Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar o CGO e o Parâmetro Dinâmico para que geram a inconsistência "Para o CGO informado é necessário informar um pedido de compras", isto é, de modo que uma NF-e com item sem pedido não possa efetuar entrada no Recebimento de Notas Fiscais.
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e - MAX5014.
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento NFe.
Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (módulo Parâmetros).
Necessário ter permissão na aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos (módulo Parâmetros).
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação
No campo C.G.O. da aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), informe o CGO desejado e clique em Selecionar - <F8> .
É necessário que o campo Exige Pedido de Compra esteja marcado.
No caso do campo não estar marcado, marque-o e clique em Atualizar - <F4> .
Imagem 1 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos
Selecione a divisão.
Imagem 2 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos
Imagem 3 - Seleção de Divisão de Negócio
Selecione a empresa.
Imagem 4 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos
Imagem 5 - Seleção de Empresas
No campo Localizar, informe o parâmetro CONS_EXIG_PED_CGO_NFE e clique em Selecionar - <F8> .
É necessário que a coluna Valor esteja com o valor S.
No caso da coluna estar com o valor N, altere-o para S e clique em Atualizar - <F4> .
Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe
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