CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Esta rotina permite efetuar a devolução de documentos/mercadorias (CTRC) à Filial Origem, gerando automaticamente um novo CTRC para este retorno. Desta forma, é possível informar, no novo documento, o valor do frete a ser pago na devolução e o devedor deste.
A devolução somente poderá ser efetuada pela Filial de Destino, em documentos com status Chegada Final ou Em Aberto.
Importante: Deve ser utilizado essa opção de Devolução de documentos em substituição ao CTe de retorno pois a rotina será descontinuada.
Exemplo:
A Transportadora ABC executa o serviço de transporte rodoviário com origem em São Paulo e destino ao Rio de Janeiro, para um cliente que está situado na zona Norte de São Paulo e deseja enviar suas mercadorias para a cidade do Rio de Janeiro.
- Coleta das mercadorias no cliente remetente (zona Norte - SP).
Gere uma viagem de coleta rodoviária utilizando, por exemplo, uma rota SP-Filial/SP-Zona Norte.
Em seguida, registre a saída da viagem/veículo para a coleta, utilizando a rotina Movimento de Veículos (TMSA430) ou Movimento de Motoristas (TMSA160), opção Saída. - Registro da entrada das mercadorias coletadas na transportadora da Filial SP (origem).
Deve ser registrada a entrada da viagem da coleta rodoviária na Filial-SP, utilizando a rotina Movimento de Veículos (TMSA430) ou Movimento de Motoristas (TMSA160), opção Entrada.
Em seguida, aponte no cadastro de Registro de Ocorrências (TMSA360) que a coleta foi efetuada com sucesso, permitindo assim o encerramento da viagem de coleta pelas opções Atualizações > Rodoviário Coleta > Encerramento.
O responsável pelo recebimento das mercadorias deve registrar a entrada das Notas Fiscais do cliente remetente por meio das opções Atualizações Recebimento > Nota Fiscal Cliente. O próximo passo é calcular o valor do frete, opções Atualizações >Recebimento > Cálculo do Frete (TMSA200). - Saída das mercadorias para a transferência à Filial RJ (destino).
Deve ser gerada uma viagem de transporte rodoviário, utilizando, por exemplo, uma rota SP-Filial/SP - RJ/Filial-Rio de Janeiro, executando todos os processos necessários: carregamento, apontamento das operações (carregamento), geração do manifesto, fechamento da viagem e registro da saída da viagem/veículo para o transporte à Filial RJ. - Entrada das mercadorias na Filial RJ (transferência da Filial origem.
Deve ser registrada a entrada da viagem de transporte rodoviário da Filial SP para a Filial RJ, utilizando a rotina Movimento de Veículos (TMSA430) ou Movimento de Motoristas (TMSA160), opção Entrada, na Filial RJ.
São atualizadas automaticamente as operações, registrando a viagem e chegada na Filial.
Em seguida, efetue o descarregamento (aponte as operações),, permitindo assim o encerramento da viagem de transporte por meio das opções Atualizações > Rodoviário Transporte > Encerramento. - Entrega das mercadorias ao cliente destinatário (Filial RJ).
Deve ser gerada uma viagem de entrega rodoviária utilizando, por exemplo, uma rota RJ-Filial/RJ-Rio de Janeiro, executando todos os processos necessários: carregamento das mercadorias a serem entregues, apontamento das operações de carregamento, fechamento da viagem e registro da saída da viagem/veículo para a entrega. - Cliente destinatário recusa a entrada (mercadorias precisam ser devolvidas).
Deve ser efetuado o registro de ocorrências, indicando um item do tipo Retorna documentos.
Veja também o tópico Registro de Ocorrências.
Neste caso, a Filial RJ necessita devolver as mercadorias ao cliente remetente, cobrando os custos respectivos ao transporte de retorno. Para isto, pode ser utilizada a opção de Devolução, que irá gerar um novo CTRC para o transporte da devolução.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Efetuar a Devolução de Documentos
- Na tela Manutenção de Documentos, clique em Devolução.
- Na sequência é apresentada a tela Manutenção de Documentos - Devolução, que está dividida da seguinte forma:
- Na parte superior constam as seguintes abas: Documentos, Serviço, Material, Reentrega, Refaturamento e Outros.
- Na parte inferior é apresentada a aba Composição do Frete.
- Na aba Documentos, informe o campo Devedor do Frete (Dev. Frete), o qual indica o responsável pelo pagamento do frete: remetente, destinatário, consignatário ou despachante.
- Em seguida, clique em Devolução e informe o valor ou o percentual a ser cobrado pela devolução. O valor ou percentual não deve ser maior que o frete cobrado pelo transporte origem.
- Confira os dados e confirme a devolução.
- Ao confirmar a devolução, o Sistema gera um novo documento (exemplo: CTRC de Devolução) para o transporte de devolução das mercadorias e atualiza a Carteira do Contas a Receber (ambiente Financeiro), incluindo um título a receber automaticamente para o responsável definido como devedor do frete.
03. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Cálculo do Frete (TMSA200 - SIGATMS)
- Registro de Ocorrências (TMSA360 - SIGATMS)
- Movimento de Veículos (TMSA430 - SIGATMS)
- Contas a Receber - FINA040 - Financeiro - P12