Neste subitem, faça a integração das planilhas oriundas de outros sistemas, por dia, ou seja, até a data informada.
• Informe o exercício e o período que será integrado.
• Selecione a data limite para a integração. O sistema sugere como padrão, o último dia do período selecionado. Todas as planilhas não integradas até esta data, serão efetivadas (consideradas integradas).
• Marque o campo Bloquear para integração, para que o período seja bloqueado ao final do processo de integração. Desta forma, nenhum sistema conseguirá efetuar lançamentos no período bloqueado, desde que estejam integrados com a Contabilidade.
• Logo abaixo, o sistema disponibiliza todos os sistemas para possível integração.
• Selecione os sistemas que serão integrados neste processamento.
• Clique no botão Todos , para que todos os sistemas listados sejam selecionados.
• Clique no botãoInverter , para que a seleção atual dos sistemas seja invertida.
• Para iniciar o processo de integração, clique no botão Integrar .
• Se você tiver “bloqueado” o período para integração e for necessário fazer mais algum lançamento ou correção, acesse o item Cadastros – Períodos Contábeis , onde é possível “desbloquear” o período contábil.