Caso não deseje ajustar os lançamentos contábeis com algum tipo de inconsistência dentro da própria Jornada de Fechamento, é possível utilizar a configuração abaixo para geração de pré-lançamentos caso os lançamentos contábeis apresentem algum tipo de inconsistência:
Conforme informado no link da documentação abaixo, durante a execução do processo de contabilização via rotina automática (ExecAuto), para evitar lançamentos inconsistentes com tipo de saldo 1, os registros serão gravados como pré-lançamento (tipo saldo = 9).
MV_PRELAN - Indicador de pré-lançamento contábil
Após a execução do processo da contabilização, recomendados que sejam ajustados no módulo de contabilidade gerencial os lançamentos inconsistentes, através da rotina de Efetivação de Pré-Lançamentos (CTBA350), onde se assemelha a tela de lançamentos contábeis disponíveis na rotina do recálculo do custo médio (MATA330). A rotina permite a efetivação dos pré-lançamentos para um dos tipos de saldo disponíveis no sistema e caso haja lançamentos inconsistentes, será apresentado um relatório desses lançamentos, indicando o motivo da inconsistência, conforme documentação abaixo:
Efetivação de Pré-Lançamentos (CTBA350 - SIGACTB)