Objetivo

Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar o CGO e o Parâmetro Dinâmico para que geram a inconsistência "Para o CGO informado é necessário informar um pedido de compras", isto é, de modo que uma NF-e com item sem pedido não possa efetuar entrada no Recebimento de Notas Fiscais.

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e - MAX5014.


Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Recebimento NFe.

Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (módulo Parâmetros).

Necessário ter permissão na aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos (módulo Parâmetros).

Passo a Passo

Configurar CGO

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação

No campo C.G.O. da aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), informe o CGO desejado e clique em Selecionar - <F8> .

É necessário que o campo Exige Pedido de Compra esteja marcado. 

No caso do campo não estar marcado, marque-o e clique em Atualizar - <F4> .

Imagem 1 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Configurar Parâmetro Dinâmico

Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos

Selecione a divisão

Imagem 2 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos


Imagem 3 - Seleção de Divisão de Negócio


Selecione a empresa.

Imagem 4 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos


Imagem 5 - Seleção de Empresas


No campo Localizar, informe o parâmetro CONS_EXIG_PED_CGO_NFE e clique em Selecionar - <F8> .

É necessário que a coluna Valor esteja com o valor S.

No caso da coluna estar com o valor N, altere-o para S e clique em Atualizar - <F4> .

Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos

Importar NF-e

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe

Importe a Nota Fiscal Eletrônica. Clique aqui para acessar a documentação.


Atividades Relacionadas

Vincular CGO a NF-e

Importar NF-e