Item Fornecedor Complemento - AVF0190
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente os usuários cadastrados no AVF0161 (Responsáveis) com Tipo de Responsabilidade igual a “3”, terão permissão para efetuar modificações no AVF0190.
Para que possa ser modificado o item/fornecedor no AVF0190, o mesmo deverá constar inicialmente no SUP0090 (Relacionamento Item X Fornecedor).
A cada alteração da data de reavaliação, a mesma será armazenada, podendo ser consultada através da opção “Data Reavaliação” ou através do AVF0315 (Fornecedores Reavaliados).
Item Fornecedor Complemento
Objetivo da tela: | Cadastrar para o fornecedor de um determinado item informações referentes à qualidade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Data Reavaliação | Consulta todas as datas de reavaliação referentes ao item/fornecedor. |
aTualiza por for. | Permite informar os itens que terão o status alterado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data reavaliação | Data de reavaliação do fornecedor. |
Item | Código de item para reavaliação. |
Fornecedor | Código de fornecedor para reavaliação. |
Status | Indica se o fornecedor é aprovado formalmente para o fornecimento do item ou se apenas existe o relacionamento do item/fornecedor pelo fato da empresa aceitar compras de fornecedores não credenciados e já haver a colocação de pedidos junto a este. Q - Fornecedor qualificado; H - Fornecedor habilitado; D - Fornecedor derrogado (dispensado de aprovação); V - Fornecedor "Em Avaliação"; N - Fornecedor não aprovado formalmente. (O relacionamento entre item/fornecedor existe em função da colocação de pedido ou coleta de preços). |
Homologado ISO-9000 | Indica se o fornecedor é homologado pela norma ISO. Nota: Neste caso, os dados sobre documentos de especificação relacionados para o item serão impressos no pedido de compra, pois o não cumprimento destes procedimentos poderá interferir na qualidade do produto final que utilizar este componente. |
Contagem/Inspeção | Indica se deverá haver contagem/inspeção do item para este fornecedor. S - Inspeção manual: Este valor indicará ao sistema que para este item/fornecedor deverá ser efetuada a inspeção do item manualmente; N - Inspeção automática: Este valor indicará ao sistema que para este item/fornecedor a inspeção do item será realizada automaticamente, no momento da contagem. Contagem e inspeção manual - Indica ao sistema que a contagem e a inspeção do item será realizada manualmente; Contagem manual e inspeção automática - Indica ao sistema que no momento da contagem (manual) do item, será realizada também a inspeção; Contagem automática e inspeção manual - Será realizada a contagem automaticamente pelo sistema no momento do recebimento do item, porém não será realizada a inspeção dos mesmos. Importante: A contagem não obedecerá os critérios acima e será realizada manualmente caso o item tenha controles de grade/dimensional. Contagem e inspeção automática: No momento do recebimento do item, serão realizadas as rotinas de "Contagem" e "Inspeção" automaticamente. Importante: A contagem não obedecerá os critérios acima e será realizada manualmente caso o item tenha controles de grade/dimensional. Nota: Para que possam ser utilizados os valores "1", "2", "3" e "4", deverá estar inicializado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos) o campo "Contagem Automática Nota Fiscal" com o valor "S". Caso não exista o relacionamento item/fornecedor neste programa e a empresa utilize o conceito de "Contagem Automática" (SUP8740 - Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos), no momento da entrada da nota fiscal será considerado o parâmetro de segregação de contagem cadastrado para o item no SUP6200 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Controles Suprimentos - Parâmetros Diversos). |
Tipo inspeção | Indica o tipo de inspeção aplicado para o código de item/fornecedor. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.
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Quantidade inspeção | Quantidade de entregas ou quantidade entregue (de acordo com o tipo de inspeção) que não sofre inspeção. Importante: "0" significa que a inspeção deverá ser efetuada em todas as entregas. |
Tipo fornecedor | Indica se o fornecedor é "Produtivo" ou "Improdutivo". |
Método avaliação | Método de avaliação do fornecedor. |
Classificação fornecedor | Código da classificação do fornecedor. |
Data avaliação | Data na qual o fornecedor foi aprovado para o fornecimento deste item. Nota: Caso a empresa permita efetuar compras junto a fornecedores não aprovados pelo órgão de engenharia correspondente, no momento da liberação de um pedido de compra para o fornecedor, será automaticamente criado o relacionamento de fornecedor X item identificando que este processo não está aprovado pela engenharia. |
Atualizar? | Indica se será alterado ou não o status do item. Nota: Caso campo seja marcado com S, o item em questão receberá o mesmo status do item consultado na tela principal. Lembrando que somente serão alterados itens que tenham o mesmo fornecedor. |