fornecedor podem ser geradas no arquivo texto.
2. Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme indicado a seguir:
Data Inicial
Informe a data de início do período a ser processado.
Data Final
Informe a data final do período a ser processado.
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configuração CPOMSP, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe:
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo de destino. Exemplo: CPOMSP.txt
Diretório Destino?
Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração.
Exemplo: C:\TXT\.
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.
3. Confira os parâmetros e confirme.
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SA2 – Cadastro de Fornecedores; |
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Função Envolvidas | MATA950 - Instruções Normativas |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |