O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas, chamadas de parâmetros.
Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_” e agem sobre diversas operações no sistema.
O módulo de Exportação utiliza vários parâmetros, alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso esses parâmetros sejam alterados, o novo conteúdo será considerado para os demais módulos. Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.
Clique nas iniciais abaixo para consultar a relação dos parâmetros utilizados pelo SIGAEEC em ordem alfabética:
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
|
---|---|---|---|
MV_ACC_ACE |
Parâmetro lógico que define se o Financiamento passará de ACC para ACE. |
T |
|
MV_ANT_EXP | Identifica qual data será considerada para verificação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da NF; 2-Data de Embarque | 1 | |
MV_AVG0001 |
Próxima seqüência do arquivo a ser gerado para o Siscomex. |
1 |
|
MV_AVG0002 |
Diretório de gravação dos Txts Siscomex. |
C:\EEC-SISC\ORISISC\ |
|
MV_AVG0003 |
Diretório de retorno dos Txts Siscomex. |
\HISSISC\ |
|
MV_AVG0004 |
Conferência de pesos líquido e bruto na gravação do embarque. |
F |
|
MV_AVG0005 |
Desativar gravação de embalagens (EEO) do Embarque. |
T |
|
MV_AVG0006 |
Identificar o último número sequencial utilizado no memorando de exportação. |
000001 |
|
MV_AVG0007 |
Indica o diretório raiz do Microsiga Protheus® (ex:\\SERVER\COMP\AP5\). |
||
MV_AVG0008 |
Permite inclusão de Embarque sem itens. |
F |
|
MV_AVG0009 |
Habilita o campo de digitação de peso bruto total por item. |
F |
|
MV_AVG0010 |
Se True e o MV_AVG0005 = True também, calcula o valor da cubagem baseado nas embalagens do processo. |
T |
|
MV_AVG0011 |
Periodicidade padrão para geracão de RE relacionado aos dias da condição de pagamento para todos os processos enviados ao Siscomex. |
-1 |
|
MV_AVG0012 |
Agrupamento padrão para geração do RE. Se o conteúdo for diferente de "N" o usuário não escolhe a opção de agrupamento. |
N |
|
MV_AVG0013 |
Código das despesas de II, IPI, ICMS ou Taxa Siscomex pagas na modalidade débito automático, utilizado para envio de e-mail da solicitação de numerário. |
||
MV_AVG0014 |
Indica se o envio de e-mail esta habilitado para as funcionalidades do módulo SIGAEEC. |
T |
|
MV_AVG0015 |
Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de tesouraria (Export). |
||
MV_AVG0016 |
Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de Contas a Pagar (Export). |
||
MV_AVG0017 |
Indica se na integração com o faturamento o campo C6_PRECO indica o preço FOB, se não atraves do rdmake EECFAT.PRW pode-se mudar o conteúdo de tal campo. |
S |
|
MV_AVG0018 |
Indica o caminho para geração do arquivo texto de integração IN86. |
||
MV_AVG0019 |
Indica o código de modelo do documento p/ Integração IN86 padrão. |
||
MV_AVG0020 |
Habilita tela de edição de anexos de RE no momento da geração. |
F |
|
MV_AVG0021 |
Indica qual o rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=Preco FOB) na gravação do campo de preço no Incoterm em processo de exportacao ou embarque. |
3 |
|
MV_AVG0022 |
Composição de embalagens no cadastro de Produtos para o packing list ser emitido com estrutura de produtos (produto pai X componentes). |
F |
|
MV_AVG0023 |
Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Brasil. |
||
MV_AVG0024 |
Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Exterior. |
||
MV_AVG0025 |
Sequência do arquivo de RV p/ Siscomex. |
000001 |
|
MV_AVG0026 |
Sequência do arquivo de DDE p/ Siscomex. |
000001 |
|
MV_AVG0027 |
Sequência do arquivo de DSE para o Siscomex. |
000001 |
|
MV_AVG0028 |
Habilitar opção para alterar o nº do pedido, para renumeração de pedidos já criados anteriormente. |
F |
|
MV_AVG0029 |
Indica se são utilizados processos de Commodities. |
F |
|
MV_AVG0030 |
Código da Unidade de Medida para Tonelada utilizado para processos de commodities. |
||
MV_AVG0031 |
Código da Unidade de Medida para Quilograma utilizado para processos de commodities. |
||
MV_AVG0032 |
Código da Unidade de Medida para Libras utilizado para processos de commodities. |
||
MV_AVG0033 |
Indica se a tela de digitação dos certificados tem mais de 3 linhas de digitação. |
F |
|
MV_AVG0034 |
Código Unidade de Medida em Lotes utilizado para processos de commodities. |
||
MV_AVG0035 |
Código do Idioma em Português. |
PORT. |
|
MV_AVG0036 |
CPF/CGC Representante Legal (Siscomex). |
||
MV_AVG0037 |
Código do Idioma em Inglês. |
INGLES |
|
MV_AVG0038 |
Define se a integração de notas fiscais no embarque possui itens. |
T |
|
MV_AVG0039 |
Pagamento antecipado (Exportação). |
T |
|
MV_AVG0040 |
Determina se no C.O. Aladi tem 4 linhas de OBS. |
F |
|
MV_AVG0041 |
Controle de Lotes (não usa conceito de lote TOTVS®). |
F |
|
MV_AVG0042 |
Se .T. gera os arquivos de histórico no Top. |
T |
|
MV_AVG0043 |
Não mostrar a mensagem de confirmação de fixar preço no exterior quando fixar no Brasil. |
F |
|
MV_AVG0044 |
Não mostrar a mensagem de exclusão de processo quando excluir no Brasil. |
F |
|
MV_AVG0045 |
Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo). |
F |
|
MV_AVG0046 |
Permitir estorno de parcela de cambio com variação. |
F |
|
MV_AVG0047 |
Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes. |
T |
|
MV_AVG0048 |
Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal IN SRF 315. |
C:\ |
|
MV_AVG0049 |
Gerar RE por Ato Concessório? |
F |
|
MV_AVG0050 |
Exibe tela para definir a impressão de capitulo e sub-capitulo para os certificados. |
F |
|
MV_AVG0051 |
Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal). |
||
MV_AVG0052 |
Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento. |
F |
|
MV_AVG0053 |
Diretório de gravação dos temporários para visualização de RPT's. |
||
MV_AVG0054 |
Habilita botão para digitação do Nro. RE/SD/Ato Concessório. |
F |
|
MV_AVG0055 |
Valor de tolerância para conversão das NFs em R$ para a moeda do processo. |
999 |
|
MV_AVG0056 |
Habilita rotina de ordenação decrescente de processos. |
T |
|
MV_AVG0057 |
Habilita a aprovação de credito automático no EASY. |
F |
|
MV_AVG0058 |
Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX. |
F |
|
MV_AVG0059 |
Recalcular totais na gravação dos itens. |
T |
|
MV_AVG0060 |
Inicializar campos na tela de inclusão de itens do Pedido de Exportação (T/F). |
T |
|
MV_AVG0061 |
Nro. Pedido especial para R.V. sem vinculação. |
||
MV_AVG0062 |
Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB |
||
MV_AVG0063 |
Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit. |
F |
|
MV_AVG0064 |
Configura qual rotina sera executada na integração com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2). |
EECFAT2 |
|
MV_AVG0065 |
Habilitar/Desabilitar Validação das Unidades de Medida na Geração de RE/DSE. |
T |
|
MV_AVG0066 |
Valor que define a multiplicidade das embalagens. |
0.6 |
|
MV_AVG0067 |
Geração de embarque para pedido(s) não faturado. |
F |
|
MV_AVG0068 |
Configuração para pesquisa na tab.preco "1"-Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preco; "3"-Ambos. |
3 |
|
MV_AVG0069 |
Habilita o envio de e-mail para o resp. do processo, na integração da NF, quando encontrar diferenças entre a NF e o Embarque. |
T |
|
MV_AVG0070 |
Código Alternativo para o pais, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto. |
||
MV_AVG0071 |
Valor do Time-out em minutos integração Crystal (AVCRW32). |
5 |
|
MV_AVG0072 |
Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo. |
T |
|
MV_AVG0073 |
Parâmetro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento. |
||
MV_AVG0074 |
Parâmetro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento. |
C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID |
|
MV_AVG0075 |
Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque. |
0 |
|
MV_AVG0076 |
Habilita/Desabilita a msg de confirmação para impressão do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo). |
T |
|
MV_AVG0077 |
Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item. |
F |
|
MV_AVG0078 |
C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família? |
F |
|
MV_AVG0079 |
Habilita/Desabilita a replicação de dados nas filiais de off-shore. |
F |
|
MV_AVG0080 |
Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore. |
F |
|
MV_AVG0081 |
Habilita os tratamentos de alteração de valores após o Embarque. |
T |
|
MV_AVG0082 |
Define o campo do EEC que será considerado como Previsão de Embarque para efeitos de validação. |
EEC_ETD |
|
MV_AVG0083 |
Habilita os tratamentos de Multi Off-Shore. |
F |
|
MV_AVG0084 |
Despesas internacionais que poderão ser incluídas após o embarque, separadas por '/', com base nos campos do EEC. |
||
MV_AVG0085 |
Se estiver ligado (T), não inclui o desconto na formação de preço dos itens, apenas no total do processo. |
F |
|
MV_AVG0086 |
Define se o valor de comissão percentual será calculado sobre o FOB descontado (FOB - desconto). Se estiver desligado, calcula apenas sobre o FOB(Padrão). |
F |
|
MV_AVG0087 |
Sequência de eventos das parcelas de Câmbio que não devem ser geradas, separados por "/". |
||
MV_AVG0088 |
Atribuir, automaticamente, o percentual de comissão e o agente de comissão ao incluir um item do processo de exportação. |
T |
|
MV_AVG0089 |
Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao. |
F |
|
MV_AVG0090 |
Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas. |
T |
|
MV_AVG0091 |
Define o emulador de terminal utilizado para acessar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet. |
||
MV_AVG0092 |
No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra. |
T |
|
MV_AVG0093 |
Habilita a manutenção das NF's na preparação da DDE através da grade de apresentação. |
F |
|
MV_AVG0094 |
Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e itens do embarque quando o pedido for originario da integração. |
F |
|
MV_AVG0095 |
Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85. |
C:\ |
|
MV_AVG0096 |
Habilita tratamento de várias Cartas de Crédito por Processo. |
F |
|
MV_AVG0097 |
Se T, não permite que dois usuários façam uma mesma integração ao mesmo tempo. |
T |
|
MV_AVG0098 |
Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85 |
C:\Registro85.txt |
|
MV_AVG0099 |
Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito. |
T |
|
MV_AVG0100 |
Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem |
F |
|
MV_AVG0101 |
Habilita mensagem quando não são geradas parcelas de cambio devido a condição de pagamento possuir um adiantamento |
T |
|
MV_AVG0102 |
Habilita verficacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida. |
T |
|
MV_AVG0103 |
Habilita a rotina de RV 1:1. |
T |
|
MV_AVG0104 |
RIEX - Diretório para geração de arquivo XML |
C:\ |
|
MV_AVG0105 |
Código do produto padrão para a NFC de Câmbio. |
||
MV_AVG0106 |
TES padrão para a NFC de Cambio. |
||
MV_AVG0107 |
Clasificação Fiscal padrão para a NFC de Câmbio. |
||
MV_AVG0108 |
Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF. |
0 |
|
MV_AVG0109 |
Define o número de casas decimais para arredondamento do preço unitário dos itens no pedido/embarque. |
4 |
|
MV_AVG0110 |
Define o número de casas decimais para arredondamento do preço total dos itens no pedido/embarque. |
2 |
|
MV_AVG0111 |
Fórmula a ser usada no faturamento quando o processo de commodities (MV_AVG0029) estiver ativo |
||
MV_AVG0112 |
Próximo código livre para inclusão de OIC´s. |
1 |
|
MV_AVG0113 |
Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e/ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados. Ex.: maior prorrogação do RV. |
Administradores |
|
MV_AVG0114 |
Habilitar(T)/Desabilitar(F) Adequações do sistema ao exportador de café. |
F |
|
MV_AVG0115 |
Código da Unidade de Medida para Sacas 50kg. |
S5 |
|
MV_AVG0116 |
Código da Unidade de Medida para Sacas 60kg. |
S6 |
|
MV_AVG0117 |
Define a safra atual, utilizada na criação de OICs. |
||
MV_AVG0118 |
Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback. |
F |
|
MV_AVG0119 |
Habilita o Desconto por Itens. |
F |
|
MV_AVG0120 |
Código da Empresa Exportadora de café utilizado na numeração do OIC. |
||
MV_AVG0121 |
Define o valor máximo em US$ do pedido de exportação para geração da Declaração Simplificada de Exportação (DSE). |
20000 |
|
MV_AVG0122 |
Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez. |
||
MV_AVG0123 |
Habilta o Wizard de R.E. |
F |
|
MV_AVG0124 |
Porcentagem usada no cálculo do Seguro. |
10 |
|
MV_AVG0125 |
Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por item. |
F |
|
MV_AVG0126 |
Controle de numeração para FFC. |
0000001 |
|
MV_AVG0127 |
Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. Ou na unid. da NCM. |
F |
|
MV_AVG0128 |
Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio. |
10 |
|
MV_AVG0129 |
Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos documentos nas parcelas de câmbio. |
10 |
|
MV_AVG0130 |
Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO). |
T |
|
MV_AVG0131 |
Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada. |
F |
|
MV_AVG0132 |
Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços. |
F |
|
MV_AVG0133 |
Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SigaFin. |
F |
|
MV_AVG0134 |
Controla a numeração dos titulos gerados pela integração SIGAEEC X SIGAFIN. |
0 |
|
MV_AVG0135 |
Define o diretório padrão de armazenamento dos arquivos XML utlizados pelo EasyLink. |
\XML |
|
MV_AVG0136 |
Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente. |
F |
|
MV_AVG0137 |
Define a utilização do novo tratamento de impressão por invoice, onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice. |
T |
|
MV_AVG0138 |
Define se habilita a manutenção de Dados do Fabricante para os itens do Embarque de Exportação (T = true/verdadeiro ou F = false/falso). |
T |
|
MV_AVG0139 |
Define se o valor do Desconto será somado (T) ou subtraído (F) do Valor FOB no caso de Preço Fechado. |
T |
|
MV_AVG0140 |
Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no Registro de Exportacao. |
I |
|
MV_AVG0141 |
Habilita (T) o fluxo alternativo da integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT. |
F |
|
MV_AVG0142 |
Habilita (T) a integração do módulo SIGAEEC com o sistema INTTRA. |
F |
|
MV_AVG0143 |
Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema INTTRA. |
0 |
|
MV_AVG0144 |
Habilita (T) os tratamentos da nova legislação cambial. |
T |
|
MV_AVG0145 |
Código da natureza padrão para internação de recursos no interior. |
208 |
|
MV_AVG0146 |
Habilita (T) a Estufagem no SIGAEEC. |
F |
|
MV_AVG0147 |
Endereço do servidor de arquivos do INTTRA. |
||
MV_AVG0148 |
Usuário de acesso ao servidor do INTTRA. |
||
MV_AVG0149 |
Senha de acesso ao servidor INTTRA. |
||
MV_AVG0150 |
[Descontinuado] Caminho e nome do programa utilizado para manipulação de arquivos ZIP. |
||
MV_AVG0151 |
Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos PDF. |
||
MV_AVG0152 |
Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE. |
0 |
|
MV_AVG0153 |
Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE. |
||
MV_AVG0154 |
Indica se o Sistema irá sobrepor (T) a unidade de medida do item com a unidade de medida do RV na vinculação de RV. |
T |
|
MV_AVG0155 |
Indica se o Sistema possuirá (T) tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente. |
F |
|
MV_AVG0156 |
Habilita (T) a fase de Pré-Container na Estufagem de Mercadorias. |
F |
|
MV_AVG0157 |
Descrição da estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias. |
Pré-Container |
|
MV_AVG0158 |
Nome do recurso que indica a estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias. |
AVG_CONT |
|
MV_AVG0159 |
Indica se o ambiente possui (T) tratamentos opcionais de commodities. |
F |
|
MV_AVG0160 |
Não permite a geração da Nota Complementar (T), caso a Nota Única já tenha sido gerada. |
T |
|
MV_AVG0161 |
Imprime (T) o número da Nota Fiscal na Commercial Invoice. |
T |
|
MV_AVG0169 |
Define se o Sistema exibirá a mensagem de liquidar saldo ao realizar alguma alteração no pedido (1=Sim; 2=Não e Elimina Resíduos; 3=Não e Não Elimina Resíduos). |
1 |
|
MV_AVG0170 |
Habilita (T) o Controle de Alçadas no SIGAEIC. |
F |
|
MV_AVG0171 |
Define se a integração de RE agrupará os itens por NCM+Descrição (T=Agrupa; F=Não Agrupa <somente NCM>). |
F |
|
MV_AVG0173 |
Define se as despesas nacionais serão replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore. |
T |
|
MV_AVG0174 |
Habilita (T) as Notas Fiscais de Remessa. |
T |
|
MV_AVG0175 |
Diretorio onde será criado o arquivo TXT de Integração Fiscal. |
||
MV_AVG0176 |
Ambiente responsável por enviar as transações (Ex: Client 100, Client 200, etc.). |
||
MV_AVG0177 |
Habilita (T) ou Desabilita (F) a Alteração e Cancelamento de RE. |
T |
|
MV_AVG0180 |
Habilita (T) a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos, conforme circular nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28). |
F |
|
MV_AVG0181 |
Habilita (T) o Retorno de DDE via RE. |
F |
|
MV_AVG0183 |
Habilita (T) o cálculo alternativo do seguro previsto. Quando ativado, realizará o cálculo direto (% seguro X (total FOB + frete)). |
F |
|
MV_AVG0189 |
Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada. |
F |
|
MV_AVG0205 |
Tipo do Documento para Emb. Exportação - LOGIX |
XP |
|
MV_AVG0206 |
Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única. |
"" |
|
MV_AVG0207 |
Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única. |
"" |
|
MV_AVG0208 |
Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única |
"" |
|
MV_AVG0209 |
Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única. |
INI |
|
MV_AVG0210 |
Centro de Custo padrão para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem única. |
"" |
|
MV_AVG0212 |
|
3 |
|
MV_AVG0213 |
Habilita alteração de títulos a Receber do módulo Financeiro permanecendo o mesmo número de título. |
T |
|
MV_AVG0214 |
Habilita geração de várias parcelas de títulos a receber no módulo Financeiro. |
T |
|
MV_AVGVLMP |
Valor de tolerância (-/+) para o Valor da NF comparado com o Valor do Embarque. |
0,25 |
|
MV_AVGVLMX |
Valor máximo para alterar o valor em Reais na liquidação. |
0.50 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_BLOQUEI |
Informe T para submeter todas liberações de pedido a aprovação do crédito, caso contrário informe F. |
T |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_CONTEST |
Contabiliza Estorno (SIGAECO - Exportação). |
T |
MV_CREDCLI |
Utilizado na liberação automática de crédito. Utilize "L" para controle de crédito por loja ou "C" para controle de crédito por cliente. |
L |
MV_CRYSTAL |
Diretório de Localização dos Relatórios Crystal Reports (arquivos em formato RPT). |
\CRYSTAL\ |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_DESPFOR |
Desabilita/Habilita envio de e-mail para o fornecedor de despesas. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_EAIXSD |
Informe o diretório dos XSDusados na validação. |
\xsd\totvsmessage |
MV_EEC_ECO |
Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAECO. |
F |
MV_EEC_EDC |
Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEDC. |
F |
MV_EEC_EFF |
Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEFF. |
F |
MV_EEC0001 | Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação | 1 |
MV_EEC0003 | Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza | .F. |
MV_EEC0004 |
Define o saldo a utilizar na Apropriação do Ato. 1= saldo a exp. do compromisso de exportação . 2 = saldo a exp. do insumo no AC. |
0 |
MV_EEC0005 |
Define regra de apropriação do Ato Concessório aos itens de embarque: 1,2,3 ou 4. |
0 |
MV_EEC0006 |
Define qual(is) o(s) TES utilizado(s) nos itens vendidos na modalidade de Drawback. |
|
MV_EEC0007 |
Define a CFOP padrão utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback. |
7127 |
MV_EEC0008 | Habilita a geração de títulos referente a despesas internacionais no Financeiro | .T. |
MV_EEC0009 | Mascara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única. | #EE7_PEDIDO# |
MV_EEC0010 | Habilita a validação do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. | .F. |
MV_EEC0011 | Habilita a validação do nr. de voo / viagens, não permitindo a inclusão de um nr. não cadastrado. | .F. |
MV_EEC0012 | Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0013 | Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0014 | Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0015 | Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0016 | Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=nãoEnvia | 1 |
MV_EEC0017 | Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0018 | Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0019 | Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP | .F. |
MV_EEC0020 | Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item | .F. |
MV_EEC0021 | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP | EE7_OBS |
MV_EEC0022 | Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP | EE8_PART_N |
MV_EEC0023 | Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC | .F. |
MV_EEC0024 | Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um | 0 |
MV_EEC0025 | Se ligado, envia valor de títulos a receber com comissão e baixa o valor da comissão do título. | T |
MV_EEC0026 | Define se enviará o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP | .T. |
MV_EEC0027 | Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF | 1 |
MV_EEC0028 | Código do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura | |
MV_EEC0029 | Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura | |
MV_EEC0032 |
Define o motivo de baixa a ser utilizado no momento da baixa dos títulos provisórios gerados na emissão da nota fiscal de exportação. |
Normal |
MV_EEC0033 | Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única. | |
MV_EEC0034 | Define empresa de destino das mensagens contábeis da integração via mensagem única. | |
MV_EEC0035 | Define empresa de destino das mensagens bancárias para integração via mensagem única. | |
MV_EEC0036 | Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única. | |
MV_EEC0037 | Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final | .F. |
MV_EEC0038 | Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F | .F. |
MV_EEC0039 |
Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.) |
.T./.F. |
MV_EEC0041 |
Desabilita a pergunta se deseja vincular embarque a uma carta de crédito, caso não haja saldo disponível na carta de crédito. |
.F. |
MV_EEC0042 |
Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F. |
.F. |
MV_EEC0043 | Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um título no financeiro. | .F. |
MV_EEC0044 | Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras). | |
MV_EEC0045 | Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.). | .F. |
MV_EEC0046 | Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação | .F. |
MV_EEC0047 | código empresa FIERGS para integração do certificado de origem. | |
MV_EEC0048 | Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica | .T. |
MV_EEC0049 | Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio | .T. |
MV_EEC0050 | Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ou para formação de lote. | 180 |
MV_EEC0051 | Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) | F |
MV_EEC0052 | Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido | 1 |
MV_EEC0053 | Define se utiliza a Declaracao única de exportação | .T. |
MV_EEC0054 | Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico. | 1 |
MV_EEC0055 | Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não | |
MV_EEC0056 | Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber | .F. |
MV_EEC0057 | Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405) | |
MV_EECAUTO |
O número do Pedido de Venda (SIGAFAT) será o mesmo do Pedido de Exportação (SIGAEEC). |
F |
MV_EECFAT |
Habilita (T) a integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT. |
T |
MV_EECFLOG |
Permite (T) a geração de log na integração com SIGAFAT. |
F |
MV_EECI010 |
Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Única. |
.F. |
MV_EECSERI |
Série da Nota Fiscal de Complemento de Preço no SIGAFAT. |
B |
MV_EECUSS |
Inicialização da Moeda dos EUA (Dólar). |
US$ |
MV_EFF |
Parâmetro lógico que define se o módulo de Financiamento para Exportacao (SIGAEFF) é utilizado . |
F |
MV_EMPEXP |
Empresa de exportacao para o Drawback. |
. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_FILEXP |
Filial da empresa da exportacao para o Drawback. |
. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_INTITAU |
Eletrônica com o Itaú BBA |
.T. |
MV_INC_PE | Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquivo TXT como alteração. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_LOJDESP |
Registrar a Loja do Fornecedor genérico. |
|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_MESPEXP |
Mês/Ano do processamento (SIGAECO - Exportação). |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_NRAVSG |
Identifica o último número sequencial utilizado na Averbação do Seguro. |
00000/99 |
MV_NRPE |
Habilita (T) ou Desabilita (F) a numeração automática de Pedido e Embarque. |
T |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_RELACNT |
Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios. |
|
MV_RELAPSW |
Senha para autenticação no servidor de e-mail. |
|
MV_RELAUSR |
Usuário para autenticação no servidor de e-mail. |
|
MV_RELAUTH |
Servidor de e-mail necessita de autenticação? |
F |
MV_RELFROM |
Endereço utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail. |
|
MV_RELPSW |
Senha da conta de e-mail para envio de relatórios. |
|
MV_RELSERV |
Nome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios. |
|
MV_RELT |
Diretório especificado para impressão de relatórios. |
\SPOOL\ |
MV_RELTIME |
Timeout no Envio de EMAIL. |
120 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_SEQAVB |
Indica a sequência do arquivo de envio da Data de Averbação. |
0 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_TECWIN |
Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
---|---|---|
Importante: Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo \"MV_\") devem ser consultados na célula # .
|
Veja também
Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no módulo de Exportação, consulte o tópico \"Parâmetros\" no módulo Configurador.
- parâmetros-sigaeec_parametros
- parametros_sigaeec
- parametros
- documento_de_referencia
- versao_12
- bra
- todos_paises
- comercio_exterior
- v12
- p12
- sigaeec
- parceiros
- agrupadora
- sigaeec_n
- sigaeec_o
- sigaeec_p
- sigaeec_r
- sigaeec_s
- sigaeec_t
- sigaeec_u
- sigaeec_v
- sigaeec_w
- sigaeec_x
- sigaeec_y
- sigaeec_z
- sigaeec_d
- sigaeec_e
- sigaeec_f
- sigaeec_g
- sigaeec_h
- sigaeec_i
- sigaeec_j
- sigaeec_k
- sigaeec_l
- sigaeec_m
- sigaeec_q
- sigaeec_a
- sigaeec_b
- sigaeec_cerquilha
- sigaeec_c
- e_sigaeec
- mp_tradeeasy_manuf