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Neste subitem, faça a integração das planilhas oriundas de outros sistemas, por dia, ou seja, até a data informada.

 •  Informe o exercício e o período que será integrado.

 •  Selecione a data limite para a integração. O sistema sugere como padrão, o último dia do período selecionado. Todas as planilhas não integradas até esta data, serão efetivadas (consideradas integradas).

 •  Marque o campo Bloquear para integração, para que o período seja bloqueado ao final do processo de integração. Desta forma, nenhum sistema conseguirá efetuar lançamentos no período bloqueado, desde que estejam integrados com a Contabilidade.

 •  Logo abaixo, o sistema disponibiliza todos os sistemas para possível integração.

 •  Selecione os sistemas que serão integrados neste processamento.

 • Clique no botão Todos , para que todos os sistemas listados sejam selecionados.

 •  Clique no botãoInverter , para que a seleção atual dos sistemas seja invertida.

 •  Para iniciar o processo de integração, clique no botão Integrar .

 •  Se você tiver “bloqueado” o período para integração e for necessário fazer mais algum lançamento ou correção, acesse o item Cadastros – Períodos Contábeis , onde é possível “desbloquear” o período contábil.